ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรสากอ จว.นราธิวาส
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เดือน ต.ค.68 - มี.ค.69
4
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2569
5
6
ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
ที่สตช.
หน่วยงาน
หน่วยงาน
อปท.อื่นๆ ไตรมาส 1ไตรมาส 2
8
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ต.ค.68-ธ.ค.68
ม.ค.69-มี.ค.69
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 71,800.00 - - - - 71,800.00 - - 100.00 ไม่มี
12
1. ไฟฟ้า
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์
15
4. ไปรณีย์
16
5. อินเตอร์เน็ต
17
- ค่าตอบแทน ๕ ค่าเป็นไปตามเป้าหมาย
18
1 ค่าตอบแทนพยาน 8,600.00 - - - - - - 8,600.00 - ไม่มี
19
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 1,300.00 - - - - - - 1,300.00 - ไม่มี
20
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ 3,400.00 - - - - - - 3,400.00 - ไม่มี
21
4 ค่าส่งหมายเรียกพยาน 600.00 - - - - - - 600.00 - ไม่มี
22
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปตามเป้าหมาย - - - - - - - - - ไม่มี
23
24
- ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นไปตามเป้าหมาย - - - - - - - - - -
25
26
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย 1,368,000.00 - - - - 528,240.00 522,560.00 317,200.00 76.81 ไม่มี
27
28
- ค่าใช้สอยเป็นไปตามเป้าหมาย
29
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 12,000.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 6,000.00 50.00 ไม่มี
30
2.ค่าซ่อมยานพาหนะ 24,900.00 - - - - - - 24,900.00 - ไม่มี
31
3.ค่าจ้างเหมาบริการ 55,200.00 - - - - - - 55,200.00 - ไม่มี
32
- ค่าวัสดุ
33
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 9,700.00 - - - - 4,000.00 4,000.00 1,700.00 82.47 ไม่มี
34
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย 1,571,700.00 - - - - 324,386.00 324,000.00 923,314.00 41.25ไม่มี
35
36
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย 6,900.00 - - - - - - 6,900.00 - ไม่มี
37
38
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย 6,900.00 - - - - 875.00 - 6,025.00 12.68 ไม่มี
39
40
2
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
- - - - - - - - -
41
42
43
3
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นไปตามเป้าหมาย 78,000.00 - - - - - 23,000.00 55,000.00 29.49 ไม่มี
44
แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2569
45
46
4
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
- - - - - - - - -
47
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
48
49
รวม 3,219,000.00 - - - - 932,301.00 876,560.00 1,410,139.00 27.23
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100