ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3
สถานีตำรวจภูธรท่าแซะ จังหวัดชุมพร
4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ ๖ เดือนแรก 2 ไตรมาส ระยะแต่ 1 ต.ค.68 ถึง 31 มี.ค.69)
5
6
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
สตช.หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1ไตรมาส 2
8
(ต.ค.68 - ธ.ค.68ม.ค.69 - มี.ค.69
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย37,400.00 - - - -18,700.0018,700.000.00100.00ไม่มี
12
1. ไฟฟ้า
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์
15
4. ไปรณีย์
16
5. อินเตอร์เน็ต
17
- ค่าตอบแทน ๕ ค่า
18
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานเป็นไปตามเป้าหมาย200.00 - - - -0.000.00200.000.00ไม่มี
19
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย200.00 - - - -0.000.00200.000.00ไม่มี
20
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย61,800.00 - - - -30,900.0030,900.000.00100.00ไม่มี
21
4 ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย1,100.00 - - - -0.000.001,100.000.00ไม่มี
22
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปตามเป้าหมาย0.00 - - - -0.0041,500.00-41,500.009.57ไม่มี
23
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย654,000.00 - - - -32,700.0032,700.00588,600.0010.00ไม่มี
24
- ค่าใช้สอย
25
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย69,600.00 - - - -34,800.0034,800.000.00100.00ไม่มี
26
2.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย13,000.00 - - - -13,000.000.00100.00ไม่มี
27
3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย28,800.00 - - - -14,400.0014,400.000.00100.00ไม่มี
28
- ค่าวัสดุ
29
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย5,000.00 - - - -2,500.002,500.000.00100.00ไม่มี
30
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย620,000.00 - - - -310,000.00310,000.000.00100.00ไม่มี
31
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย3,600.00 - - - -1,800.001,800.000.00100.00ไม่มี
32
33
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย27,500.00 - - - -13,750.0013,750.000.00100.00ไม่มี
34
35
2โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
36
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย79,400.00 - - - -47,000.0032,400.000.00100.00ไม่มี
37
38
3โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Landเป็นไปตามเป้าหมาย10,000.00 - - - -0.0010,000.000.00100.00ไม่มี
39
40
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย7,600.00 - - - -0.003,800.003,800.0050.00ไม่มี
41
42
5โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)เป็นไปตามเป้าหมาย1,140.00 - - - -0.001,140.000.00100.00ไม่มี
43
44
6
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E)
เป็นไปตามเป้าหมาย78,000.00 - - - -39,000.0039,000.000.00100.00ไม่มี
45
ประเทศไทยสำหรับเป็นค่าตอบแทนการสอบครูตำรวจ
46
47
7โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย30,450.000.0030,450.000.00100.00ไม่มี
48
49
8โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านเป็นไปตามเป้าหมาย8,000.000.008,000.000.00100.00ไม่มี
50
51
9
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
เป็นไปตามเป้าหมาย7,000.004,000.000.003,000.0057.14ไม่มี
52
.
53
รวม1,743,790.00549,550.00638,840.00555,400.0068.15
54
55
56
57
58
59
60
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100