| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток № 3 до рішення сесії Миролюбненської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22559000000 | «Про внесення змін до бюджету Миролюбненської сільської територіальної громади на 2021 рік» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | код бюджету | від 28 вересня 2021 р. №13/8/VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Розподіл видатків бюджету Миролюбненської сільської територіальної громади на 2021 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0100000 | Миролюбненська сільська рада (головний розпорядник) | 37 885 531,35 | 37 885 531,35 | 25 682 779,00 | 1 458 474,00 | 0,00 | 813 570,73 | 245 900,00 | 176 246,73 | 0,00 | 0,00 | 537 324,00 | 38 699 102,08 | 38699102,1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 0110000 | Миролюбненська сільська рада (головний розпорядник) | 37 885 531,35 | 37 885 531,35 | 25 682 779,00 | 1 458 474,00 | 0,00 | 813 570,73 | 245 900,00 | 176 246,73 | 0,00 | 0,00 | 537 324,00 | 38 699 102,08 | 38699102,1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради | 6 058 465,00 | 6 058 465,00 | 4 605 160,00 | 50 000,00 | 0,00 | 6 058 465,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 2 672 380,00 | 2 672 380,00 | 1 847 697,00 | 160 420,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 692 380,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0111020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 9 536 780,35 | 9 536 780,35 | 5 536 850,00 | 1 044 054,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 9 576 980,35 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 9 536 780,35 | 9 536 780,35 | 5 536 850,00 | 1 044 054,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 9 576 980,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0111030 | 1030 | Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 13 880 300,00 | 13 880 300,00 | 11 381 800,00 | 0,00 | 13 880 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 13 880 300,00 | 13 880 300,00 | 11 381 800,00 | 0,00 | 13 880 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 111180 | 1180 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 3 370,00 | 3 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 424,00 | 294 794,00 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 0111181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 0,00 | 29 480,00 | 29 480,00 | 29 480,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0111182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 370,00 | 3 370,00 | 261 944,00 | 261 944,00 | 265 314,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0111200 | 1200 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 11 800,00 | 11 800,00 | 9 672,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 17 700,00 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 0112140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров"я | 206 100,00 | 206 100,00 | 0,00 | 206 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0112144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 206 100,00 | 206 100,00 | 0,00 | 206 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 0113030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв'язку , інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 0113032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 36 540,00 | 36 540,00 | 0,00 | 36 540,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 0113240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 660 000,00 | 660 000,00 | 468 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 0113241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 592 000,00 | 592 000,00 | 468 900,00 | 0,00 | 592 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 750 900,00 | 750 900,00 | 593 200,00 | 9 000,00 | 0,00 | 750 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1 275 500,00 | 1 275 500,00 | 977 500,00 | 65 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 279 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0116010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 262 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0117100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 92 000,00 | 92 000,00 | 100 000,00 | 192 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 92 000,00 | 92 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 192 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 0117300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0117310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 0117325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 0117460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 155 196,00 | 155 196,00 | 155 196,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 155 196,00 | 155 196,00 | 0,00 | 155 196,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 0117500 | 7500 | Зв'язок, телекомунікації та інформатика | 248 400,00 | 248 400,00 | 0,00 | 248 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 0117540 | 7540 | 0460 | Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 248 400,00 | 248 400,00 | 0,00 | 248 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 0118100 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 431 080,00 | 431 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 080,00 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 431 080,00 | 431 080,00 | 0,00 | 431 080,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 62 046,73 | 62 046,73 | 62 046,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 370 720,00 | 370 720,00 | 0,00 | 370 720,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 3700000 | Фінансовий відділ сільської ради (головний розпорядник) | 943 400,00 | 893 400,00 | 691 512,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 400,00 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 3710000 | Фінансовий відділ сільської ради (відповідальний виконавець ) | 943 400,00 | 893 400,00 | 691 512,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 400,00 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері | 893 400,00 | 893 400,00 | 691 512,00 | 30 000,00 | 0,00 | 893 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд сільського бюджету | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Разом видатків | 38 828 931,35 | 38 778 931,35 | 26 374 291,00 | 1 488 474,00 | 0,00 | 813 570,73 | 245 900,00 | 176 246,73 | 0,00 | 0,00 | 537 324,00 | 39 642 502,08 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Сільський голова ______________________ | Олег Москалюк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 38 828 931,35 | 813 570,73 | 39 642 502,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | доходи з першого дод | 37 594 735,00 | 230 100,00 | 37 824 835,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | різниця між першим і третім дод | 1 234 196,35 | 583 470,73 | 1 817 667,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | з другого додатку перевірка | 1 234 196,35 | 583 470,73 | 1 817 667,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 182 146,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||