ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรสิเกา
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การค้ายาเสพติดยังไม่มีการเบิกจ่าย110,475.00 00.00ไม่มี
7
2กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวยังไม่มีการเบิกจ่าย16,050.00 00.00ไม่มี
8
3กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมายและบริการประชาชน ( กต.ตร.)
ได้มีการอบรมเครือข่ายเสร็จสิ้นแล้ว
15,000.00 4,300.0028.67ไม่มี
9
4โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)2,140.00 1,140.0053.27ไม่มี
10
5โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้มีการอบรมเครือข่ายเสร็จสิ้นแล้ว
46,250.00 36,000.0077.84ไม่มี
11
6กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน - ค่า OT441,600.00 222,500.0050.38ไม่มี
12
7กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ63,600.00 15,120.0023.77ไม่มี
13
8กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะยังไม่มีการเบิกจ่าย11,100.00 00.00ไม่มี
14
9กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน - ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดยังไม่มีการเบิกจ่าย24,500.00 00.00ไม่มี
15
10กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน - วัสดุสำนักงานยังไม่มีการเบิกจ่าย4,300.00 00.00ไม่มี
16
11กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน - วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง697,000.00 564,800.0081.03ไม่มี
17
12กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน - วัสดุจราจรยังไม่มีการเบิกจ่าย3,100.00 00.00ไม่มี
18
13กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน - วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)22,200.00 3,275.0014.75ไม่มี
19
14กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน - ค่าสาธารณูปโภค31,500.00 31,500.00100.00ไม่มี
20
รวม1,488,815.00 878,635.0059.02
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100