A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ข้อมูล ณ 12 ก.ค. 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ลำดับ | รายการ | สป.ศธ. จัดสรร | สป.ศธ. โอนเงิน ไตรมาส 1-2 | สป.ศธ. โอนเงิน ไตรมาส 3 | สป.ศธ. โอนเงิน ไตรมาส 4 | รวม สป.ศธ. โอนเงิน ไตรมาส 1-4 | ศธจ.สส.จัดสรร ไตรมาส 1-2 | ศธจ.สส.จัดสรร ไตรมาส 3 | ศธจ.สส.จัดสรร ไตรมาส 4 | รวม ศธจ.สส.จัดสรร สุทธิ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ | กลุ่มรับผิดชอบ | หมายเหตุ | |||||||||||||||||
6 | รวมทั้งสิ้น | 5,298,078 | 3,345,558 | 1,926,896 | 994,190 | 6,395,934.00 | 3,426,458.00 | 1,632,226.00 | 1,353,750.00 | 6,412,434.00 | 4,000,163.18 | 2,412,270.82 | 62.38 | ||||||||||||||||||||
7 | 1 | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 387,800 | 193,900 | 193,900 | 387,800.00 | 193,900.00 | 96,950.00 | 96,950.00 | 387,800.00 | 218,577.40 | 169,222.60 | 56.36 | ศธจ. | |||||||||||||||||||
8 | รายการบุคลากรภาครัฐ | 387,800 | 193,900 | 96,950 | 387,800.00 | 193,900.00 | 96,950.00 | 96,950.00 | 387,800.00 | 218,577.40 | 169,222.60 | 56.36 | |||||||||||||||||||||
9 | 1. งบดำเนินงาน | 387,800 | 193,900 | 193,900 | 387,800.00 | 193,900.00 | 96,950.00 | 96,950.00 | 387,800.00 | 218,577.40 | 169,222.60 | 56.36 | |||||||||||||||||||||
10 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 387,800 | 193,900 | 193,900 | 387,800.00 | 193,900.00 | 96,950.00 | 96,950.00 | 387,800.00 | 218,577.40 | 169,222.60 | 56.36 | อำนวยการ | ||||||||||||||||||||
11 | 1)ค่าเช่าบ้าน | 387,800 | 193,900 | 193,900 | 387,800.00 | 193,900.00 | 96,950.00 | 96,950.00 | 387,800.00 | 218,577.40 | 169,222.60 | 56.36 | อำนวยการ | ||||||||||||||||||||
12 | 2 | แผนงานบุุคลากรภาครัฐ | 467,614 | 233,974 | 233,640 | 467,614.00 | 233,974.00 | 116,820.00 | 116,820.00 | 467,614.00 | 349,138.00 | 118,476.00 | 74.66 | ||||||||||||||||||||
13 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 467,614 | 233,974 | 233,640 | 467,614.00 | 233,974.00 | 116,820.00 | 116,820.00 | 467,614.00 | 349,138.00 | 118,476.00 | 74.66 | |||||||||||||||||||||
14 | เงินเดือนพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง | 449,280 | 224,640 | 224,640 | 449,280.00 | 224,640.00 | 112,320.00 | 112,320.00 | 449,280.00 | 336,960.00 | 112,320.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||
15 | 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง) | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 18,000.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 18,000.00 | 11,844.00 | 6,156.00 | 65.80 | |||||||||||||||||||||
16 | 2) เงินสมทบกองทุนทดแทน | 334 | 334 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 3,690,520 | 2,420,800 | 992,050 | 994,190 | 4,407,040.00 | 2,501,700.00 | 911,150.00 | 994,190.00 | 4,407,040.00 | 2,702,064.78 | 1,130,277.77 | 61.31 | |||||||||||||||||||
18 | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน | 3,690,520 | 2,420,800 | 992,050 | 994,190 | 4,407,040.00 | 2,501,700.00 | 911,150.00 | 994,190.00 | 4,407,040.00 | 2,702,064.78 | 1,130,277.77 | 61.31 | ||||||||||||||||||||
19 | กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค | 3,690,520 | 2,420,800 | 992,050 | 994,190 | 4,407,040.00 | 2,501,700.00 | 911,150.00 | 994,190.00 | 4,407,040.00 | 2,702,064.78 | 1,130,277.77 | 61.31 | ||||||||||||||||||||
20 | 1.งบดำเนินงาน | 2,874,720 | 1,691,700 | 949,770 | 949,770 | 3,591,240.00 | 1,772,600.00 | 868,870.00 | 949,770.00 | 3,591,240.00 | 2,074,847.78 | 941,694.77 | 57.78 | ||||||||||||||||||||
21 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,448,400 | 834,200 | 417,100 | 417,100.00 | 1,668,400.00 | 900,100.00 | 336,200.00 | 417,100.00 | 1,653,400.00 | 863,111.20 | 790,288.80 | 52.20 | อำนวยการ | |||||||||||||||||||
