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2 | EH | Program Pengembangan Kawasan Strategis | 10.691.140.000 | 8.626.896.725 | 80,69 % | 2.064.243.275 | |||||||||||||
3 | EH.6936 | Pengembangan Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat | 10.691.140.000 | 8.626.896.725 | 80,69 % | 2.064.243.275 | |||||||||||||
4 | ABH | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan | 1.783.235.000 | 1.632.877.637 | 91,57 % | 150.357.363 | |||||||||||||
5 | ABH.001 | Kebijakan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.783.235.000 | 1.632.877.637 | 91,57 % | 150.357.363 | |||||||||||||
6 | 100 | Penyusunan Kebijakan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.783.235.000 | 1.632.877.637 | 91,57 % | 150.357.363 | |||||||||||||
7 | ABN | Kebijakan Bidang Sosial | 2.108.476.000 | 1.682.034.690 | 79,77 % | 426.441.310 | |||||||||||||
8 | ABN.001 | Kebijakan Pelayanan Dasar | 1.623.950.000 | 1.416.573.690 | 87,23 % | 207.376.310 | |||||||||||||
9 | 100 | Penyusunan Kebijakan Pelayanan Dasar | 1.623.950.000 | 1.416.573.690 | 87,23 % | 207.376.310 | |||||||||||||
10 | ABN.002 | Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat | 484.526.000 | 265.461.000 | 54,79 % | 219.065.000 | |||||||||||||
11 | 100 | Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat | 484.526.000 | 265.461.000 | 54,79 % | 219.065.000 | |||||||||||||
12 | AEA | Koordinasi | 3.343.598.000 | 3.102.768.819 | 92,80 % | 240.829.181 | |||||||||||||
13 | AEA.001 | Koordinasi Bidang Pelayanan Dasar | 1.265.110.000 | 1.183.229.146 | 93,53 % | 81.880.854 | |||||||||||||
14 | 100 | Pelaksanaan Koordinasi Bidang Pelayanan Dasar | 1.265.110.000 | 1.183.229.146 | 93,53 % | 81.880.854 | |||||||||||||
15 | AEA.002 | Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 1.260.769.000 | 1.136.388.070 | 90,13 % | 124.380.930 | |||||||||||||
16 | 100 | Pelaksanaan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 1.260.769.000 | 1.136.388.070 | 90,13 % | 124.380.930 | |||||||||||||
17 | AEA.003 | Koordinasi Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 817.719.000 | 783.151.603 | 95,77 % | 34.567.397 | |||||||||||||
18 | 100 | Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 817.719.000 | 783.151.603 | 95,77 % | 34.567.397 | |||||||||||||
19 | BAH | Pelayanan Publik Lainnya | 3.167.778.000 | 1.967.873.511 | 62,12 % | 1.199.904.489 | |||||||||||||
20 | BAH.001 | Layanan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat | 3.167.778.000 | 1.967.873.511 | 62,12 % | 1.199.904.489 | |||||||||||||
21 | 100 | Penyediaan Layanan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat | 3.167.778.000 | 1.967.873.511 | 62,12 % | 1.199.904.489 | |||||||||||||
22 | FAE | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan | 288.053.000 | 241.342.068 | 83,78 % | 46.710.932 | |||||||||||||
23 | FAE.001 | Informasi hasil pelaksanaan Rencana Pelayanan Dasar | 110.000.000 | 110.000.000 | ####### | 0 | |||||||||||||
24 | 100 | Pemantauan dan Evaluasi Rencana Pelayanan Dasar | 110.000.000 | 110.000.000 | ####### | 0 | |||||||||||||
25 | FAE.002 | Informasi hasil pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Masyarakat | 117.000.000 | 78.000.000 | 66,67 % | 39.000.000 | |||||||||||||
26 | *Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA. *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir | ||||||||||||||||||
27 | 100 | Pemantauan dan Evaluasi Rencana Pemberdayaan Masyarakat | 117.000.000 | 78.000.000 | 66,67 % | 39.000.000 | |||||||||||||
28 | FAE.003 | Informasi hasil pelaksanaan Rencana Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 61.053.000 | 53.342.068 | 87,37 % | 7.710.932 | |||||||||||||
29 | 100 | Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 61.053.000 | 53.342.068 | 87,37 % | 7.710.932 | |||||||||||||
30 | *Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA. *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir | ||||||||||||||||||
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