ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2
สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
4
5
ที่รายการ ผลการดำเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
6
1โครงการการบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน กิจกรรมการบังคับใช้กฏหมายและบริการประชาชน
7
1.1ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ เป็นไปตามเป้าหมาย 672,300.00 222,000.00 33.02 ไม่มี
8
1.2ค่าตอบแทน พงส. เป็นไปตามเป้าหมาย 1,397,000.00 695,250.00 49.77 ไม่มี
9
1.3ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 45,100.00 1,000.00 2.22 ไม่มี
10
1.4ค่าตอบแทนพยาน เป็นไปตามเป้าหมาย 292,400.00 92,400.00 31.60 ไม่มี
11
1.5คุ้มครองพยาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2,000.00 00
อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่าย
12
1.6ค่าส่งหมายเรียกพยาน เป็นไปตามเป้าหมาย 28,400.00 6,200.00 21.83 ไม่มี
13
1.7ค่าอาหารผู้ต้องหา เป็นไปตามเป้าหมาย 292,400.00 161,950.00 55.39 ไม่มี
14
1.8ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ เป็นไปตามเป้าหมาย 391,200.00 64,074.00 16.38 ไม่มี
15
1.9ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 113,300.00 00
อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่าย
16
1.10ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 251,100.00 00
อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่าย
17
1.11ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุงานจราจร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 75,300.00 00
อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่าย
18
1.12ค่าตอบแทนล่วงเวลา เป็นไปตามเป้าหมาย 5,892,000.00 2,636,260.00 44.74 ไม่มี
19
1.13ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นไปตามเป้าหมาย 7,147,600.00 2,148,900.00 30.06 ไม่มี
20
1.14ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าไปรษณีย์ เป็นไปตามเป้าหมาย 326,400.00 163,200.00 50.00 ไม่มี
21
22
-2-
23
ที่รายการ ผลการดำเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
24
2โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฏหมาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
25
2.1ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ(ปฎิรูประบบงานตำรวจ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 270,000.00 135,000.00 50.00 ไม่มี
26
2.2ค่าวัสดุใช้ในงานสอบสวน เป็นไปตามเป้าหมาย 677,500.00 338,640.00 49.98 ไม่มี
27
3โครงการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เป็นไปตามเป้าหมาย 135,000.00 90,000.00 66.67 ไม่มี
28
4โครงการบริหารการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart Land) เป็นไปตามเป้าหมาย 7,500.00 5,000.00 66.67 ไม่มี
29
5โครงการสลายเครือข่ายยาเสพติด เป็นไปตามเป้าหมาย 28,500.00 19,000.00 66.67 ไม่มี
30
6ค่าปฏิบัติการด้านการข่าว ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด เป็นไปตามเป้าหมาย 20,000.00 10,000.00 50.00 ไม่มี
31
7โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ต. 1 รร.) เป็นไปตามเป้าหมาย 4,420.00 2,140.00 48.42 ไม่มี
32
8โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย 37,500.00 14,000.00 37.33 ไม่มี
33
9โครงการชุมชนมวลชนสัมพันธ์(ชมส.) OT เป็นไปตามเป้าหมาย 55,000.00 25,000.00 45.45 ไม่มี
34
10โครงการชุมชนมวลชนสัมพันธ์(ชมส.) ค่าน้ำมัน เป็นไปตามเป้าหมาย 20,000.00 10,000.00 50.00 ไม่มี
35
11โครงการชุมชนมวลชนสัมพันธ์(ชมส.) อส.ตร. เป็นไปตามเป้าหมาย 18,000.00 18,000.00 100.00 ไม่มี
36
12โครงการชุมชนมวลชนสัมพันธ์(ชมส.) กต.ตร.(เบี้ยประชุม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 10,000.00 00
อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่าย
37
-3-
38
ที่รายการ ผลการดำเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
39
13
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นไปตามเป้าหมาย 15,000.00 15,000.00 100.00 ไม่มี
40
14ค่าตอบแทนปฏิบัติการงานเทศกาลปีใหม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 42,000.00 42,000.00 100.00 ไม่มี
41
15ค่าตอบแทนปฏิบัติการถวายความปลอดภัยรับเสด็จพระเทพฯ เป็นไปตามเป้าหมาย 323,800.00 157,000.00 48.49 ไม่มี
42
16เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1,080,000.00 720,000.00 66.67
ไม่มี (ไตรมาส 1 (ม.ค.69-มี.ค.69))
43
รวมทั้งสิ้น 19,670,720.00 7,792,014.00 39.61
44
45
46
47
พ.ต.ท. ผู้รายงาน พ.ต.อ.
ผู้ตรวจรายงาน
48
( ฉรินทร์ ทองสุข )
( ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ )
49
สว.อก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100