| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง | |||||||||||||||||||||||||
2 | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ที่ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข | |||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความ | -ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ | 1,056,200.00 | 832,820.00 | 78.85 | ||||||||||||||||||||
7 | ยุติธรรมและบริการประชาชน | สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ | ||||||||||||||||||||||||
8 | กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน | -ประชาชนมีความเชื่อมั่น | ||||||||||||||||||||||||
9 | ค่า OT | และมีความปลอดภัยใน | 340,800.00 | 228,840.00 | 67.15 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
10 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | ชีวิตและทรัพย์สิน | 51,600.00 | 30,480.00 | 59.07 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
11 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | -คดีอาชญากรรมลดลง | 8,600.00 | - | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
12 | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | -ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย | 19,000.00 | - | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
13 | วัสดุสำนักงาน | " | 3,300.00 | - | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
14 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | " | 544,800.00 | 544,800.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
15 | วัสดุจราจร | " | 2,400.00 | - | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
16 | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | " | 5,300.00 | 4,300.00 | 81.13 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
17 | ค่าสาธารณูปโภค | " | 24,400.00 | 24,400.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
18 | อื่นๆ (ค่าตอบแทน 4 ค่า งานสอบสวน) | " | 56,000.00 | - | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
19 | ยอดยกไป | 1,056,200.00 | 832,820.00 | 78.85 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง | |||||||||||||||||||||||||
25 | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||
26 | ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ที่ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข | |||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ยอดยกมา | 1,056,200.00 | 832,820.00 | 78.85 | ||||||||||||||||||||||
30 | 2 | โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปราม | -ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างมี | 30,800.00 | 19,705.00 | 63.98 | ||||||||||||||||||||
31 | อาชญากรรม | ประสิทธิภาพเนื่องจากมีวัสดุ อุปกรณ์ | ||||||||||||||||||||||||
32 | กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ | พร้อมใช้งาน | ||||||||||||||||||||||||
33 | การบังคับใช้กฎหมาย | -ประชาชนมีความเชื่อมั่น | ||||||||||||||||||||||||
34 | -งานป้องกันปราบปราม | และมีความปลอดภัยใน | 20,400.00 | 19,705.00 | 96.59 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
35 | (เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าตอบแทน ค่าใช้สอย | ชีวิตและทรัพย์สิน | ||||||||||||||||||||||||
36 | วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) | -คดีอาชญากรรมลดลง | ||||||||||||||||||||||||
37 | -งานสอบสวน (ค่าวัสดุสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอื่นๆ) | -ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
38 | 3 | โครงการ สลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ | -ประชาชนมีความเชื่อมั่น | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
39 | ที่เกี่ยวกับยาเสพติด | และมีความปลอดภัยใน | ||||||||||||||||||||||||
40 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | ชีวิตและทรัพย์สิน | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
41 | -ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง | |||||||||||||||||||||||||
42 | -ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | โครงการ บริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ | -ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีความ | 9,000.00 | 7,000.00 | 77.78 | ||||||||||||||||||||
44 | ชายแดนและพื้นที่พักคอย (Heart Land) | ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ||||||||||||||||||||||||
45 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | -ปัญหายาเสพติดไม่มีในพื้นที่ | 9,000.00 | 7,000.00 | 77.78 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
46 | -ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||
47 | ยอดยกไป | 1,098,000.00 | 861,525.00 | 78.46 | ||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง | |||||||||||||||||||||||||
53 | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||
54 | ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 | |||||||||||||||||||||||||
55 | ที่ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข | |||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ยอดยกมา | 1,098,000.00 | 861,525.00 | 78.46 | ||||||||||||||||||||||
58 | 5 | โครงการ เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน | -ประชาชนมีส่วนร่วม | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
59 | ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล | ช่วยกันดูแล ระวังป้องกัน | ||||||||||||||||||||||||
60 | - ค่าอาหาร/อาหารว่าง | ไม่ให้มียาเสพติด และ | 7,500.00 | 7500.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
61 | - ค่าวัสดุ | อาชญากรรมในพื้นที่ | 2,500.00 | 2500.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
62 | - ค่าพิธีการ | -ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย | 800.00 | 800.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
63 | - ค่าวิทยากร | " | 4,200.00 | 4200.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
64 | 6 | โครงการ ตำรวจประสานงานโรงเรียน | -ปัญหายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย | 3,315.00 | 3,280.00 | 98.94 | ||||||||||||||||||||
65 | ในสถานศึกษาไม่มี | |||||||||||||||||||||||||
66 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | -ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย | 2,280.00 | 2,280.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
67 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | " | 1,035.00 | 1,000.00 | 96.62 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 7 | โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง | -อุบัติเหตุลดลง และปัญหาด้าน | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
70 | ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | อาชญากรรมไม่มีเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล | ||||||||||||||||||||||||
71 | - ค่าตอบแทน | สำคัญ | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
72 | -ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||
73 | ยอดยกไป | 1,146,315.00 | 909,805.00 | 79.37 | ||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง | |||||||||||||||||||||||||
79 | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||
80 | ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 | |||||||||||||||||||||||||
81 | ที่ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข | |||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ยอดยกมา | 1,146,315.00 | 909,805.00 | 79.37 | ||||||||||||||||||||||
84 | 8 | โครงการ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.) | -ข้าราชการตำรวจและประชาชนช่วยกัน | 43,700.00 | 17,598.00 | 40.27 | ||||||||||||||||||||
85 | เฝ้าระวังป้องกันสอดส่องดูแลยาเสพติด | |||||||||||||||||||||||||
86 | - ค่าตอบแทน | อาชญากรรมไม่มีในหมู่บ้านพื้นที่รับ | 35,200.00 | 17,598.00 | 49.99 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
87 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ผิดชอบ | 8,500.00 | - | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
88 | -ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||
89 | 9 | โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม | - มีคณะกรรมการ กต.ตร. | 15,000.00 | 8,000.00 | 53.33 | ||||||||||||||||||||
90 | และบริการประชาชน (กต.ตร.) | ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ | ||||||||||||||||||||||||
91 | กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน | สภ.ท่าช้าง มีส่วนร่วมในกิจกรรม | ||||||||||||||||||||||||
92 | - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | ช่วยแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ | 15,000.00 | 8,000.00 | 53.33 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
93 | -ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||
94 | 10 | โครงการ ดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา | - เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ | 52,000.00 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||
95 | ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ | อ.ท่าช้าง ห่างไกลยาเสพติด | ||||||||||||||||||||||||
96 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | และไม่มีปัญหาอาชญา | 5,000.00 | - | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
97 | - ค่าตอบแทน | กรรมในพื้นที่ | 18,000.00 | - | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
98 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | -ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย | 10,000.00 | - | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
99 | - ค่าจัดประชุมผู้บำบัด | " | 16,000.00 | - | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||
100 | - ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ | " | 3,000.00 | - | 0.00 | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | ||||||||||||||||||||