| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 До Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету (пункт 3 розділу І) | |||||||||||||||||||||||
2 | Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний | |||||||||||||||||||||||
3 | (Форма 2026-1) | |||||||||||||||||||||||
4 | 1. | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 02 | 04410918 | 2354600000 | |||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||
6 | 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету | |||||||||||||||||||||||
7 | Метою діяльності Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради є забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку територіальної громади шляхом ефективного управління бюджетними, матеріальними та земельними ресурсами, розвитку та модернізації освітньої, медичної, соціальної, культурної, спортивної, транспортної, комунальної, землеустрою та безпекової інфраструктури. Досягнення цієї мети передбачає: - створення умов для якісного надання адміністративних, соціальних та медичних послуг; - модернізацію мережі закладів освіти, забезпечення інклюзивного навчання та доступу до дошкільної освіти; - забезпечення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення та поліпшення доступу до охорони здоров’я; - розвиток закладів культури, спорту та формування комфортного середовища для дозвілля і самореалізації мешканців громади; - здійснення комплексних заходів з благоустрою, розвитку дорожньо-транспортної мережі та інженерної інфраструктури, а також раціонального землекористування; - впровадження заходів із громадського порядку, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям; - підвищення ефективності управління ресурсами громади на основі сучасних підходів до планування та прозорого використання бюджетних коштів. Реалізація визначеної мети сприятиме підвищенню якості життя мешканців, економічному зростанню, створенню безпечного та комфортного середовища проживання, забезпеченню сталого розвитку територіальної громади та підвищенню її інвестиційної привабливості. | |||||||||||||||||||||||
8 | 3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення | |||||||||||||||||||||||
9 | № з/п | Найменування | Одиниця виміру | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) | ||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
11 | Забезпечення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування | |||||||||||||||||||||||
12 | 1.1 | Рівень виконання місцевих цільових програм | відс. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
13 | 1.2 | кількість прийнятих нормативно- правових актів | од. | 676 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
14 | 1.3 | кількість судових справ | од. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
15 | Підвищення якості освітніх послуг та розширення доступу до інклюзивного навчання | |||||||||||||||||||||||
16 | 2.1 | кількість дітей, охоплених освітою | осіб | 0 | 0 | 1 609 | 1 609 | 1 609 | ||||||||||||||||
17 | 2.2 | Відсоток забезпечення оновлення матеріально-технічної бази та проведення ремонтних робіт закладів освіти | відс. | 0 | 0 | 50 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
18 | 2.3 | Відсоток реалізації коштів субвенції | відс. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
20 | Посилення соціального захисту, підтримки вразливих категорій населення та охорони здоров'я | |||||||||||||||||||||||
21 | 3.1 | кількість осіб охоплені соціальними та медичними послугами | осіб | 0 | 0 | 1 967 | 2 007 | 2 041 | ||||||||||||||||
22 | 3.2 | відсоток забезпечення виплат і компенсаційних програм, включно з медичними | відс. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
23 | Розвиток дорожньої, житлово-комунальної та безпекової інфраструктури територіальної громади | |||||||||||||||||||||||
24 | 4.1 | Протяжність/площа відремонтованих або побудованих об'єктів інфраструктури | кв. м. | 0 | 0 | 13 375 | 12 302 | 12 300 | ||||||||||||||||
25 | 4.2 | площа населених пунктів ТГ, охоплена програмами благоустрою, безпеки та землеустрою | га. | 0 | 0 | 27 480 | 27 480 | 27 480 | ||||||||||||||||
26 | 4.3 | відсоток використання коштів на ЖКГ, відшкодування тарифів та захист населення | відс. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
27 | Розвиток культурної, мистецької та спортивної інфрастуктури | |||||||||||||||||||||||
28 | 5.1 | кількіть культурних та спортивних заходів на рік | од. | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||||||
29 | 5.2 | Рівень охоплення населення культурно-спортивними ініціативами | відс. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
30 | 5.3 | Відсоток забезпечення оновлення матеріально-технічної бази та проведення ремонтних робіт закладів культури та спорту | відс. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
31 | 4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||
32 | 4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами: | (грн) | ||||||||||||||||||||||
33 | Номер цілі державної політики | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) | ||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
35 | X | X | X | X | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 183 582 241 | 235 008 796 | 224 192 251 | 238 373 754 | 250 833 834 | ||||||||||||||
36 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі: | 21 136 754 | 27 291 297 | 32 730 450 | 32 742 439 | 34 439 727 | |||||||||||||||
37 | X | X | X | X | загальний фонд | 20 264 639 | 25 509 403 | 32 730 450 | 32 742 439 | 34 439 727 | ||||||||||||||
38 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 872 115 | 1 781 894 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
39 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 865 800 | 1 646 437 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
40 | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі: | 6 056 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | |||||||||||||||
