ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)
3
ที่หน่วยงานจำนวน
(โครงการ)
(1)
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย (จำนวนโครงการ)การใช้จ่ายงบประมาณ
4
ยังไม่ดำเนินการ
(2)
อยู่ระหว่างดำเนินการ (3)ดำเนินการ
เสร็จสิ้น (4)
ยุบ/ ยกเลิก โครงการ (5)การประเมินผล
= (4) x 100)
(1)
แผนผลการประเมินผล
= (7) x 100)
(6)
5
งบประมาณ (6)
ผลเบิกจ่าย (7)
ร้อยละ (8)
6
คณะ129 18,825,225.00 11,251,646.86 59.77ไม่เป็นไปตามแผน
7
1คณะครุศาสตร์53 6,599,900.00 4,141,943.94 62.76ไม่เป็นไปตามแผน
8
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 3,600,000.00 2,036,176.00 56.56ไม่เป็นไปตามแผน
9
3คณะวิทยาการจัดการ17--17-100.00
ดำเนินการดีมาก
3,881,400.00 2,557,716.28 65.90ไม่เป็นไปตามแผน
10
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 2,103,400.00 1,142,547.26 54.32ไม่เป็นไปตามแผน
11
5คณะเทคโนโลยีการเกษตร13 1,539,825.00 833,328.65 54.12ไม่เป็นไปตามแผน
12
6คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9 1,100,700.00 539,934.73 49.05ไม่เป็นไปตามแผน
13
สำนัก/ สถาบัน168 157,884,875.00 78,607,531.29 49.79ไม่เป็นไปตามแผน
14
7สนอ. - กองกลาง37 99,242,175.00 51,704,554.98 52.10ไม่เป็นไปตามแผน
15
8สนอ. - กองนโยบายและแผน9 673,400.00 389,209.00 57.80ไม่เป็นไปตามแผน
16
9สนอ. - กองพัฒนานักศึกษา22 4,242,500.00 3,136,114.51 73.92เป็นไปตามแผน
17
10
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
20 7,638,000.00 3,754,640.85 49.16ไม่เป็นไปตามแผน
18
11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 4,344,900.00 1,940,715.02 44.67ไม่เป็นไปตามแผน
19
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา8 2,984,700.00 1,978,965.77 66.30ไม่เป็นไปตามแผน
20
13
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7 1,853,400.00 1,091,285.88 58.88ไม่เป็นไปตามแผน
21
14บัณฑิตวิทยาลัย37 36,905,800.00 14,612,045.28 39.59ไม่เป็นไปตามแผน
22
297 176,710,100.00 89,859,178.15 50.85ไม่เป็นไปตามแผน
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100