22 | 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารสำนักงาน ดังนี้ | 349,000.00 | 189,900.00 | 320,000.00 | 858,900.00 | 293,471.20 | 565,428.80 | 34.17 | |||||||||||||||||||||||||
23 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 70,000.00 | 40,000.00 | 110,000.00 | 47,210.00 | 62,790.00 | 42.92 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 70,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 140,000.00 | 72,461.00 | 67,539.00 | 51.76 | |||||||||||||||||||||||||
25 | - ค่าใช้จ่ายนโยบายเร่งด่วนระหว่างปี | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 6,512.00 | 33,488.00 | 16.28 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 30,000.00 | 82,900.00 | 30,000.00 | 142,900.00 | 5,590.00 | 137,310.00 | 3.91 | **ไตรมาส3 เดิมจัดสรร 120,000 ดึงออกมาเป็นค่า OD 37,100 คงเหลือ 82,900 | ||||||||||||||||||||||||
27 | - จัดซื้อวัสดุ/วัสดุสำนักงาน | 90,000.00 | 47,000.00 | 125,000.00 | 262,000.00 | 122,335.00 | 139,665.00 | 46.69 | |||||||||||||||||||||||||
28 | - ค่าใช้สอยอื่น | 24,000.00 | 15,000.00 | 50,000.00 | 89,000.00 | 25,682.20 | 63,317.80 | 28.86 | |||||||||||||||||||||||||
29 | - ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา | 35,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 75,000.00 | 13,681.00 | 61,319.00 | 18.24 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 2) ค่าใช้จ่ายตามภารกิจ การจัดประชุมของสำนักงาน ดังนี้ | 80,000.00 | 62,100.00 | 20,000.00 | 162,100.00 | 77,505.00 | 84,595.00 | 47.81 | 1,236,300 | ||||||||||||||||||||||||
31 | - ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน | 10,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 55,000.00 | 13,790.00 | 41,210.00 | 25.07 | |||||||||||||||||||||||||
32 | - ประชุมทุน ม.ท.ศ และ ทุนร่วมจิตน้อมเกล้าฯ | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,280.00 | 720.00 | 92.80 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | - ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,875.00 | 6,125.00 | 38.75 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 | 50,000.00 | 50,000.00 | 21,260.00 | 28,740.00 | 42.52 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | - โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด | 37,100.00 | 37,100.00 | 29,300.00 | 7,800.00 | 78.98 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 3) ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 432,000 บาท ดังนี้ | 147,000.00 | 57,000.00 | 77,100.00 | 281,100.00 | 176,575.00 | 104,525.00 | 62.82 | |||||||||||||||||||||||||
37 | (2.1) ทำความสะอาด/ม.6ปวส. 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท | 54,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 108,000.00 | 71,555.00 | 36,445.00 | 66.25 | |||||||||||||||||||||||||
38 | (2.2) รักษาความปลอดภัย วส. 1 อัตรา เป็นเงิน 144,000 บาท | - | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | (2.3) ขับรถยนต์ /ม.6ปวส. 1 อัตรา เป็นเงิน 102,000 บาท | 54,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 108,000.00 | 72,400.00 | 35,600.00 | 67.04 | 1,983,373.48 | ||||||||||||||||||||||||
40 | (2.4) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 78,000 บาท | 39,000.00 | 3,000.00 | 23,100.00 | 65,100.00 | 32,620.00 | 32,480.00 | 50.11 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นเงิน 434,400 บาท | 324,100.00 | 27,200.00 | 351,300.00 | 315,560.00 | 35,740.00 | 89.83 | **ไตรมาส1-2 เดิมจัดสรรไว้217,200 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 6 อัตรา (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เป็นเงิน 483,000 บาท ดังนี้ | 483,000 | 339,000 | 339,000 | 1,161,000.00 | 498,000.00 | 339,000.00 | 339,000.00 | 1,176,000.00 | 627,702.55 | 548,297.45 | 53.38 | |||||||||||||||||||||