41 | X | X | X | X | загальний фонд | 6 056 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | ||||||||||||||
42 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
43 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
44 | 0211010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти, у тому числі: | 28 764 725 | 39 017 929 | 52 615 515 | 47 962 128 | 50 142 785 | |||||||||||||||
45 | X | X | X | X | загальний фонд | 23 146 540 | 30 255 498 | 49 973 515 | 45 233 128 | 47 332 885 | ||||||||||||||
46 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 5 618 185 | 8 762 431 | 2 642 000 | 2 729 000 | 2 809 900 | ||||||||||||||
47 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 5 178 865 | 5 933 626 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
48 | 0211021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 32 542 286 | 38 483 839 | 36 462 640 | 41 177 654 | 42 661 023 | |||||||||||||||
49 | X | X | X | X | загальний фонд | 24 742 206 | 29 898 958 | 34 904 640 | 39 506 654 | 40 970 923 | ||||||||||||||
50 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 7 800 080 | 8 584 881 | 1 558 000 | 1 671 000 | 1 690 100 | ||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
52 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 5 618 221 | 6 051 035 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
53 | 0211031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі: | 41 642 754 | 41 230 000 | 36 634 800 | 48 732 000 | 52 298 400 | |||||||||||||||
54 | X | X | X | X | загальний фонд | 41 642 754 | 41 230 000 | 36 634 800 | 48 732 000 | 52 298 400 | ||||||||||||||
55 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
56 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
57 | 0211061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах), у тому числі: | 160 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
58 | X | X | X | X | загальний фонд | 160 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
59 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
60 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
61 | 0211142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі: | 307 092 | 461 810 | 608 530 | 651 740 | 688 250 | |||||||||||||||
62 | X | X | X | X | загальний фонд | 307 092 | 461 810 | 608 530 | 651 740 | 688 250 | ||||||||||||||
63 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
64 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
65 | 0211181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", у тому числі: | 61 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
66 | X | X | X | X | загальний фонд | 49 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
67 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
68 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
69 | 0211182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі: | 427 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
70 | X | X | X | X | загальний фонд | 319 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
71 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
72 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
73 | 0211183 | 1183 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», у тому числі: | 0 | 66 500 | 120 000 | 150 000 | 200 000 | |||||||||||||||
74 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
75 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 66 500 | 120 000 | 150 000 | 200 000 | ||||||||||||||
76 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 66 500 | 120 000 | 150 000 | 200 000 | ||||||||||||||
77 | 0211184 | 1184 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі: | 0 | 676 300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
79 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
80 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 676 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
81 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 676 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
82 | 0211200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі: | 47 378 | 40 900 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
83 | X | X | X | X | загальний фонд | 47 378 | 40 900 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
84 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
85 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
86 | 0211210 | 1210 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі: | 15 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
87 | X | X | X | X | загальний фонд | 15 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
88 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
89 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
90 | 0211279 | 1279 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, у тому числі: | 0 | 486 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
91 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
92 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 486 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
93 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
94 | 0211291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі: | 249 741 | 222 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
95 | X | X | X | X | загальний фонд | 43 764 | 70 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
96 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 205 977 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
97 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 205 977 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
98 | 0211292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі: | 524 839 | 2 002 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
99 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
100 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 524 839 | 2 002 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||