ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2
สถานีตำรวจภูธรท่าตะเกียบ
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
4
5
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย/
วิธีดำเนินการ
งบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
6
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอก
ชน
อปท.อื่นๆ
7
8
1โครงการ : การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน และประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกและทั่วถึง2,747,8001 ต.ค.68-30 ก.ย.69ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และประชาชนได้รับความยุติธรรม และได้รับบริการอย่างสะดวกทั่วถึง
9
1.1 งบประมาณ OT.1,056,000
10
1.2 ค่าตอบแทนพยาน2,500
11
1.3 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา1,500
12
1.4 ค่าตอบแทน จพง.ชันสูตรพลิกศพ42,700
13
1.5 เบี้ยเลี้ยงที่พักยานพาหนะ127,200
14
1.6 ค่าซ่อมยานพาหนะ21,200
15
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ+สะอาด47,000
16
1.8 ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียก600
17
1.9 ค่าวัสดุสำนักงาน8,200
18
1.10 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง อก.+สนาม1,339,300
19
1.11 วัสดุจราจร5,900
20
1.12 วัสดุค่าอาหารผู้ต้องหา 34,500
21
1.13 ค่าสาธารณูปโภค61,200
22
2โครงการ : ปฏิรูปงานตำรวจ
กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ปฏิรูปงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น127,4001 ต.ค.68-30 ก.ย.69งานสอบสวนมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับความยุติธรรม และได้รับบริการอย่างสะดวกทั่วถึง
23
2.1 งานสอบสวน76,800
24
2.2 งานป้องกันปราบปราม สืบสวน50,600
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100