ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานีตำรวจสภ.บ้านหมอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568)
2
3
4
5
ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็น
ร้อยละ
ปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
ที่
สตช.
หน่วยงาน
หน่วยงาน
อปท.
อื่นๆ
7
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
8
1โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรม
9
และบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเบิกเกินงบประมาณ35,600.00 - - - -197,670.91-162,070.91555.26งบประมาณไม่เพียงพอ
12
1. ไฟฟ้ามีมาตรการประหยัด
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์
15
4. ไปรณีย์
16
5. อินเตอร์เน็ต
17
- ค่าตอบแทน ๕ ค่าเป็นไปตามเป้าหมาย
18
1 ค่าตอบแทนพยาน 25,600.00 - - - -25,600.000.00ไม่มี
19
2 ค่าคุ้มครองพยาน 200.00 - - - -200.000.00ไม่มี
20
3 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 1,900.00 - - - -1,900.000.00ไม่มี
21
4 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ 49,300.00 - - - -49,300.000.00ไม่มี
22
5 ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 1,000.00 - - - -1,000.000.00ไม่มี
23
24
- ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นไปตามเป้าหมาย - - - - - - - --
25
26
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย 630,000.00 - - - -259,160.00370,840.0041.14ไม่มี
27
28
- ค่าใช้สอยเป็นไปตามเป้าหมาย
29
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 57,600.00 - - - -0.0057,600.000.00ไม่มี
30
2.ค่าซ่อมยานพาหนะ 12,400.00 - - - -0.0012,400.000.00ไม่มี
31
3.ค่าจ้างเหมาบริการ 27,400.00 - - - -0.0027,400.000.00ไม่มี
32
- ค่าวัสดุ
33
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 4,800.00 - - - -0.004,800.000.00ไม่มี
34
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย 839,000.00 - - - -414,100.00424,900.0049.36ไม่มี
35
36
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย 3,400.00 - - - -0.003,400.000.00ไม่มี
37
38
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย 14,900.00 - - - -3,775.0011,125.0025.34ไม่มี
39
40
2กิจกรรมการปฏิบัติระบบงานสอบสวนและ
41
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเป้าหมาย 27,375.00 - - - -0.0027,375.000.00ไม่มี
42
(งานป้องกันปราบปรามและสอบสวน )
43
3โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Landเป็นไปตามเป้าหมาย 5,000.00 - - - -0.005,000.000.00ไม่มี
44
45
46
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย 15,200.00 - - - -0.0015,200.000.00ไม่มี
47
48
49
5โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 2,140.00 - - - -0.002,140.000.00ไม่มี
50
51
52
53
6โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปตามเป้าหมาย78,000.00 - - - -0.0078,000.000.00ไม่มี
54
ยาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
55
56
7กิจกรรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย63,000.0017,000.0046,000.0026.98ไม่มี
57
58
59
60
8โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปตามเป้าหมาย15,000.00 - - - -0.0015,000.000.00ไม่มี
61
ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล
62
63
64
9โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปตามเป้าหมาย84,000.00 - - - -0.0084,000.000.00ไม่มี
65
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่,สงกรานต์)
66
67
รวม1,992,815.00 - - - -891,705.91875,969.0944.75
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100