ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจโพธิ์ประทับช้าง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-4
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1ค่า OTเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ตร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลา 902,400.00 399,500.00 44%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
7
2
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
แปลงงบเป็นสาธารณูปโภคเนื่องงบไม่เพียงพอ 103,200.00 103,200.00 100%
เนื่องจากงบของสาธรณูปโภคไม่เพียงพอ
8
3ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 22,100.00 - 0%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
9
4
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
ให้บริการประชาชนที่มาติดต่าราชการ ว่าสะอาด เรียบร้อย 49,000.00 24,500.00 50%
งบประมาณไม่เพียงพอ
10
5วัสดุสำนักงานเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 8,600.00 7,500.00 87%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
11
6น้ำมันรถยนต์การปฏิบัติหน้าที่ มีประสิทธิภาพ 822,000.00 342,500.00 41%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
12
7น้ำมันจักรยานยนต์การปฏิบัติหน้าที่มี ประสิทธิภาพ 572,000.00 307,500.00 61%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
13
8วัสดุจราจร 6,100.00 - 0%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
14
9วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) -
15
11ค่าสาธารณูปโภคงบประมาณไม่เพียงพอ 63,000.00 63,000.00 100%
แปลงงบประมาณบางส่วนมาสนับสนุน
16
12ค่าวัสดุ พงส.เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ พงส. 22,200.00 6,500.00 29%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
17
13
ค่าตอบแทน(ค่าสำนวนคดีอาญา,ค่าส่งหมาย,
เป็นค่าตอบแทน พงส. ตร.ผู้ปฏิบัติงาน
52,700.00 37,000.00 70%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
18
ค่าตอบแทนนักจิตฯ,)ลดภาระใช้จ่าย
19
รวม 2,623,300.00 1291200
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100