ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
4
ที่ชื่อโครงการ / กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความ-ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ 1,056,200.00 832,820.00 78.85
7
ยุติธรรมและบริการประชาชนสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
8
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน-ประชาชนมีความเชื่อมั่น
9
ค่า OTและมีความปลอดภัยใน 340,800.00 228,840.00 67.15ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
10
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะชีวิตและทรัพย์สิน 51,600.00 30,480.00 59.07ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
11
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ-คดีอาชญากรรมลดลง 8,600.00 - 0.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
12
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด-ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 19,000.00 - 0.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
13
วัสดุสำนักงาน" 3,300.00 - 0.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
14
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง" 544,800.00 544,800.00 100.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
15
วัสดุจราจร" 2,400.00 - 0.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
16
วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)" 5,300.00 4,300.00 81.13ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
17
ค่าสาธารณูปโภค" 24,400.00 24,400.00 100.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
18
อื่นๆ (ค่าตอบแทน 4 ค่า งานสอบสวน)" 56,000.00 - 0.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
19
ยอดยกไป 1,056,200.00 832,820.00 78.85
20
21
22
23
24
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง
25
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2
26
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
27
ที่ชื่อโครงการ / กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
28
29
ยอดยกมา 1,056,200.00 832,820.00 78.85
30
2โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปราม-ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างมี 30,800.00 19,705.00 63.98
31
อาชญากรรมประสิทธิภาพเนื่องจากมีวัสดุ อุปกรณ์
32
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและพร้อมใช้งาน
33
การบังคับใช้กฎหมาย-ประชาชนมีความเชื่อมั่น
34
-งานป้องกันปราบปรามและมีความปลอดภัยใน 20,400.00 19,705.00 96.59ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
35
(เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าตอบแทน ค่าใช้สอยชีวิตและทรัพย์สิน
36
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)-คดีอาชญากรรมลดลง
37
-งานสอบสวน (ค่าวัสดุสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอื่นๆ)-ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 10,400.00 0.000.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
38
3โครงการ สลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์-ประชาชนมีความเชื่อมั่น 2,000.00 2,000.00 100.00
39
ที่เกี่ยวกับยาเสพติดและมีความปลอดภัยใน
40
- ค่าเบี้ยเลี้ยงชีวิตและทรัพย์สิน 2,000.00 2,000.00 100.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
41
-ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง
42
-ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
43
4โครงการ บริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่-ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีความ 9,000.00 7,000.00 77.78
44
ชายแดนและพื้นที่พักคอย (Heart Land)ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
45
- ค่าเบี้ยเลี้ยง-ปัญหายาเสพติดไม่มีในพื้นที่ 9,000.00 7,000.00 77.78ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
46
-ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
47
ยอดยกไป 1,098,000.00 861,525.00 78.46
48
49
50
51
52
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง
53
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2
54
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
55
ที่ชื่อโครงการ / กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
56
57
ยอดยกมา 1,098,000.00 861,525.00 78.46
58
5โครงการ เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน-ประชาชนมีส่วนร่วม 15,000.00 15,000.00 100.00
59
ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลช่วยกันดูแล ระวังป้องกัน
60
- ค่าอาหาร/อาหารว่างไม่ให้มียาเสพติด และ 7,500.00 7500.00100.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
61
- ค่าวัสดุอาชญากรรมในพื้นที่ 2,500.00 2500.00100.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
62
- ค่าพิธีการ-ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 800.00 800.00100.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
63
- ค่าวิทยากร" 4,200.00 4200.00100.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
64
6โครงการ ตำรวจประสานงานโรงเรียน-ปัญหายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย 3,315.00 3,280.00 98.94
65
ในสถานศึกษาไม่มี
66
- ค่าเบี้ยเลี้ยง-ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 2,280.00 2,280.00 100.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
67
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง" 1,035.00 1,000.00 96.62ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
68
69
7โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง-อุบัติเหตุลดลง และปัญหาด้าน 30,000.00 30,000.00 100.00
70
ถนนช่วงเทศกาลสำคัญอาชญากรรมไม่มีเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล
71
- ค่าตอบแทนสำคัญ 30,000.00 30,000.00 100.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
72
-ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
73
ยอดยกไป 1,146,315.00 909,805.00 79.37
74
75
76
77
78
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง
79
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2
80
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
81
ที่ชื่อโครงการ / กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
82
83
ยอดยกมา 1,146,315.00 909,805.00 79.37
84
8โครงการ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.)-ข้าราชการตำรวจและประชาชนช่วยกัน 43,700.00 17,598.00 40.27
85
เฝ้าระวังป้องกันสอดส่องดูแลยาเสพติด
86
- ค่าตอบแทนอาชญากรรมไม่มีในหมู่บ้านพื้นที่รับ 35,200.00 17,598.00 49.99ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
87
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผิดชอบ 8,500.00 - 0.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
88
-ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
89
9โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม- มีคณะกรรมการ กต.ตร. 15,000.00 8,000.00 53.33
90
และบริการประชาชน (กต.ตร.)ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
91
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน สภ.ท่าช้าง มีส่วนร่วมในกิจกรรม
92
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการช่วยแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ 15,000.00 8,000.00 53.33ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
93
-ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
94
10โครงการ ดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา- เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 52,000.00 - 0.00
95
ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติอ.ท่าช้าง ห่างไกลยาเสพติด
96
- ค่าวัสดุสำนักงานและไม่มีปัญหาอาชญา 5,000.00 - 0.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
97
- ค่าตอบแทนกรรมในพื้นที่ 18,000.00 - 0.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
98
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 10,000.00 - 0.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
99
- ค่าจัดประชุมผู้บำบัด" 16,000.00 - 0.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
100
- ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ" 3,000.00 - 0.00ไม่มีปัญหา/อุปสรรค