| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0600000 | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області | 43122946 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0610000 | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області | 43122946 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0617381 | 7381 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України | 1051300000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
14 | Створення проектів відповідної соціальної інфраструктури у населених пунктах, що зазнали навантаження на соціальну інфраструктуру через значний наплив ВПО | |||||||||||||||||||||||
15 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
16 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | Забезпечення реконструкції об'єктів | ||||||||||||||||||||||
18 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
19 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
20 | гривень | |||||||||||||||||||||||
21 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
22 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
24 | 1 | Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України | 0,00 | 25311603,00 | 25311603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25311603,00 | -25311603,00 | |||||||||||||
25 | Усього | 0,00 | 25311603,00 | 25311603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25311603,00 | -25311603,00 | ||||||||||||||
26 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | Заплановані роботи були виконані,але кошти не використані у зв'язку із тим,що термін прийняття документів на оплату минув. Кошти повернуто до бюджету. | ||||||||||||||||||||||
30 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
31 | гривень | |||||||||||||||||||||||
32 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
33 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
35 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
36 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
37 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
38 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
40 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта | грн. | кошторис | 0,00 | 25311603,00 | 25311603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25311603,00 | -25311603,00 | |||||||||||
42 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
43 | 2 | Кількість об'єктів,які планується реконструювати | од. | кошторис | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
44 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
45 | 3 | Середні витрати на реконструцію одного об'єкта | грн. | розрахунок | 0,00 | 25311603,00 | 25311603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25311603,00 | -25311603,00 | |||||||||||
46 | Якості | |||||||||||||||||||||||
47 | 4 | % готовності об'єкта | відс. | розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
48 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
49 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
51 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта | грн. | |||||||||||||||||||||
53 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
54 | 2 | Кількість об'єктів,які планується реконструювати | од. | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
56 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
57 | 3 | Середні витрати на реконструцію одного об'єкта | грн. | |||||||||||||||||||||
58 | Якості | |||||||||||||||||||||||
59 | 4 | % готовності об'єкта | відс. | |||||||||||||||||||||
60 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
61 | Запланова роботи були виконанні,але кошти не використані у зв'язку з закінченням терміну прийняття документів на оплату. Кошти повернуто до бюджету. | |||||||||||||||||||||||
62 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
63 | Завдання передбачені бюджетною програмою 0617381 " Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України" у 2025році не виконані. | |||||||||||||||||||||||
64 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
65 | Начальник гуманітарного відділу | Володимир НЕЧИПОРЕНКО | ||||||||||||||||||||||
66 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
67 | Головний бухгалтер | Галина РУДЕНКО | ||||||||||||||||||||||
68 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||