| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569) | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | งบประมาณที่รับโอน | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | |||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) งวด 1 | (เพิ่ม/ลด) งวด 2 | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | ||||||||||||||||||||
6 | (1) | (1) | (2) | =(1)-(2) | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,622,100.00 | 9,056,394.55 | 4,745,494.55 | 4,310,900.00 | 7,135,724.58 | 7,135,724.58 | 1,920,669.97 | 78.79 | 78.79 | ||||||||||||||||
9 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,220,300.00 | 7,609,700.00 | 3,999,600.00 | 3,610,100.00 | 5,967,979.03 | 5,967,979.03 | 1,641,720.97 | 78.43 | 78.43 | |||||||||||||||
10 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012698555300000) | งบบุคลากร | 7,213,100.00 | 7,602,500.00 | 3,996,000.00 | 3,606,500.00 | 5,967,979.03 | 5,967,979.03 | 1,634,520.97 | 78.50 | 78.50 | |||||||||||||||
11 | -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | งบบุคลากร | 7,200.00 | 7,200.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 7,200.00 | - | - | |||||||||||||||||
12 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,401,800.00 | 1,446,694.55 | 745,894.55 | 700,800.00 | 1,167,745.55 | 1,167,745.55 | 278,949.00 | 80.72 | 80.72 | |||||||||||||||
13 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (07012698555300000) | งบดำเนินงาน | 220,600.00 | 230,080.00 | 119,780.00 | 110,300.00 | 186,915.00 | 186,915.00 | 43,165.00 | 81.24 | 81.24 | |||||||||||||||
14 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (07012698555300000) | งบดำเนินงาน | 12,500.00 | 18,700.00 | 12,500.00 | 6,200.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 6,200.00 | 66.84 | 66.84 | |||||||||||||||
15 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (07012698555300000) | งบดำเนินงาน | 1,168,700.00 | 1,197,914.55 | 613,614.55 | 584,300.00 | 968,330.55 | 968,330.55 | 229,584.00 | 80.83 | 80.83 | |||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 3,082,200.00 | 2,397,084.00 | 1,461,984.00 | 935,100.00 | 2,123,814.58 | 2,123,814.58 | 273,269.42 | 88.60 | 88.60 | |||||||||||||||
19 | ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 | งบลงทุน | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
20 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | |||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012690178000000) | งบดำเนินงาน | 2,976,200.00 | 2,257,964.00 | 1,359,364.00 | 898,600.00 | 2,007,317.58 | 2,007,317.58 | 250,646.42 | 88.90 | 88.90 | |||||||||||||||
25 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ) | งบดำเนินงาน | 2,976,200.00 | 1,359,364.00 | 898,600.00 | 2,007,317.58 | 2,007,317.58 | 250,646.42 | 88.90 | 88.90 | ||||||||||||||||
26 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,587,800.00 | 1,171,164.00 | 795,500.00 | 1,738,554.88 | 1,738,554.88 | 265,514.63 | 88.40 | 88.40 | ||||||||||||||||
27 | 2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,169,500.00 | 996,580.00 | 639,595.00 | 1,507,055.88 | 1,507,055.88 | 166,524.63 | 92.11 | 92.11 | ||||||||||||||||
28 | (1) ค่าใช้จ่ายสำหรับงานอำนวยการหน่วยงาน (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 156,300.00 | 124,250.00 | 61,725.00 | 62,525.00 | 109,176.39 | 109,176.39 | 15,073.61 | 87.87 | 87.87 | |||||||||||||||
29 | อนก.+สกจ. | งบดำเนินงาน | 62,525.00 | 47,451.39 | 47,451.39 | 15,073.61 | 75.89 | 75.89 | ||||||||||||||||||
30 | อนก. (ประชุม ปจด. พ.ค.- ก.ย. 2569) | งบดำเนินงาน | 9,625.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 5,775.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||
31 | สกจ. | งบดำเนินงาน | หมายเหตุ : 23,601.36 บาท ดึงมาสำรองค่าไฟฟ้า | 52,900.00 | 43,601.39 | 43,601.39 | 9,298.61 | 82.42 | 82.42 | |||||||||||||||||
32 | (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
33 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 135,000.00 | 90,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
34 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 162,000.00 | 108,000.00 | 54,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
35 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 205,200.00 | 136,800.00 | 68,400.00 | 190,380.00 | 190,380.00 | 14,820.00 | 92.78 | 92.78 | |||||||||||||||
36 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 693,000.00 | 462,000.00 | 231,000.00 | 693,000.00 | 693,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
37 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 419,600.00 | 316,725.00 | 138,055.00 | 178,670.00 | 217,499.49 | 217,499.49 | 136,631.02 | 68.67 | 68.67 | |||||||||||||||
