| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | від ________________ № _______ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зміни до додатку 3 рішення міської ради "Про бюджет Охтирської міської територіальної | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | громади на 2025 рік "Розподіл видатків бюджету Охтирської міської територіальної громади на 2025 рік" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1853700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Затверджений бюджет | Внесено зміни | Затверджено з урахуванням змін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||||||||
11 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
14 | 0200000 | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | 55 520 377,00 | 54 029 877,00 | 30 162 280,00 | 975 660,00 | 1 490 500,00 | 12 762 728,60 | 12 677 150,00 | 85 578,60 | 0,00 | 0,00 | 12 677 150,00 | 68 283 105,60 | 649 000,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 849 000,00 | 56 169 377,00 | 54 478 877,00 | 30 162 280,00 | 975 660,00 | 1 690 500,00 | 12 962 728,60 | 12 877 150,00 | 85 578,60 | 0,00 | 0,00 | 12 877 150,00 | 69 132 105,60 | |||
15 | 0210000 | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | 55 520 377,00 | 54 029 877,00 | 30 162 280,00 | 975 660,00 | 1 490 500,00 | 12 762 728,60 | 12 677 150,00 | 85 578,60 | 0,00 | 0,00 | 12 677 150,00 | 68 283 105,60 | 649 000,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 849 000,00 | 56 169 377,00 | 54 478 877,00 | 30 162 280,00 | 975 660,00 | 1 690 500,00 | 12 962 728,60 | 12 877 150,00 | 85 578,60 | 0,00 | 0,00 | 12 877 150,00 | 69 132 105,60 | |||
16 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 39 494 030,00 | 39 494 030,00 | 30 162 280,00 | 964 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 494 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 494 030,00 | 39 494 030,00 | 30 162 280,00 | 964 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 494 030,00 | ||||||||||
17 | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 557 221,00 | 557 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 221,00 | 557 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 221,00 | |||||
19 | 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 174 540,00 | 174 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 540,00 | 174 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 540,00 | |||||
20 | 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 191 350,00 | 191 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 350,00 | 191 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 350,00 | |||||
21 | 0215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |||||
22 | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 264 430,00 | 264 430,00 | 85 578,60 | 0,00 | 85 578,60 | 0,00 | 350 008,60 | 0,00 | 0,00 | 264 430,00 | 264 430,00 | 85 578,60 | 0,00 | 85 578,60 | 0,00 | 350 008,60 | |||||||||||||||||||||
23 | 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | |||||||||||
24 | 0217377 | 7377 | 0490 | Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | |||||||||||
27 | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 51 269,00 | 51 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 269,00 | 51 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 269,00 | |||||
28 | 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 1 490 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 690 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 500,00 | |||||||||
29 | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1 540 550,00 | 1 540 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 550,00 | 1 540 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 550,00 | ||||||||||||||||
30 | 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 347 190,00 | 347 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 190,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 446 190,00 | 446 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 190,00 | |||||
31 | 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 355 110,00 | 355 110,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 110,00 | 355 110,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 110,00 | |||||||
32 | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
33 | 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 500,00 | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 500,00 | |||
34 | 0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 9 609 187,00 | 9 609 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 677 150,00 | 12 677 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 677 150,00 | 22 286 337,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 450 000,00 | 9 859 187,00 | 9 859 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 877 150,00 | 12 877 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 877 150,00 | 22 736 337,00 | |||||||
