ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)
3
ที่หน่วยงานจำนวน
(โครงการ)
(1)
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย (จำนวนโครงการ)การใช้จ่ายงบประมาณ
4
ยังไม่ดำเนินการ
(2)
อยู่ระหว่างดำเนินการ (3)ดำเนินการ
เสร็จสิ้น (4)
ยุบ/ ยกเลิก โครงการ (5)การประเมินผล
= (4) x 100)
(1)
แผนผลการประเมินผล
= (7) x 100)
(6)
5
งบประมาณ (6)
ผลเบิกจ่าย (7)
ร้อยละ (8)
6
คณะ94 8,881,750.00 6,424,230.83 72.33ไม่เป็นไปตามแผน
7
1คณะครุศาสตร์36 1,454,500.00 801,495.94 55.10ไม่เป็นไปตามแผน
8
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 922,250.00 781,708.00 84.76เป็นไปตามแผน
9
3คณะวิทยาการจัดการ8--8-100.00
ดำเนินการดีมาก
1,097,000.00 994,345.00 90.64เป็นไปตามแผน
10
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 3,709,750.00 2,728,394.49 73.55เป็นไปตามแผน
11
5คณะเทคโนโลยีการเกษตร12 883,000.00 582,703.00 65.99ไม่เป็นไปตามแผน
12
6คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม6 815,250.00 535,584.40 65.70ไม่เป็นไปตามแผน
13
สำนัก/ สถาบัน19 494,800,150.00 315,989,571.11 63.86ไม่เป็นไปตามแผน
14
7สนอ. - กองกลาง11 494,345,150.00 315,886,083.61 63.90ไม่เป็นไปตามแผน
15
8สนอ. - กองนโยบายและแผน11
อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ
200,000.00 58,277.50 29.14ไม่เป็นไปตามแผน
16
9สนอ. - กองพัฒนานักศึกษา0
17
10
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 35,000.00 23,750.00 67.86ไม่เป็นไปตามแผน
18
11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 35,000.00 9,760.00 27.89ไม่เป็นไปตามแผน
19
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา1 35,000.00 - 0.00ไม่เป็นไปตามแผน
20
13
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
3 115,000.00 11,700.00 10.17ไม่เป็นไปตามแผน
21
14บัณฑิตวิทยาลัย1 35,000.00 - 0.00ไม่เป็นไปตามแผน
22
113 503,681,900.00 322,413,801.94 64.01ไม่เป็นไปตามแผน
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100