| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |||||||||||||||||||||||||
2 | TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||||||||||||||||||||
3 | BULAN JUNI | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI | IDENTIFIKASI MASALAH | |||||||||||||||||
7 | KEUANGAN | FISIK | SPJ | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI | |||||||||||||||||||
8 | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | |||||||||||||||||||||||
9 | pro / keg / sub | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
11 | 1:04:02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 498.787.000 | 390.678.000 | 78,33 | 78,33 | 75.179.600 | 311.391.025 | 386.570.625 | 77,5 | 77,5 | 0,83 | 0,83 | |||||||||||||
12 | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 29.999.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 29.999.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 468.788.000 | 390.678.000 | 83,34 | 83,34 | 75.179.600 | 311.391.025 | 386.570.625 | 82,46 | 82,46 | 0,88 | 0,88 | |||||||||||||
15 | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 468.788.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 390.678.000 | 83,34 | 83,34 | 75.179.600 | 311.391.025 | 386.570.625 | 82,46 | 82,46 | 0,88 | 0,88 | ||||||||||||
16 | 1:04:03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 1.174.660.000 | 758.898.500 | 64,61 | 64,61 | 91.492.291 | 633.611.900 | 725.104.191 | 61,73 | 61,73 | 2,88 | 2,88 | |||||||||||||
17 | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 683.825.000 | 560.568.000 | 81,98 | 81,98 | 10.240.400 | 548.063.100 | 558.303.500 | 81,64 | 81,64 | 0,34 | 0,34 | |||||||||||||
18 | 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 683.825.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 560.568.000 | 81,98 | 81,98 | 10.240.400 | 548.063.100 | 558.303.500 | 81,64 | 81,64 | 0,34 | 0,34 | ||||||||||||
19 | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 490.835.000 | 198.330.500 | 40,41 | 40,4 | 81.251.891 | 85.548.800 | 166.800.691 | 33,98 | 33,99 | 6,43 | 6,41 | |||||||||||||
20 | 1.04.03.2.03.0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 20.122.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21 | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 470.713.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 198.330.500 | 42,13 | 42,13 | 81.251.891 | 85.548.800 | 166.800.691 | 35,44 | 35,44 | 6,69 | 6,69 | ||||||||||||
22 | 1:04:04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 803.217.000 | 108.336.000 | 13,49 | 13,49 | 56.564.000 | 29.625.250 | 86.189.250 | 10,73 | 10,73 | 2,76 | 2,76 | |||||||||||||
23 | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 803.217.000 | 108.336.000 | 13,49 | 13,49 | 56.564.000 | 29.625.250 | 86.189.250 | 10,73 | 10,73 | 2,76 | 2,76 | |||||||||||||
24 | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 803.217.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 108.336.000 | 13,49 | 13,49 | 56.564.000 | 29.625.250 | 86.189.250 | 10,73 | 10,73 | 2,76 | 2,76 | ||||||||||||
25 | 1:04:05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 10.361.071.000 | 3.264.685.500 | 31,51 | 31,51 | 315.909.164 | 2.265.775.556 | 2.581.684.720 | 24,92 | 24,91 | 6,59 | 6,6 | |||||||||||||
26 | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 10.361.071.000 | 3.264.685.500 | 31,51 | 31,51 | 315.909.164 | 2.265.775.556 | 2.581.684.720 | 24,92 | 24,91 | 6,59 | 6,6 | |||||||||||||
27 | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 9.632.855.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),DAK | 2.961.989.000 | 30,75 | 30,75 | 131.272.984 | 2.183.721.800 | 2.314.994.784 | 24,03 | 24,03 | 6,72 | 6,72 | ||||||||||||
28 | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 728.216.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 302.696.500 | 41,57 | 41,57 | 184.636.180 | 82.053.756 | 266.689.936 | 36,62 | 36,62 | 4,95 | 4,95 | ||||||||||||
29 | 2:15:01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.297.113.000 | 4.335.371.818 | 59,41 | 59,41 | 2.435.919.797 | 814.470.223 | 3.250.390.020 | 44,54 | 44,55 | 14,87 | 14,86 | |||||||||||||
30 | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 46.706.000 | 22.610.000 | 48,41 | 48,41 | 10.942.500 | 9.092.000 | 20.034.500 | 42,89 | 42,9 | 5,52 | 5,51 | |||||||||||||
31 | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 26.148.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 14.345.000 | 54,86 | 54,86 | 8.030.500 | 4.498.500 | 12.529.000 | 47,92 | 47,92 | 6,94 | 6,94 | ||||||||||||
32 | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.558.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 8.265.000 | 40,2 | 40,2 | 2.912.000 | 4.593.500 | 7.505.500 | 36,51 | 36,51 | 3,69 | 3,69 | ||||||||||||
33 | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.053.816.000 | 3.949.093.118 | 65,23 | 65,23 | 2.274.015.116 | 679.725.958 | 2.953.741.074 | 48,79 | 48,79 | 16,44 | 16,44 | |||||||||||||
