ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
ทะเบียนคุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
3
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
4
ข้อมูล ณ 12 ก.ค. 66
5
ลำดับรายการสป.ศธ. จัดสรรสป.ศธ.
โอนเงิน
ไตรมาส 1-2
สป.ศธ.
โอนเงิน
ไตรมาส 3
สป.ศธ.
โอนเงิน
ไตรมาส 4
รวม
สป.ศธ.
โอนเงิน
ไตรมาส 1-4
ศธจ.สส.จัดสรร
ไตรมาส 1-2
ศธจ.สส.จัดสรร
ไตรมาส 3
ศธจ.สส.จัดสรร
ไตรมาส 4
รวม
ศธจ.สส.จัดสรร
สุทธิ
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ กลุ่มรับผิดชอบ หมายเหตุ
6
รวมทั้งสิ้น5,298,0783,345,5581,926,896994,190 6,395,934.00 3,426,458.00 1,632,226.00 1,353,750.00 6,412,434.00 4,000,163.18 2,412,270.82 62.38
7
1แผนงานบุคลากรภาครัฐ387,800193,900193,900 387,800.00 193,900.00 96,950.00 96,950.00 387,800.00 218,577.40 169,222.60 56.36 ศธจ.
8
รายการบุคลากรภาครัฐ387,800193,90096,950 387,800.00 193,900.00 96,950.00 96,950.00 387,800.00 218,577.40 169,222.60 56.36
9
1. งบดำเนินงาน387,800193,900193,900 387,800.00 193,900.00 96,950.00 96,950.00 387,800.00 218,577.40 169,222.60 56.36
10
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ387,800193,900193,900 387,800.00 193,900.00 96,950.00 96,950.00 387,800.00 218,577.40 169,222.60 56.36 อำนวยการ
11
1)ค่าเช่าบ้าน387,800193,900193,900 387,800.00 193,900.00 96,950.00 96,950.00 387,800.00 218,577.40 169,222.60 56.36 อำนวยการ
12
2แผนงานบุุคลากรภาครัฐ467,614233,974233,640 467,614.00 233,974.00 116,820.00 116,820.00 467,614.00 349,138.00 118,476.00 74.66
13
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ467,614233,974233,640 467,614.00 233,974.00 116,820.00 116,820.00 467,614.00 349,138.00 118,476.00 74.66
14
เงินเดือนพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง449,280 224,640 224,640 449,280.00 224,640.00 112,320.00 112,320.00 449,280.00 336,960.00 112,320.00 75.00
15
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง)18,000 9,000 9,000 18,000.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00 18,000.00 11,844.00 6,156.00 65.80
16
2) เงินสมทบกองทุนทดแทน334334 334.00 334.00 334.00 334.00 - 100.00
17
3แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์3,690,5202,420,800992,050994,190 4,407,040.00 2,501,700.00 911,150.00 994,190.00 4,407,040.00 2,702,064.78 1,130,277.77 61.31
18
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน3,690,5202,420,800992,050994,190 4,407,040.00 2,501,700.00 911,150.00 994,190.00 4,407,040.00 2,702,064.78 1,130,277.77 61.31
19
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค3,690,5202,420,800992,050994,190 4,407,040.00 2,501,700.00 911,150.00 994,190.00 4,407,040.00 2,702,064.78 1,130,277.77 61.31
20
1.งบดำเนินงาน2,874,7201,691,700949,770949,770 3,591,240.00 1,772,600.00 868,870.00 949,770.00 3,591,240.00 2,074,847.78 941,694.77 57.78
21
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ2,448,400834,200417,100 417,100.00 1,668,400.00 900,100.00 336,200.00 417,100.00 1,653,400.00 863,111.20 790,288.80 52.20 อำนวยการ
22
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารสำนักงาน ดังนี้ 349,000.00 189,900.00 320,000.00 858,900.00 293,471.20 565,428.80 34.17
23
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 70,000.00 40,000.00 110,000.00 47,210.00 62,790.00 42.92
24
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000.00 35,000.00 35,000.00 140,000.00 72,461.00 67,539.00 51.76
25
- ค่าใช้จ่ายนโยบายเร่งด่วนระหว่างปี 30,000.00 10,000.00 40,000.00 6,512.00 33,488.00 16.28
26
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000.00 82,900.00 30,000.00 142,900.00 5,590.00 137,310.00 3.91
**ไตรมาส3 เดิมจัดสรร 120,000 ดึงออกมาเป็นค่า OD 37,100 คงเหลือ 82,900
27