43 | - เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (9 เดือน) | 90,000 | 45,000 | 45,000.00 | 135,000.00 | 90,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 117,766.00 | 17,234.00 | 87.23 | |||||||||||||||||||||
44 | - เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (9 เดือน) | 90,000 | 45,000 | 45,000.00 | 135,000.00 | 90,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 110,919.23 | 24,080.77 | 82.16 | |||||||||||||||||||||
45 | - เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (9 เดือน) | 90,000 | 45,000 | 45,000.00 | 135,000.00 | 90,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 118,782.00 | 16,218.00 | 87.99 | |||||||||||||||||||||
46 | - เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาฯ 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (4 เดือน) ปรับ11,500 (5 เดือน) | 90,000 | 34,500 | 34,500.00 | 124,500.00 | 90,000.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 124,500.00 | 91,386.79 | 33,113.21 | 73.40 | |||||||||||||||||||||
47 | - เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา ๆ เดือนละ 11,500 บาท (9 เดือน) | 69,000 | 34,500 | 34,500.00 | 103,500.00 | 69,000.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 103,500.00 | 83,566.00 | 19,934.00 | 80.74 | |||||||||||||||||||||
48 | - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี่ 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 (9 เดือน) | 54,000 | 45,000 | 45,000.00 | 99,000.00 | 69,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 114,000.00 | 105,282.53 | 8,717.47 | 92.35 | |||||||||||||||||||||
49 | - ปริญญาตรี 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (3 เดือน) | 45,000 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
50 | - ปริญญาตรี 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท (3 เดือน) | 45,000 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 6) ค่าเช่ารถยนต์ เป็นเงิน 297,000 บาท | 297,000 | 148,500 | 74,250 | 74,250.00 | 297,000.00 | 148,500.00 | 74,250.00 | 74,250.00 | 297,000.00 | 270,600.00 | 26,400.00 | 91.11 | ||||||||||||||||||||
52 | 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 323,600 | 161,800 | 80,900 | 80,900.00 | 323,600.00 | 161,800.00 | 80,900.00 | 80,900.00 | 323,600.00 | 221,959.73 | 101,640.27 | 68.59 | ||||||||||||||||||||
53 | 1) ค่าไฟฟ้า | 96,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 192,000.00 | 156,640.33 | 35,359.67 | 81.58 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 2) ค่าน้ำประปา | 3,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7,700.00 | 5,350.00 | 2,350.00 | 69.48 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 3) ค่าไปรษณีย์ | 36,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 72,000.00 | 30,820.00 | 41,180.00 | 42.81 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 4) ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน | 2,100.00 | 900.00 | 900.00 | 3,900.00 | 2,398.94 | 1,501.06 | 61.51 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 5) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 24,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 48,000.00 | 26,750.46 | 21,249.54 | 55.73 | |||||||||||||||||||||||||
58 | - ค่าอินเทอร์เน็ต 5 เดือนๆละ 12,840 บาท | 141,240 | 64,200 | 38,520 | 38,520 | 141,240.00 | 64,200.00 | 38,520.00 | 38,520.00 | 141,240.00 | 91,474.30 | 49,765.70 | 64.77 | ||||||||||||||||||||
59 | 2. งบลงทุน | 554,000 | 554,000 | 554,000.00 | 554,000.00 | 554,000.00 | 554,000.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 554,000 | 554,000 | 554,000.00 | 554,000.00 | 554,000.00 | 554,000.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 280,000 | 280,000 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 280,000 | 280,000 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บี ทียู จำนวน 10 เครื่อง | 309,000 | 309,000 | 309,000.00 | 309,000.00 | 309,000.00 | 280,000.00 | 29,000.00 | 90.61 | ส่งคืนแล้ว | |||||||||||||||||||||||