34 | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.720.486.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 3.796.776.056 | 66,37 | 66,37 | 2.171.764.588 | 651.730.585 | 2.823.495.173 | 49,36 | 49,36 | 17,01 | 17,01 | Gaji terusan 2 orang x 4 bulan belum dibayarkan | koordinasi dengan BPKPD | ||||||||||
35 | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 333.330.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 152.317.062 | 45,7 | 45,7 | 102.250.528 | 27.995.373 | 130.245.901 | 39,07 | 39,07 | 6,63 | 6,63 | ||||||||||||
36 | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 16.081.000 | 1.501.000 | 9,33 | 9,33 | 0 | 820.000 | 820.000 | 5,1 | 5,1 | 4,23 | 4,23 | |||||||||||||
37 | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 16.081.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 1.501.000 | 9,33 | 9,33 | 0 | 820.000 | 820.000 | 5,1 | 5,1 | 4,23 | 4,23 | Diklat Sertifikasi Petugas Jaga Lintasan KA tidak ada biaya | dipergunakan untuk peningkatan kapasitas (dilakukan perubahan anggaran) | ||||||||||
38 | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 150.060.000 | 75.015.700 | 49,99 | 49,99 | 38.105.200 | 26.010.450 | 64.115.650 | 42,73 | 42,73 | 7,26 | 7,26 | |||||||||||||
39 | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.378.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 4.551.200 | 40 | 40 | 1.650.000 | 2.863.000 | 4.513.000 | 39,66 | 39,66 | 0,34 | 0,34 | ||||||||||||
40 | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 19.875.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 7.950.000 | 40 | 40 | 2.376.000 | 1.980.000 | 4.356.000 | 21,92 | 21,92 | 18,08 | 18,08 | Proses SPj | Diselesaikan di bulan berikutnya | ||||||||||
41 | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 37.500.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 28.775.500 | 76,73 | 76,73 | 21.350.100 | 5.785.200 | 27.135.300 | 72,36 | 72,36 | 4,37 | 4,37 | ||||||||||||
42 | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 1.990.000 | 49,75 | 49,75 | 1.219.000 | 606.000 | 1.825.000 | 45,63 | 45,63 | 4,12 | 4,12 | ||||||||||||
43 | 2.15.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 36.057.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 15.251.000 | 42,3 | 42,3 | 4.866.500 | 5.882.000 | 10.748.500 | 29,81 | 29,81 | 12,49 | 12,49 | Proses SPj | Diselesaikan di bulan berikutnya | ||||||||||
44 | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 41.250.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 16.498.000 | 40 | 40 | 6.643.600 | 8.894.250 | 15.537.850 | 37,67 | 37,67 | 2,33 | 2,33 | ||||||||||||
45 | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 | 100 | 27.749.000 | 27.749.000 | 92,5 | 92,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||
46 | 2.15.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 30.000.000 | 100 | 100 | 27.749.000 | 27.749.000 | 92,5 | 92,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
47 | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 125.095.000 | 60.219.000 | 48,14 | 48,14 | 40.116.827 | 11.276.865 | 51.393.692 | 41,08 | 41,09 | 7,06 | 7,05 | |||||||||||||
48 | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.281.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 1.312.000 | 39,99 | 39,99 | 490.000 | 820.000 | 1.310.000 | 39,93 | 39,93 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||
49 | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 101.814.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 50.908.000 | 50 | 50 | 36.675.327 | 6.957.865 | 43.633.192 | 42,86 | 42,86 | 7,14 | 7,14 | ||||||||||||
50 | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 7.999.000 | 40 | 40 | 2.951.500 | 3.499.000 | 6.450.500 | 32,25 | 32,25 | 7,75 | 7,75 | ||||||||||||
51 | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 875.355.000 | 196.933.000 | 22,5 | 22,5 | 44.991.154 | 87.544.950 | 132.536.104 | 15,14 | 15,14 | 7,36 | 7,36 | |||||||||||||
52 | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 202.219.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 80.883.000 | 40 | 40 | 37.600.154 | 34.119.100 | 71.719.254 | 35,47 | 35,47 | 4,53 | 4,53 | ||||||||||||
53 | 2.15.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 7.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 3.220.000 | 46 | 46 | 1.645.000 | 1.570.000 | 3.215.000 | 45,93 | 45,93 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||||
54 | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 11.997.000 | 39,99 | 39,99 | 5.746.000 | 2.200.000 | 7.946.000 | 26,49 | 26,49 | 13,5 | 13,5 | Proses SPj | Diselesaikan di bulan berikutnya | ||||||||||
55 | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 636.136.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 100.833.000 | 15,85 | 15,85 | 0 | 49.655.850 | 49.655.850 | 7,81 | 7,81 | 8,04 | 8,04 | ||||||||||||
56 | 2:15:02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 34.645.996.000 | 8.117.157.500 | 23,43 | 23,43 | 4.475.619.293 | 2.426.206.802 | 6.901.826.095 | 19,92 | 19,92 | 3,51 | 3,51 | |||||||||||||