- จัดซื้อวัสดุ/วัสดุสำนักงาน 90,000.00 47,000.00 125,000.00 262,000.00 122,335.00 139,665.00 46.69
28
- ค่าใช้สอยอื่น 24,000.00 15,000.00 50,000.00 89,000.00 25,682.20 63,317.80 28.86
29
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา 35,000.00 10,000.00 30,000.00 75,000.00 13,681.00 61,319.00 18.24
30
2) ค่าใช้จ่ายตามภารกิจ การจัดประชุมของสำนักงาน ดังนี้ 80,000.00 62,100.00 20,000.00 162,100.00 77,505.00 84,595.00 47.81 1,236,300
31
- ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 10,000.00 25,000.00 20,000.00 55,000.00 13,790.00 41,210.00 25.07
32
- ประชุมทุน ม.ท.ศ และ ทุนร่วมจิตน้อมเกล้าฯ 10,000.00 10,000.00 9,280.00 720.00 92.80
33
- ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ 10,000.00 10,000.00 3,875.00 6,125.00 38.75
34
- โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 50,000.00 50,000.00 21,260.00 28,740.00 42.52
35
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 37,100.00 37,100.00 29,300.00 7,800.00 78.98
36
3) ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 432,000 บาท ดังนี้ 147,000.00 57,000.00 77,100.00 281,100.00 176,575.00 104,525.00 62.82
37
(2.1) ทำความสะอาด/ม.6ปวส. 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท 54,000.00 27,000.00 27,000.00 108,000.00 71,555.00 36,445.00 66.25
38
(2.2) รักษาความปลอดภัย วส. 1 อัตรา เป็นเงิน 144,000 บาท - - - #DIV/0!
39
(2.3) ขับรถยนต์ /ม.6ปวส. 1 อัตรา เป็นเงิน 102,000 บาท 54,000.00 27,000.00 27,000.00 108,000.00 72,400.00 35,600.00 67.04 1,983,373.48
40
(2.4) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 78,000 บาท 39,000.00 3,000.00 23,100.00 65,100.00 32,620.00 32,480.00 50.11
41
4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นเงิน 434,400 บาท 324,100.00 27,200.00 351,300.00 315,560.00 35,740.00 89.83
**ไตรมาส1-2 เดิมจัดสรรไว้217,200
42
5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 6 อัตรา (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เป็นเงิน 483,000 บาท ดังนี้483,000339,000339,000 1,161,000.00 498,000.00 339,000.00 339,000.00 1,176,000.00 627,702.55 548,297.45 53.38
43
- เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (9 เดือน)90,00045,000 45,000.00 135,000.00 90,000.00 45,000.00 45,000.00 135,000.00 117,766.00 17,234.00 87.23
44
- เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (9 เดือน)90,00045,000 45,000.00 135,000.00 90,000.00 45,000.00 45,000.00 135,000.00 110,919.23 24,080.77 82.16
45
- เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (9 เดือน)90,00045,000 45,000.00 135,000.00 90,000.00 45,000.00 45,000.00 135,000.00 118,782.00 16,218.00 87.99
46
- เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาฯ 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (4 เดือน) ปรับ11,500 (5 เดือน)90,00034,500 34,500.00 124,500.00 90,000.00 34,500.00 34,500.00 124,500.00 91,386.79 33,113.21 73.40
47
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา ๆ เดือนละ 11,500 บาท (9 เดือน)69,00034,500 34,500.00 103,500.00 69,000.00 34,500.00 34,500.00 103,500.00 83,566.00 19,934.00 80.74
48
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี่ 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 (9 เดือน)54,00045,000 45,000.00 99,000.00 69,000.00 45,000.00 45,000.00 114,000.00 105,282.53 8,717.47 92.35
49
- ปริญญาตรี 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (3 เดือน) 45,000 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
50
- ปริญญาตรี 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (3 เดือน) 45,000 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 90,000.00 90,000.00
51