38 | - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคังคับ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,987.00 | 6,987.00 | 1,113.00 | 86.26 | 86.26 | |||||||||||||||||
39 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 150,000.00 | 112,500.00 | 45,000.00 | 67,500.00 | 75,094.49 | 75,094.49 | 37,405.51 | 66.75 | 66.75 | |||||||||||||||
40 | - ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 75,000.00 | 22,500.00 | 33,750.00 | 39,179.59 | 39,179.59 | 17,070.41 | 69.65 | 69.65 | ||||||||||||||||
41 | - ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 75,000.00 | 22,500.00 | 33,750.00 | 35,914.90 | 35,914.90 | 20,335.10 | 63.85 | 63.85 | ||||||||||||||||
42 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 97,575.00 | 45,535.00 | 52,040.00 | 58,146.00 | 58,146.00 | 39,429.00 | 59.59 | 59.59 | |||||||||||||||
43 | - น้ำมันเชื้อเพลิง (ฝบท. และ กลุ่มงานวิชาการ) | 58,146.00 | 58,146.00 | |||||||||||||||||||||||
44 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 76,050.00 | 30,420.00 | 45,630.00 | 66,985.00 | 66,985.00 | 9,065.00 | 88.08 | 88.08 | |||||||||||||||
45 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 22,500.00 | 9,000.00 | 13,500.00 | 10,287.00 | 10,287.00 | 12,213.00 | 45.72 | 45.72 | |||||||||||||||
47 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 418,300.00 | 174,584.00 | 155,905.00 | 231,499.00 | 231,499.00 | 98,990.00 | 132.60 | 132.60 | ||||||||||||||||
48 | (1) อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ | งบดำเนินงาน | 32,168.00 | 31,291.00 | 56,176.00 | 56,176.00 | 7,283.00 | 88.52 | 88.52 | |||||||||||||||||
49 | (2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | 356,040.00 | 142,416.00 | 124,614.00 | 175,323.00 | 175,323.00 | 91,707.00 | 65.66 | 65.66 | ||||||||||||||||
50 | (2.1) เบี้ยเลี้ยง | งบดำเนินงาน | 139,440.00 | 104,580.00 | 55,776.00 | 48,804.00 | 49,201.00 | 49,201.00 | 55,379.00 | 47.05 | 47.05 | |||||||||||||||
51 | (1) กสส.1 | งบดำเนินงาน | 27,360.00 | 20,520.00 | 10,944.00 | 9,576.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 15,120.00 | 26.32 | 26.32 | |||||||||||||||
52 | (2) กสส.2 | งบดำเนินงาน | 19,200.00 | 14,400.00 | 7,680.00 | 6,720.00 | 12,254.00 | 12,254.00 | 2,146.00 | 85.10 | 85.10 | |||||||||||||||
53 | (3) กสส.3 | งบดำเนินงาน | 26,160.00 | 19,620.00 | 10,464.00 | 9,156.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | 9,660.00 | 50.76 | 50.76 | |||||||||||||||
54 | (4) กสส.4 | งบดำเนินงาน | 34,320.00 | 25,740.00 | 13,728.00 | 12,012.00 | 8,946.00 | 8,946.00 | 16,794.00 | 34.76 | 34.76 | |||||||||||||||
55 | (5) กสส.5 | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 18,000.00 | 9,600.00 | 8,400.00 | 8,477.00 | 8,477.00 | 9,523.00 | 47.09 | 47.09 | |||||||||||||||
56 | (6) สอ. กพส/กจส/กบส (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนกลาง) | งบดำเนินงาน | 8,400.00 | 6,300.00 | 3,360.00 | 2,940.00 | 4,164.00 | 4,164.00 | 2,136.00 | 66.10 | 66.10 | |||||||||||||||
57 | (2.2) น้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | 216,600.00 | 162,450.00 | 86,640.00 | 75,810.00 | 126,122.00 | 126,122.00 | 36,328.00 | 77.64 | 77.64 | |||||||||||||||
58 | - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | 216,600.00 | 162,450.00 | 86,640.00 | 75,810.00 | 126,122.00 | 126,122.00 | 36,328.00 | 77.64 | 77.64 | ||||||||||||||||
59 | (1) กสส.1 | งบดำเนินงาน | 35,400.00 | 26,550.00 | 14,160.00 | 12,390.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 4,050.00 | 84.75 | 84.75 | |||||||||||||||
60 | (2) กสส.2 | งบดำเนินงาน | 45,700.00 | 34,275.00 | 18,280.00 | 15,995.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 9,775.00 | 71.48 | 71.48 | |||||||||||||||
61 | (3) กสส.3 | งบดำเนินงาน | 43,500.00 | 32,625.00 | 17,400.00 | 15,225.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 8,625.00 | 73.56 | 73.56 | |||||||||||||||
62 | (4) กสส.4 | งบดำเนินงาน | 38,000.00 | 28,500.00 | 15,200.00 | 13,300.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
63 | (5) กสส.5 | งบดำเนินงาน | 54,000.00 | 40,500.00 | 21,600.00 | 18,900.00 | 26,622.00 | 26,622.00 | 13,878.00 | 65.73 | 65.73 | |||||||||||||||
64 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 268,800.00 | 179,200.00 | 89,600.00 | 268,762.70 | 268,762.70 | 37.30 | 99.99 | 99.99 | |||||||||||||||
65 | (1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 256,800.00 | 167,200.00 | 89,600.00 | 258,515.56 | 258,515.56 | (1,715.56) | 100.67 | 100.67 | |||||||||||||||
66 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 211,000.00 | 161,600.00 | 108,000.00 | 53,600.00 | 157,405.30 | 157,405.30 | 4,194.70 | 97.40 | 97.40 | |||||||||||||||
