ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
7
8
9
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2025 рік
13
14
15000000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
25010000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3501811081100320Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха1251600000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій.
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення своєчасного та якісного проведення робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання Білолуцькою селищною військовою адміністрацією наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
35
2Підвищення рівня подальшого розвитку і вдосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації.
36
3Надання належної допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій.
37
38
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
39
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
40
гривень
41
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
42
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
43
1234567891011
45
1Закупівля медикаментів та продуктів харчування для надання термінової допомоги постраждалому населенню.0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
46
2Отримання гуманітарної допомоги від благодійної організації, з метою підвищення рівня захисту населення.0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
47
3Поповнення матеріального резерву громади для виконання заходів щодо захисту населення під час надзвичайних ситуацій.50 000,0040 000,0090 000,000,0039 000,0039 000,00-50 000,00-1 000,00-51 000,00
48
Усього50 000,0040 000,0090 000,000,0039 000,0039 000,00-50 000,00-1 000,00-51 000,00
49
50
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
51
52
№ з/пПояснення
53
12
55
3Закупівля товару проводилася за необхідністю
56
57
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
58
гривень
59
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
60
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
61
1234567891011
63
64
Усього0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
65
66
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
67
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
68
69
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
70
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
71
12345678910111213
72
затрат
74
1Обсяг видатків на поповнення матеріального резервугрн.Кошторис50 000,0040 000,0090 000,000,0039 000,0039 000,00-50 000,00-1 000,00-51 000,00
75
1Обсяг видатків на поповнення матеріального резервугрн.Кошторис50 000,0040 000,0090 000,000,0039 000,0039 000,00-50 000,00-1 000,00-51 000,00
76
1 - Гум. Допомогагрн.кошторис0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
77
1Обсяг видатків на закупівлю медикаментів та перев`язувальних матеріалівгрн.Кошторис0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
78
1Обсяг видатків на закупівлю продуктів харчуваннягрн.Кошторис0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
79
продукту
81
2Кількість заходівод.Звітність2,001,003,000,001,001,00-2,000,00-2,00
82
2Кількість товарів, обладнанняшт.Звітність4,001,005,000,001,001,00-4,000,00-4,00
83
2 - Гум. Допомогаод.Звітність0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
84
2 - Мат. Резервод.Звітність2,001,003,000,001,001,00-2,000,00-2,00
85
2 - Медикаментиод.Звітність0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
86
2 - Продукти харчуванняод.Звітність0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
87
2 - Гум. Допомогашт.Звітність0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
88
2 - Мат. Резервшт.Звітність4,001,005,000,001,001,00-4,000,00-4,00
89
2 - Медикаментишт.Звітність0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90
2 - Продукти харчуванняшт.Звітність0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
91
ефективності
93
3Середні витрати на один західгрн/одРозрахунок25 000,0040 000,0065 000,000,0039 000,0039 000,00-25 000,00-1 000,00-26 000,00
94
3Середні витрати на одниницю товару, обладнаннягрн/одРозрахунок12 500,0040 000,0052 500,000,0039 000,0039 000,00-12 500,00-1 000,00-13 500,00
95
3 - Гум. Допомогагрн/одРозрахунок0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
96
3 - Мат. Резервгрн/одрозрахунок25 000,0040 000,0065 000,000,0039 000,0039 000,00-25 000,00-1 000,00-26 000,00
97
3 - Медикаментигрн/одрозрахунок0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
98
3 - Продукти харчуваннягрн/одрозрахунок0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
99
3 - Гум. Допомогагрн/одРозрахунок0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
100
3 - Мат. Резервгрн/одрозрахунок12 500,0040 000,0052 500,000,0039 000,0039 000,00-12 500,00-1 000,00-13 500,00
101
3 - Медикаментигрн/одрозрахунок0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
102
3 - Продукти харчуваннягрн/одрозрахунок0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
103
якості
105
4Відсоток виконання заходіввідс.розрахунок100,00100,00200,000,0097,5097,50-100,00-2,50-102,50
106
- Гум. Допомогавідс.розрахунок0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
107
- Мат. Резерввідс.розрахунок100,00100,00200,000,0097,5097,50-100,00-2,50-102,50
108
- Медикаментивідс.розрахунок0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
109
- Продукти харчуваннявідс.розрахунок0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
110