57 | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 30.920.164.000 | 6.082.128.500 | 19,67 | 19,67 | 3.147.194.973 | 2.073.393.602 | 5.220.588.575 | 16,88 | 16,88 | 2,79 | 2,79 | |||||||||||||
58 | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 20.600.474.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 74.632.500 | 0,36 | 0,36 | 35.557.611 | 15.637.450 | 51.195.061 | 0,25 | 0,25 | 0,11 | 0,11 | ||||||||||||
59 | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 10.319.690.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 6.007.496.000 | 58,21 | 58,21 | 3.111.637.362 | 2.057.756.152 | 5.169.393.514 | 50,09 | 50,09 | 8,12 | 8,12 | ||||||||||||
60 | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 118.318.000 | 70.144.500 | 59,28 | 59,28 | 36.323.700 | 10.592.000 | 46.915.700 | 39,65 | 39,85 | 19,63 | 19,43 | |||||||||||||
61 | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 118.318.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 70.144.500 | 59,28 | 59,28 | 36.323.700 | 10.592.000 | 46.915.700 | 39,65 | 39,85 | 19,63 | 19,43 | Ada deviasi pada anggaran makan minum rapat untuk persediaan Sosialisasi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum yang akan diadakan pada hari Sabtu, 6 Juli 2024 | Segera dilaksanakan | ||||||||||
62 | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 375.168.000 | 258.538.000 | 68,91 | 68,92 | 194.728.820 | 44.487.800 | 239.216.620 | 63,76 | 63,76 | 5,15 | 5,16 | |||||||||||||
63 | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 182.234.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 172.314.000 | 94,56 | 94,56 | 161.887.070 | 5.234.400 | 167.121.470 | 91,71 | 91,71 | 2,85 | 2,85 | ||||||||||||
64 | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 143.607.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 72.749.000 | 50,66 | 50,66 | 29.428.950 | 30.253.400 | 59.682.350 | 41,56 | 41,56 | 9,1 | 9,1 | ||||||||||||
65 | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 49.327.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 13.475.000 | 27,32 | 27,32 | 3.412.800 | 9.000.000 | 12.412.800 | 25,16 | 25,16 | 2,16 | 2,16 | ||||||||||||
66 | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 544.385.000 | 328.937.000 | 60,42 | 60,42 | 181.242.150 | 59.762.900 | 241.005.050 | 44,27 | 44,27 | 16,15 | 16,15 | |||||||||||||
67 | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 544.385.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 328.937.000 | 60,42 | 60,42 | 181.242.150 | 59.762.900 | 241.005.050 | 44,27 | 44,27 | 16,15 | 16,15 | SPJ dalam proses | Segera diselesaikan | ||||||||||
68 | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 13.425.000 | 5.407.000 | 40,28 | 40,28 | 594.500 | 1.952.400 | 2.546.900 | 18,97 | 18,97 | 21,31 | 21,31 | |||||||||||||
69 | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 13.425.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 5.407.000 | 40,28 | 40,28 | 594.500 | 1.952.400 | 2.546.900 | 18,97 | 18,97 | 21,31 | 21,31 | SPJ dalam proses | Segera diselesaikan | ||||||||||
70 | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 2.368.082.000 | 1.232.610.000 | 52,05 | 52,05 | 838.382.400 | 200.888.600 | 1.039.271.000 | 43,89 | 43,89 | 8,16 | 8,16 | |||||||||||||
71 | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 2.368.082.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 1.232.610.000 | 52,05 | 52,05 | 838.382.400 | 200.888.600 | 1.039.271.000 | 43,89 | 43,89 | 8,16 | 8,16 | ||||||||||||
72 | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 240.437.000 | 110.173.500 | 45,82 | 45,82 | 57.534.050 | 27.469.800 | 85.003.850 | 35,35 | 35,35 | 10,47 | 10,47 | |||||||||||||
73 | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 240.437.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan | 110.173.500 | 45,82 | 45,82 | 57.534.050 | 27.469.800 | 85.003.850 | 35,35 | 35,35 | 10,47 | 10,47 | BBM Bus Trans yang tidak terserap secara optimal karena adanya libur sekolah | dioptimalkan setelah masa libur sekolah selesai | ||||||||||
74 | 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 66.017.000 | 29.219.000 | 44,26 | 44,26 | 19.618.700 | 7.659.700 | 27.278.400 | 41,32 | 41,32 | 2,94 | 2,94 | |||||||||||||
75 | 2.15.02.2.14.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 66.017.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 29.219.000 | 44,26 | 44,26 | 19.618.700 | 7.659.700 | 27.278.400 | 41,32 | 41,32 | 2,94 | 2,94 | ||||||||||||
76 | JUMLAH | 54.780.844.000 | 16.975.127.318 | 30,99 | 30,99 | 7.450.684.145 | 6.481.080.756 | 13.931.764.901 | 25,43 | 25,43 | 5,56 | 5,56 | ||||||||||||||
77 | Kebumen, - | |||||||||||||||||||||||||
78 | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||
79 | H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST, MT | |||||||||||||||||||||||||
80 | NIP. 196909221997031005 | |||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||