ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาส 1 - 2 (เดือน ต.ค.67 - มี.ค.68)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
4
ชื่อโครงการ /กิจกรรมผลการดำเนินการงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
ที่สตช.หน่วยงานหน่วยงานอปท.อื่นๆ
6
ภาครัฐภาคเอกชน
7
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
8
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
9
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย49,400.00 - - - -96,976.50-47,576.50196.31รอจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
10
1. ไฟฟ้า
11
2. ประปา
12
3. โทรศัพท์
13
4. ไปรษณีย์
14
5. อินเตอร์เน็ต
15
- ค่าตอบแทน ๕ ค่าเป็นไปตามเป้าหมาย
16
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน25,300.00 - - - -0.0025,300.000.00ไม่มี
17
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา5,200.00 - - - -2,000.003,200.0038.46ไม่มี
18
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ31,700.00 - - - -30,000.001,700.00100.00ไม่มี
19
4 ค่าส่งหมายเรียกพยาน1,400.00 - - - -2,400.002,250.00100.00รอจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
20
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญา - - - - 112,750.00 - -ไม่มี
21
- ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์- - - - - - - - -ไม่มี
22
23
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย691,200.00 - - - -364,530.00326,670.0052.74ไม่มี
24
25
- ค่าใช้สอยเป็นไปตามเป้าหมาย
26
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ103,200.00 - - - -25,976.0077,224.0025.17ไม่มี
27
2.ค่าซ่อมยานพาหนะ17,300.00 - - - -6,500.0010,800.0037.57ไม่มี
28
3.ค่าจ้างเหมาบริการ38,400.00 - - - -14,700.0023,700.0038.28ไม่มี
29
- ค่าวัสดุ
30
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย6,700.00 - - - -6,700.000.00100.00ไม่มี
31
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย1,093,300.00 - - - -548,900.00544,400.0050.21ไม่มี
32
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย4,800.00 - - - -0.004,800.000.00ไม่มี
33
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย11,000.00 - - - -1,875.009,125.0017.05ไม่มี
34
2
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
เป็นไปตามเป้าหมาย26,400.00 - - - -26,400.00100.00ไม่มี
35
36
3โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย26,200.00 - - - -26,200.000.00100.00ไม่มี
37
38
4โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)เป็นไปตามเป้าหมาย3,420.00 - - - -1,140.002,280.0033.33ไม่มี
39
น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเป้าหมาย1,000.001,000.000.00100.00ไม่มี
40
5ค่าสาธารณูปโภคประจำด่านตรวจ เป็นไปตามเป้าหมาย48,000.00 - - - - 25,781.2822,218.7253.71รอจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
41
- - - -
42
43
44
6การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย5,625.00 - - - -5,625.00100.00ไม่มี
45
รวม2,189,545.00----1,299,453.781,006,091.2259.35
46
47
- ทราบ
48
49
พ.ต.ท.ผู้รายงานพ.ต.อ.
50
(ฐปนนท์ โป่งเส็ง)(อรรณพ เลิศสุวรรณ)
51
สว.ธร.สภ.ดอยหลวงผกก.สภ.ดอยหลวง
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100