ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 ข้อมูลณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
2
3
4
ที่รายการเป้าหมาย/วิธีดำเนินการจำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
5
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
6
7
1ค่าสาธารณูปโภคกำหนดมาตรการในการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 878,000.00 ----ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง
8
2
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการการนอกเวลาราชการ
กำหนดมาตรการในการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย พิจารณาอนุญาตให้ผู้มีความจำเป็นปฏิบัติหน้าที่โดยตรงเท่านั้น 1,257,600.00 ----ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568ประหยัดงบประมาณในการเบิกจ่ายการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
9
2ค่าใช้สอยกดหนดมาตรการในการประหยัดงบประมาณ ให้ผู้บังคับบัญชากำหับดูแลข้าราชการอย่างเต็มที่ พิจารณาอนุญาตให้ผู้มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568ค่าใช้สอยลดลง
10
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 139,200.00 '-'-'-'-
11
- ค่าซ่อมยานพาหนะ 30,800.00 -'-'-'-
12
- ค่าจ้างเหมาบริการ 68,200.00 '-'-'-'-
13
3ค่าวัสดุตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568
14
- ค่าวัสดุสำนักงาน
กำหนดมาตรการในการประหยัด
11,800.00 '-'-'-'-
ค่าวัสดุสำนักงานลดลง
15
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกำหนดมาตรการในการควบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการ
16
รถยนต์ 710,000.00 '-'-'-'-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง
17
รถจักรยานยนต์ 1,230,666.00 '-'-'-'-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง
18
- ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)
เบิกเฉพาะวัสดุที่จำเป็น
8,400.00 '-'-'-'-
ค่าวัสดุจราจรลดลง
19
- ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะและราคาถูก 39,600.00 -'-'-'-
ต้นทุนค่าอาหารลดลง
20
4โครงการปฏิรูปการสอบสวนพัฒนาระบบงานสอบสวนให้มี ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง โดยหัวหน้างานสอบสวน เข้าตรวจสอบควบคุมการให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานสอบสวน เป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างแท้จริง 73,800.00 '-'-'-'-ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568งานสอบสวนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการติดตามการทำงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
21
5
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดHeart Land
สกัดกั้นและปราบปรามการค้ายาเสพติดในประเทศลอาชญากรรมข้ามชาติ และบริหารจัดการสักดกั้นยาเสพติดและพื้นที่พักคอย (Heart Land) 5,300.00 '-'-'-'-ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568จับกุม ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ
22
6โครงการสลายโครงสร้างผู้มีอิทธิพลปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ในการทำลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2,600.00 -'-'-'-ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ในการทำลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
23
7
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1ตำรวจ1โรงเรียน)
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด รวมทั้งป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจารและการแข่งรถบนถนน 3,475.00 -'-'-'-ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทุกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพิดและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการแข่งรถบนท้องถนน
24
8โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน'(D.A.R.E.)ประเทศไทย ค่าตอบแทนการสอนให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรในสถานศึกษาที่เหมาะสมตามช่วงวัย ให้เด็กได้เข้าใจและรู้จักทักษะในการตัดสินใจ รู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อน และเด็กรู้จากใช้ทางเลือกอื่นๆนอกจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง 89,700.00 ----ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีเหลี่ยงเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ นักเรียน ครูผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน
25
26
รวม 4,549,141.00
27
28
(1) ที่: ลำดับโครการ
29
(2) ชื่อโครงการและกิจกรรม : ชื่อโครงการและชื่อกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรเงิน
30
(3) เป้าหมายวิธีการดำเนินการ : เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน (ตัวชี้วัด)
31
(4) สตช. : เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถ้ามี)
32
(5) หน่วยงานภาครัฐ : เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวง กรม ฯลฯ (ถ้ามี)
33
(6) หน่วยงานภาคเอกชน : เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาคเอกชน เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า ฯลฯ (ถ้ามี)
34
(7) อปท. : เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล อบจ. ฯลฯ (ถ้ามี)
35
(8) อื่นๆ : เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจาก (4) - (7) (ถ้ามี)
36
(9) ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลาตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
37
(10) ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการตามที่ได้รับจัดสรรเงิน
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100