ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานีตำรวจ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568)
2
3
4
ที่รายการผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
5
6
1
โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
--ไม่มี
7
2
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
---ไม่มี
8
3ค่า OT
เป็นไปตามเป้าหมาย
321,000.00 152,180.00 47.41 ไม่มี
9
4
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
31,800.00 - -ไม่มี
10
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
6,350.00 9,940.00 156.54 ไม่มี
11
6
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
เป็นไปตามเป้าหมาย
14,050.00 27,000.00 192.17 ไม่มี
12
7วัสดุสำนักงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
2,450.00 14,700.00 600.00 ไม่มี
13
8น้ำมันรถยนต์
เป็นไปตามเป้าหมาย
146,250.00 140,000.00 95.73 ไม่มี
14
9น้ำมันจักรยานยนต์
เป็นไปตามเป้าหมาย
253,500.00 280,000.00 110.45 ไม่มี
15
10วัสดุจราจร
เป็นไปตามเป้าหมาย
1,750.00 8,800.00 502.86 ไม่มี
16
11
วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)
เป็นไปตามเป้าหมาย
8,200.00 37,625.00 458.84 ไม่มี
17
12
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
เป็นไปตามเป้าหมาย
785,350.00 - -ไม่มี
18
13ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามเป้าหมาย
18,250.00 82,921.42 454.36 ไม่มี
19
14อื่น ๆ
เป็นไปตามเป้าหมาย
10,825.00 - -ไม่มี
20
รวม - 814,425.00 753,166.42 92.48 ไม่มี
21
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานีตำรวจ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม 2569 - มีนาคม 2569)
22
23
24
ที่รายการผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
25
26
1
โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
--ไม่มี
27
2
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
---ไม่มี
28
3ค่า OT
เป็นไปตามเป้าหมาย
321,000.00 298,020.00 92.84 ไม่มี
29
4
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
31,800.00 - -ไม่มี
30
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
6,350.00 4,980.00 78.43 ไม่มี
31
6
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
เป็นไปตามเป้าหมาย
14,050.00 27,000.00 192.17 ไม่มี
32
7วัสดุสำนักงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
2,450.00 - -ไม่มี
33
8น้ำมันรถยนต์
เป็นไปตามเป้าหมาย
146,250.00 140,000.00 95.73 ไม่มี
34
9น้ำมันจักรยานยนต์
เป็นไปตามเป้าหมาย
253,500.00 280,000.00 110.45 ไม่มี
35
10วัสดุจราจร
เป็นไปตามเป้าหมาย
1,750.00 - -ไม่มี
36
11
วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)
เป็นไปตามเป้าหมาย
8,200.00 9,450.00 115.24 ไม่มี
37
12
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
เป็นไปตามเป้าหมาย
785,350.00 - -ไม่มี
38
13ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามเป้าหมาย
18,250.00 60,915.04 333.78 ไม่มี
39
14อื่น ๆ
เป็นไปตามเป้าหมาย
10,825.00 - -ไม่มี
40
รวม - 814,425.00 820,365.04 100.73
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100