6) ค่าเช่ารถยนต์ เป็นเงิน 297,000 บาท297,000148,50074,250 74,250.00 297,000.00 148,500.00 74,250.00 74,250.00 297,000.00 270,600.00 26,400.00 91.11
52
1.2 ค่าสาธารณูปโภค323,600161,80080,900 80,900.00 323,600.00 161,800.00 80,900.00 80,900.00 323,600.00 221,959.73 101,640.27 68.59
53
1) ค่าไฟฟ้า 96,000.00 48,000.00 48,000.00 192,000.00 156,640.33 35,359.67 81.58
54
2) ค่าน้ำประปา 3,700.00 2,000.00 2,000.00 7,700.00 5,350.00 2,350.00 69.48
55
3) ค่าไปรษณีย์ 36,000.00 18,000.00 18,000.00 72,000.00 30,820.00 41,180.00 42.81
56
4) ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน 2,100.00 900.00 900.00 3,900.00 2,398.94 1,501.06 61.51
57
5) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 24,000.00 12,000.00 12,000.00 48,000.00 26,750.46 21,249.54 55.73
58
- ค่าอินเทอร์เน็ต 5 เดือนๆละ 12,840 บาท141,24064,20038,52038,520 141,240.00 64,200.00 38,520.00 38,520.00 141,240.00 91,474.30 49,765.70 64.77
59
2. งบลงทุน554,000554,000 554,000.00 554,000.00 554,000.00 554,000.00 - 100.00
60
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง554,000554,000 554,000.00 554,000.00 554,000.00 554,000.00 - 100.00
61
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์280,000280,000 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 - 100.00
62
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน280,000280,000 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 - 100.00
63
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บี ทียู จำนวน 10 เครื่อง309,000309,000 309,000.00 309,000.00 309,000.00 280,000.00 29,000.00 90.61 ส่งคืนแล้ว
64
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง274,000274,000 274,000.00 274,000.00 274,000.00 274,000.00 - 100.00 อำนวยการ
65
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ274,000274,000 274,000.00 274,000.00 274,000.00 274,000.00 - 100.00
66
1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ห้องเก็บพัสดุ)274,000274,000 274,000.00 274,000.00 274,000.00 274,000.00 - 100.00
67
3. งบรายจ่ายอื่น261,800175,10042,28044,420 261,800.00 175,100.00 42,280.00 44,420.00 217,380.00 73,217.00 188,583.00 33.68
68
3.1 ค่าใช้จ่าย โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด30,30030,300 30,300.00 30,300.00 30,300.00 - 30,300.00 - นโยบายและแผน
69
3.2 ค่าใช้จ่าย โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด40,00040,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 35,970.00 4,030.00 89.93 บริหารงานบุคคล
70
3.3 ค่าใช้จ่าย โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์65,30032,65012,980 19,670 65,300.00 32,650.00 12,980.00 19,670.00 65,300.00 5,700.00 59,600.00 8.73 นิเทศ ติดตามฯ
71
3.4 ค่าใช้จ่าย โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.90,90045,45020,700 24,750 90,900.00 45,450.00 20,700.00 24,750.00 90,900.00 - 90,900.00 - นิเทศ ติดตามฯ
72
3.5 โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ25,000 18,000 7,000 25,000.00 18,000.00 7,000.00 25,000.00 25,000.00 - 100.00 นิเทศ
73
3.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 25666,300 6,300 6,300.00 6,300.00 6,300.00 5,947.00 353.00 94.40 นิเทศ/เอกชน
74
3.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 25664,0002,4001,600 4,000.00 2,400.00 1,600.00 4,000.00 600.00 3,400.00 15.00
75
4แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์20,00020,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - เอกชน
76
ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน20,000 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - เอกชน
77
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน 20,000 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - เอกชน
78
1. งบดำเนินงาน20,000 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - เอกชน
