ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPVIL15XXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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20234/1/20236/30/20232023
Enero a Septiembre
Auditoría interna
Financiera y a la Obra Pública
001-2023
Órgano de Control Interno y Órgano de Fizcalización Superior del Estado
AAL/CI/192/06/2023ORFIS/CI/AUD/001/2023
Efectuar la Auditoría Interna Coordinada entre el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y el Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver., con enfoque preventivo, en su modalidad financiera – técnica.
a) Devolución de Remanentes de Recursos Federales. b) Bienes Inmuebles. c) Bienes Muebles. d) Registro contable de cuentas bancarias. e) Procedimiento de Adquisiciones de bienes y servicios f) Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. g) Planeación, Desempeño, Transparencia y Rendición de Cuentas. h) Procedimientos de Adjudicaciones de Obras. i) Integración de Expedientes Unitarios de Obras y Acciones.
Artículos 90 fracción XXIV de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 35 fracción XXI y 73 quater, quinquies, sexies, septies, octies novies, decies fracciones I, II, III y IV y undecies, y quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 386 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO7/31/20236/30/2023
DE LA PRESENTE FRACCIÓN NO SE TIENE INFORMACIÓN YA QUE DICHAS AUDITORÍAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO
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