67 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 31,800.00 | 29,400.00 | 13,400.00 | 16,000.00 | 31,507.38 | 31,507.38 | (2,107.38) | 107.17 | 107.17 | |||||||||||||||
68 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 60,800.00 | 35,000.00 | 30,400.00 | 4,600.00 | 41,070.88 | 41,070.88 | (6,070.88) | 117.35 | 117.35 | |||||||||||||||
69 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 30,800.00 | 30,800.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 28,532.00 | 28,532.00 | 2,268.00 | 92.64 | 92.64 | |||||||||||||||
70 | (2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 12,000.00 | 10,247.14 | 10,247.14 | 1,752.86 | 85.39 | 85.39 | |||||||||||||||||
71 | - สหกรณ์จังหวัด (AIS) | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 12,000.00 | 10,247.14 | 10,247.14 | 1,752.86 | 85.39 | 85.39 | |||||||||||||||||
72 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 22,500.00 | 9,000.00 | 13,500.00 | 22,500.00 | - | - | |||||||||||||||||
73 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) | งบดำเนินงาน | 9,000.00 | 13,500.00 | 22,500.00 | - | - | |||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012690007600000) | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 110,800.00 | 74,300.00 | 36,500.00 | 88,177.00 | 88,177.00 | 22,623.00 | 79.58 | 79.58 | |||||||||||||||
76 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 45,800.00 | 36,500.00 | 59,677.00 | 59,677.00 | (13,877.00) | 72.51 | 72.51 | ||||||||||||||||
77 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ 1 6 และ 7 ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 82,300.00 | 45,800.00 | 36,500.00 | 59,677.00 | 59,677.00 | (13,877.00) | 72.51 | 72.51 | |||||||||||||||
78 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 4,940.00 | 4,940.00 | - | 4,940.00 | 4,940.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
79 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 34,800.00 | 26,100.00 | 12,180.00 | 13,920.00 | 22,020.00 | 22,020.00 | 4,080.00 | 84.37 | 84.37 | |||||||||||||||
80 | กบส. | 5,220.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 740.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||||||||
81 | - เบี้ยเลี้ยง (กบส) | 2,160.00 | 2,160.00 | |||||||||||||||||||||||
82 | - น้ำมัน | 1,000.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||||||||||||||||||||||
83 | กพส. | 6,960.00 | 5,200.00 | 2,500.00 | 2,700.00 | 5,140.00 | 5,140.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||
84 | - เบี้ยเลี้ยง (กพส) | 5,140.00 | 5,140.00 | |||||||||||||||||||||||
85 | - น้ำมัน | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
86 | กจส. | 6,960.00 | 5,200.00 | 2,500.00 | 2,700.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 1,900.00 | ||||||||||||||||||
87 | - เบี้ยเลี้ยง (กจส) | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||||||||||||||||||||
88 | - น้ำมัน | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||
89 | กตส. | 15,660.00 | 11,200.00 | 4,680.00 | 6,520.00 | 9,820.00 | 9,820.00 | 1,380.00 | ||||||||||||||||||
90 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | 9,320.00 | 9,320.00 | |||||||||||||||||||||||
91 | - น้ำมัน | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
92 | (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน (ตามคำสั่งคณะตรวจการ) | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 7,500.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 4,357.00 | 4,357.00 | 3,143.00 | 58.09 | 58.09 | |||||||||||||||
93 | กพส. | 2,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | ||||||||||||||||||||
94 | - เบี้ยเลี้ยง (กพส) | 2,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||
95 | - น้ำมัน | |||||||||||||||||||||||||
96 | กจส. | 2,500.00 | 1,500.00 | 600.00 | 600.00 | 900.00 | ||||||||||||||||||||
97 | - เบี้ยเลี้ยง (กจส) | 2,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||
98 | - น้ำมัน | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
99 | กตส. | 5,000.00 | 4,500.00 | 3,757.00 | 3,757.00 | 743.00 | ||||||||||||||||||||
100 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | 5,000.00 | 4,500.00 | 2,757.00 | 2,757.00 | |||||||||||||||||||||
101 | - น้ำมัน | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||
102 | (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 20,880.00 | 15,710.00 | 7,350.00 | 8,360.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 5,270.00 | 66.45 | 66.45 | |||||||||||||||
103 | กบส. | 5,220.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | - | - | ||||||||||||||||||
104 | - เบี้ยเลี้ยง (กบส) | - | ||||||||||||||||||||||||