79
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาเอกชน20,000 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 - เอกชน
งบดำเนินงาน แหล่งเงิน 6611200
80
5โครงการ683,760428,500109,470 667,260.00 428,500.00 109,470.00 145,790.00 683,760.00 324,411.00 359,349.00 47.45
81
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256633,00016,500 16,000 16,500.00 16,500.00 16,500.00 33,000.00 1,050.00 31,950.00 3.18
กลุ่มลูกเสือฯ
82
- โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี9,5009,500 9,500.00 9,500.00 9,500.00 - 9,500.00 -
กลุ่มลูกเสือฯ
83
- โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ6,0006,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,998.00 4,002.00 33.30 กลุ่มลูกเสือฯ เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับการนำขบวน
ลูกเสือ 22,000 บาท
84
-โครงการนิเทศจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา10,00010,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -
กลุ่มลูกเสือฯ
85
-โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ6,2206,220 6,220.00 6,220.00 6,220.00 - 6,220.00 - กลุ่มลูกเสือฯ
86
- โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256659,00059,000 59,000.00 59,000.00 59,000.00 - 59,000.00 -
กลุ่มลูกเสือฯ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
99,000 บาท
87
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน (โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566)
40,00040,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 34,804.00 5,196.00 87.01
กลุ่มลูกเสือฯ
88
- โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี23,040 23,040.00 23,040.00 23,040.00 23,040.00 23,040.00 -
กลุ่มลูกเสือฯ
89
- โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ160,00080,00030,000 50,000.00 160,000.00 80,000.00 30,000.00 50,000.00 160,000.00 73,650.00 86,350.00 46.03
กลุ่มลูกเสือฯ
ยืมเงินไปยังม่ได้ลง 82400
90
-โครงการนิเทศจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา10,00010,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - กลุ่มลูกเสือฯ
91
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด10,00010,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 100.00 กลุ่มเอกชน
92
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา30,00030,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 100.00 กลุ่มเอกชน
93
- เงินอุดหนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ30,00030,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 100.00
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
94
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด22,00022,000 22,000.00 22,000.00 22,000.00 14,400.00 7,600.00 65.45
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ส่งคืนเงินแล้ว
95
- โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
70,00035,00020,000 15,000.00 70,000.00 35,000.00 20,000.00 15,000.00 70,000.00 60,000.00 10,000.00 85.71 กลุ่มนิเทศฯ
96
- โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา86,00043,00025,000 18,000.00 86,000.00 43,000.00 25,000.00 18,000.00 86,000.00 68,509.00 17,491.00 79.66 กลุ่มนิเทศฯ
97
- โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่45,00022,5006,750 15,750.00 45,000.00 22,500.00 6,750.00 15,750.00 45,000.00 - 45,000.00 - กลุ่มนิเทศฯ
98
- โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา)5,0005,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 -
กลุ่มบุคคล (งานกฎหมาย)
99
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ฯ SDG29,00021,500 7,500.00 29,000.00 21,500.00 7,500.00 29,000.00 29,000.00 -
กลุ่มนโยบายและแผน
100
6งบประมาณอื่น48,38448,384397,836.00446,220.00 48,384.00 397,836.00 446,220.00 405,972.00 40,248.00 90.98