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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | LTAIPG26F1_XXIV | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2025 | 1/4/2025 | 30/6/2025 | 2023 | julio-diciembre | Auditoría externa | Control Interno | ACI-01-001-2024 | Contraloria Municipal | 0228/CM/UAFyCI/2024 | Acta parcial de auditoría número 01 | Actas parciales de auditoría | Verificar la correcta aplicación de la normativa y controles administrativos internos necesarios para el proceso de jubilación por vejez del Municipio de Celaya, realizado por la Oficialía Mayor. | Artículos 14, 16, 79, 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • Artículos 7, 122, 123 y 131 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. • Artículos 1, 131 primer párrafo y 139 fracciones II, IV, XIV, XV, XXI, XXIV y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. • Artículos 1, 6, 7 y 9 fracción II, 15, 49 fracciones I, II, III, V, VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. • Artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. • Artículos 54, 55 fracciones II, V, X, XII y XIII, 56 fracción I inciso c y 57 Apartado B fracciones IX, X, XIII y XIV del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. • Artículo 6 de los de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública Municipal de Celaya, Gto. • Artículo 28 del Código de Ética de la Administración Pública Municipal de Celaya, Guanajuato. | 1711/CM/UAFyCI/2024 | https://drive.google.com/file/d/15k6gbYYCsbtacr_qXms3kFu0B7gyQIbU/view?usp=drive_link | 2 Observaciones | https://drive.google.com/file/d/15k6gbYYCsbtacr_qXms3kFu0B7gyQIbU/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1b8ltbr9LcS6XqOYBal31HWv48yWI_gv3/view?usp=sharing | Recomendación | M.C.F. Erika Samantha Cruz Soria | Mujer | 1 | https://drive.google.com/file/d/15k6gbYYCsbtacr_qXms3kFu0B7gyQIbU/view?usp=drive_link | 1 | https://drive.google.com/file/d/1pyWNuQyM2e7rUHU4TIzTflaT3B1-M9uw/view?usp=sharing | CONTRALORIA MUNICIPAL | 30/6/2025 | ||
9 | 2025 | 1/4/2025 | 30/6/2025 | 2024 | Agosto-Diciembre | Auditoría externa | Control Interno | ACI-01-02-2024 | Contraloria Municipal | 0227/CM/UAFyCI/2024 | Acta parcial de auditoría número 01 | Actas parciales de auditoría | Verificar el cumplimiento del convenio de colaboración celebrado por parte del Instituto Municipal de la Juventud de Celaya, Guanajuato y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. | • Artículos 14,16, 79, 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • Artículo 7, 122, 123, 131 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. • Artículos 1, 131 primer párrafo y 139 fracciones II, IV, V, XIV, XV, XXI, XXIV y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. • Artículos 54, 55 fracciones II, III, V, X, XII y XIII, 56 fracción I inciso c y 57 apartado B fracciones IX, X, XIII y XIV del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. • Artículo 6 de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública Municipal de Celaya, Gto. | 1098/CM/UAFyCI/2024 | https://drive.google.com/file/d/1P80bwhyoWgTaM_PaHb-M567CxAOZ6b1m/view?usp=sharing | 5 Observaciones | https://drive.google.com/file/d/1P80bwhyoWgTaM_PaHb-M567CxAOZ6b1m/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1P80bwhyoWgTaM_PaHb-M567CxAOZ6b1m/view?usp=sharing | Recomendación | C. Jesús Antonio Hurtado Arana. | Hombre | 1 | https://drive.google.com/file/d/1P80bwhyoWgTaM_PaHb-M567CxAOZ6b1m/view?usp=sharing | 4 | https://drive.google.com/file/d/1pyWNuQyM2e7rUHU4TIzTflaT3B1-M9uw/view?usp=sharing | CONTRALORIA MUNICIPAL | 30/6/2025 | ||
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