ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรพระยืน
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 , 2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 )
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569
4
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1
โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่มีปัญหา อุปสรรค
7
กิจกรรม บังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
และประสิทธิผลมากขึ้น
และข้อขัดข้องแต่อย่างใด
8
1.1
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 840,000.00 840,000.00 840,000.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
9
1.2ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 115,200.00 115,200.00 115,200.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
10
1.3ค่าซ่อมแซมยานพาหนะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 17,100.00 17,100.00 17,100.00 100
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
11
1.4
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 37,900.00 37,900.00 37,900.00 100
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
12
1.5วัสดุสำนักงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 6,600.00 6,600.00 6,600.00 100
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
13
1.6
น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ , รถจักยานยนต์
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 1,079,700.00 1,079,700.00 1,079,700.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
14
1.7วัสดุจราจรทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 4,700.00 4,700.00 4,700.00 100
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
15
1.8วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 18,500.00 18,500.00 18,500.00 100
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
16
1.9ค่าตอบแทนพยานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 17,500.00 17,500.00 17,500.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
17
1.10ค่าคุ้มครองพยานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 100.00 100.00 100.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
18
1.11ค่าตอบแทนนักจิต ฯทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 2,700.00 1,200.00 2,700.00 44.44
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
19
1.12ค่าตอบแทน จพง.ชันสูตพลิกศพทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 40,300.00 33,000.00 40,300.00 81.89
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
20
1.13
ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 1,700.00 1,100.00 1,700.00 64.71
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
21
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 2,182,000.00 2,172,600.00 2,182,000.00
22
1.14ค่าสาธารณูปโภคทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 49,300.00 49,300.00 49,300.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
23
24
1.15อื่น ๆทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 0 0 0
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
25
- 2 -
26
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
27
28
2โครงการ ปฏิรูประบบงานตำรวจทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 0 0 ไม่มีปัญหา อุปสรรค
29
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
และประสิทธิผลมากขึ้น 0 0
และข้อขัดข้องแต่อย่างใด
30
2.1ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ - " - 40,700.00 40,700.00 40,700.00 40,700.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
31
2.2ค่าวัสดุสำนักงาน - " - 40,700.00 40,700.00 40,700 40,700 100
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
32
3
โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 0 0 0 0 0
33
กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด
และประสิทธิผลมากขึ้น 0 0 0 0 0
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
34
3.1
ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
35
3.2
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสกัดกั้น Heart Land
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
36
3.3
สลายโครงสร้างเครือข่ายฯ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
37
4
โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง0 0 42,000.00 42,000.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
38
ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่)
และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน0 0
39
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการภารกิจป้องกัน
ได้มากยิ่งขึ้น 42,000.00 42,000.00
40
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
0 0
41
4.1
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
42
5
โครงการ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัย 70,040.00 70,040.00 70,040.00 70,040.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
43
ในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล
ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น0 0
44
กิจกรรม การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
42,450.00 42,450.00 42,450.00 42,450.00 100.00
45
5.1
ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล
ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องแต่อย่างใด
46
608,540.00 608,540.00
47
รวม 2,839,840.00 2,830,440.00 99.67
48
49
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100