ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรสรรพยา
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ต.ค.68-มี.ค.69)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการ,กิจกรรม
7
1.1 โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติดการรักษา
ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน0.000.000.00%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
8
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
ชุมชน
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
9
กิจกรรมป้องกันปราบปรามสืบสวนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
10
1.2 โครงการ การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ในด้าน60,150.000.000.00%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
11
นักท่องเที่ยวความปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
12
สิน
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
13
1.3 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประชาชนมีความตื่นตัวในการร่วมมือ15,000.0015,000.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
14
ป้องกันอาชญากรรม (เครือข่ายตำบล)กันป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
15
ในชุมชนของตน
16
1.4 โครงการชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประ
ดึงประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการ42,450.0015,200.0035.81%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
17
ชาชนในการป้องกันอาชญากรรมป้องกันอาชญากรรม
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
18
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
19
1.5 โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากการ2,140.001,140.0053.27%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
20
ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมแพร่ระบาดของยาเสพติด
21
ศึกษาหรือเทียบเท่า
22
1.6 โครงการการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิดการ
ปราบปราม ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต เพื่อ7,775.000.000.00%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
23
ค้ายาเสพติด (สลายโครงสร้าง/Heart Land/
ลดการแพร่ระบาด ของยาเสพติด
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
24
ด่านยาเสพติด
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
25
26
27
28
29
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรสรรพยา
30
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ต.ค.68-มี.ค.69)
31
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569
32
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
33
34
1.7 โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวนอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน30,200.000.000.00%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
35
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
36
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
37
1.8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ประชาชน เดินทางกลับ ภูมิลำเนา42,000.0021,000.0050.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
38
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย
39
40
2ค่า OTเบิกจ่ายให้ครบถ้วน648,000.00569,800.0087.93%กันไว้ใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค
41
3
ค่าตอบแทนพยาน,ค่าใช้คุ้มครองพยาน,ค่าตอบ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน57,600.000.000.00%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่เป็นไปตามเป้า
42
แทนนักจิตฯ,ค่าตอบแทน จพง.ชัณสูตรพลิก
เนื่องจากต้องดำเนินการ ตามขั้นตอน รอใบสำคัญ
43
ศพ,ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน
ในการเบิกให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
44
4ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะปฏิบัติตามภารกิจงานได้57,600.000.000.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
45
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะซ่อมยานพาหนะที่เสียหายจริง12,700.000.000.00%
อยู่ระหว่างสำรวจยานพาหนะซ่อมแซม
46
6ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดจ้างแม่บ้านทำความสะอาดสถานี28,100.000.000.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
47
7วัสดุสำนักงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน4,900.000.00%ซื้อวัสดุที่จำเป็น
48
8น้ำมันรถยนต์/น้ำมันจักรยานยนต์เบิกจ่ายน้ำมันปฏิบัติตามภารกิจงานได้799,500.000.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
49
9วัสดุจราจรจัดซื้อวัสดุจราจร3,500.007,050.00201.43%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
50
10วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)จัดซื้ออาหารผู้ต้องหา11,300.007,050.0062.39%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
51
11ค่าสาธารณูปโภคใช้มาตรการประหยัด36,500.00186,725.95511.58%ไม่มีค้างจ่าย/ใช้มาตรการประหยัด
52
12อื่นๆ - - - -
53
รวม1,859,415.00 822,965.95 44.26%
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100