64 | 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 274,000 | 274,000 | 274,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 | - | 100.00 | อำนวยการ | |||||||||||||||||||||||
65 | 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 274,000 | 274,000 | 274,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ห้องเก็บพัสดุ) | 274,000 | 274,000 | 274,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 3. งบรายจ่ายอื่น | 261,800 | 175,100 | 42,280 | 44,420 | 261,800.00 | 175,100.00 | 42,280.00 | 44,420.00 | 217,380.00 | 73,217.00 | 188,583.00 | 33.68 | ||||||||||||||||||||
68 | 3.1 ค่าใช้จ่าย โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด | 30,300 | 30,300 | 30,300.00 | 30,300.00 | 30,300.00 | - | 30,300.00 | - | นโยบายและแผน | |||||||||||||||||||||||
69 | 3.2 ค่าใช้จ่าย โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด | 40,000 | 40,000 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 35,970.00 | 4,030.00 | 89.93 | บริหารงานบุคคล | |||||||||||||||||||||||
70 | 3.3 ค่าใช้จ่าย โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ | 65,300 | 32,650 | 12,980 | 19,670 | 65,300.00 | 32,650.00 | 12,980.00 | 19,670.00 | 65,300.00 | 5,700.00 | 59,600.00 | 8.73 | นิเทศ ติดตามฯ | |||||||||||||||||||
71 | 3.4 ค่าใช้จ่าย โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. | 90,900 | 45,450 | 20,700 | 24,750 | 90,900.00 | 45,450.00 | 20,700.00 | 24,750.00 | 90,900.00 | - | 90,900.00 | - | นิเทศ ติดตามฯ | |||||||||||||||||||
72 | 3.5 โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ | 25,000 | 18,000 | 7,000 | 25,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 100.00 | นิเทศ | |||||||||||||||||||||
73 | 3.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 6,300 | 6,300 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 5,947.00 | 353.00 | 94.40 | นิเทศ/เอกชน | |||||||||||||||||||||||
74 | 3.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 4,000 | 2,400 | 1,600 | 4,000.00 | 2,400.00 | 1,600.00 | 4,000.00 | 600.00 | 3,400.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
75 | 4 | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 20,000 | 20,000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | เอกชน | |||||||||||||||||||||||
76 | ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน | 20,000 | 20,000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | เอกชน | ||||||||||||||||||||||||
77 | กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน | 20,000 | 20,000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | เอกชน | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1. งบดำเนินงาน | 20,000 | 20,000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | เอกชน | ||||||||||||||||||||||||
79 | - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาเอกชน | 20,000 | 20,000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | เอกชน | งบดำเนินงาน แหล่งเงิน 6611200 | ||||||||||||||||||||||
80 | 5 | โครงการ | 683,760 | 428,500 | 109,470 | 667,260.00 | 428,500.00 | 109,470.00 | 145,790.00 | 683,760.00 | 324,411.00 | 359,349.00 | 47.45 | ||||||||||||||||||||
81 | - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 33,000 | 16,500 | 16,000 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 33,000.00 | 1,050.00 | 31,950.00 | 3.18 | กลุ่มลูกเสือฯ | |||||||||||||||||||||
82 | - โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 9,500 | 9,500 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | - | 9,500.00 | - | กลุ่มลูกเสือฯ | |||||||||||||||||||||||
