ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 และ 2
3
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการ..
7
1.1โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติดฯ
เพื่อให้ชุมชนห่างใกลจากยาสเพติด
30,0003,60012
8
1.2
การรักษาความปลอดภัยและการบริการแก่นักท่องเที่ยว
รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
20,195 10,900 53.97
9
1.3
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรม
15,00015,000100
10
1.4
การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
---
11
1.5
การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน
สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด
2,1402,140100
12
1.6
การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้ายาเสพติด
ป้องกันปราบปราม ผู้ค้ายาเสพติด
21,0005,00023.80952381
13
1.7การปฏิรูประบบงานสอบสวน
ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน
61,30060,21698.23164763
14
1.8
โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
---
15
2ค่า OT537,600365,80068.04315476
16
3ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ65,20032,41249.71
17
4ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ28,30000
18
5
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
13,7007,50054.74452555
19
6วัสดุสำนักงาน10,00000
20
7น้ำมันรถยนต์946,400388,40041.0397295
รวมทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์
21
8น้ำมันจักรยานยนต์
22
9วัสดุจราจร7,10000
23
10วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)43,50014,90034.25287356
เป็นงบเดือน ก.ย.66 - ม.ค.67
24
11รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ000
25
12ค่าสาธารณูปโภค74,00073,821.2599.75844595
26
13อื่น ๆ
27
รวม1,875,435979,68952.23797412
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100