83 | - โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ | 6,000 | 6,000 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,998.00 | 4,002.00 | 33.30 | กลุ่มลูกเสือฯ | เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับการนำขบวน ลูกเสือ 22,000 บาท | ||||||||||||||||||||||
84 | -โครงการนิเทศจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา | 10,000 | 10,000 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | กลุ่มลูกเสือฯ | |||||||||||||||||||||||
85 | -โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ | 6,220 | 6,220 | 6,220.00 | 6,220.00 | 6,220.00 | - | 6,220.00 | - | กลุ่มลูกเสือฯ | |||||||||||||||||||||||
86 | - โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 59,000 | 59,000 | 59,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | - | 59,000.00 | - | กลุ่มลูกเสือฯ | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ 99,000 บาท | ||||||||||||||||||||||
87 | - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน (โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566) | 40,000 | 40,000 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 34,804.00 | 5,196.00 | 87.01 | กลุ่มลูกเสือฯ | |||||||||||||||||||||||
88 | - โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี | 23,040 | 23,040.00 | 23,040.00 | 23,040.00 | 23,040.00 | 23,040.00 | - | กลุ่มลูกเสือฯ | ||||||||||||||||||||||||
89 | - โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ | 160,000 | 80,000 | 30,000 | 50,000.00 | 160,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 160,000.00 | 73,650.00 | 86,350.00 | 46.03 | กลุ่มลูกเสือฯ | ยืมเงินไปยังม่ได้ลง 82400 | ||||||||||||||||||
90 | -โครงการนิเทศจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา | 10,000 | 10,000 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | กลุ่มลูกเสือฯ | |||||||||||||||||||||||
91 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด | 10,000 | 10,000 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00 | กลุ่มเอกชน | |||||||||||||||||||||||
92 | - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา | 30,000 | 30,000 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 | กลุ่มเอกชน | |||||||||||||||||||||||
93 | - เงินอุดหนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | 30,000 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 | กลุ่มพัฒนาการศึกษา | |||||||||||||||||||||||
94 | - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | 22,000 | 22,000 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 14,400.00 | 7,600.00 | 65.45 | กลุ่มพัฒนาการศึกษา | ส่งคืนเงินแล้ว | ||||||||||||||||||||||
95 | - โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา | 70,000 | 35,000 | 20,000 | 15,000.00 | 70,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | 85.71 | กลุ่มนิเทศฯ | |||||||||||||||||||
96 | - โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา | 86,000 | 43,000 | 25,000 | 18,000.00 | 86,000.00 | 43,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | 86,000.00 | 68,509.00 | 17,491.00 | 79.66 | กลุ่มนิเทศฯ | |||||||||||||||||||
97 | - โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ | 45,000 | 22,500 | 6,750 | 15,750.00 | 45,000.00 | 22,500.00 | 6,750.00 | 15,750.00 | 45,000.00 | - | 45,000.00 | - | กลุ่มนิเทศฯ | |||||||||||||||||||
98 | - โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา) | 5,000 | 5,000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | กลุ่มบุคคล (งานกฎหมาย) | |||||||||||||||||||||||
99 | - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ฯ SDG | 29,000 | 21,500 | 7,500.00 | 29,000.00 | 21,500.00 | 7,500.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | - | กลุ่มนโยบายและแผน | ||||||||||||||||||||||
100 | 6 | งบประมาณอื่น | 48,384 | 48,384 | 397,836.00 | 446,220.00 | 48,384.00 | 397,836.00 | 446,220.00 | 405,972.00 | 40,248.00 | 90.98 |