35 | 0600000 | Відділ освіти Охтирської міської ради | 258 421 698,27 | 258 421 698,27 | 158 089 490,00 | 31 784 320,00 | 0,00 | 41 514 181,13 | 28 958 360,73 | 11 322 366,64 | 202 050,00 | 0,00 | 30 191 814,49 | 299 935 879,40 | 6 605 365,55 | 6 605 365,55 | 5 340 670,00 | 0,00 | 0,00 | 563 198,45 | 262 298,45 | -37 251,60 | 0,00 | 0,00 | 600 450,05 | 7 168 564,00 | 265 027 063,82 | 265 027 063,82 | 163 430 160,00 | 31 784 320,00 | 0,00 | 42 077 379,58 | 29 220 659,18 | 11 285 115,04 | 202 050,00 | 0,00 | 30 792 264,54 | 307 104 443,40 | |||
36 | 0610000 | Відділ освіти Охтирської міської ради | 258 421 698,27 | 258 421 698,27 | 158 089 490,00 | 31 784 320,00 | 0,00 | 41 514 181,13 | 28 958 360,73 | 11 322 366,64 | 202 050,00 | 0,00 | 30 191 814,49 | 299 935 879,40 | 6 605 365,55 | 6 605 365,55 | 5 340 670,00 | 0,00 | 0,00 | 563 198,45 | 262 298,45 | -37 251,60 | 0,00 | 0,00 | 600 450,05 | 7 168 564,00 | 265 027 063,82 | 265 027 063,82 | 163 430 160,00 | 31 784 320,00 | 0,00 | 42 077 379,58 | 29 220 659,18 | 11 285 115,04 | 202 050,00 | 0,00 | 30 792 264,54 | 307 104 443,40 | |||
37 | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 425 940,00 | 2 425 940,00 | 1 911 880,00 | 46 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 940,00 | 2 425 940,00 | 1 911 880,00 | 46 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 940,00 | ||||||
38 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 64 782 889,00 | 64 782 889,00 | 34 597 640,00 | 12 149 800,00 | 0,00 | 1 058 100,00 | 53 650,00 | 1 004 450,00 | 0,00 | 0,00 | 53 650,00 | 65 840 989,00 | 0,00 | 0,00 | 64 782 889,00 | 64 782 889,00 | 34 597 640,00 | 12 149 800,00 | 0,00 | 1 058 100,00 | 53 650,00 | 1 004 450,00 | 0,00 | 0,00 | 53 650,00 | 65 840 989,00 | |||||||||||
39 | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 61 387 437,84 | 61 387 437,84 | 22 443 880,00 | 17 651 550,00 | 0,00 | 3 091 229,00 | 2 314 199,00 | 757 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 349,00 | 64 478 666,84 | 319 164,00 | 319 164,00 | 97 670,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 471 164,00 | 61 706 601,84 | 61 706 601,84 | 22 541 550,00 | 17 651 550,00 | 0,00 | 3 243 229,00 | 2 466 199,00 | 757 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 349,00 | 64 949 830,84 | ||||||
40 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 96 987 700,00 | 96 987 700,00 | 79 498 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 987 700,00 | 0,00 | 96 987 700,00 | 96 987 700,00 | 79 498 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 987 700,00 | ||||||||||||
42 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 9 042 130,00 | 9 042 130,00 | 6 654 690,00 | 461 490,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 9 088 130,00 | 0,00 | 0,00 | 9 042 130,00 | 9 042 130,00 | 6 654 690,00 | 461 490,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 9 088 130,00 | |||||||||||
43 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2 125 740,00 | 2 125 740,00 | 1 540 890,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 740,00 | 2 125 740,00 | 1 540 890,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 740,00 | ||||||
44 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 366 340,00 | 366 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 340,00 | 366 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 340,00 | ||||||
45 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 292 950,00 | 292 950,00 | 131 510,00 | 48 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 950,00 | 0,00 | 0,00 | 292 950,00 | 292 950,00 | 131 510,00 | 48 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 950,00 | |||||||||||||
46 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції | 2 150 814,00 | 2 150 814,00 | 1 762 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 814,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 814,00 | 2 150 814,00 | 1 762 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 814,00 | |||||||||||||
47 | 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійнрого розвитку педагогічних працівників | 1 048 190,00 | 1 048 190,00 | 761 650,00 | 53 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 190,00 | 1 048 190,00 | 761 650,00 | 53 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 190,00 | |||||||||||||
51 | 0611183 | 1183 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту забезпечення якісної, сучасної та доступної загальнохї середньої освіти "Нова українська школа" | 10 771,24 | 10 771,24 | 0,00 | 0,00 | 186 473,76 | 186 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 473,76 | 197 245,00 | -7 273,05 | -7 273,05 | 7 273,05 | 7 273,05 | 7 273,05 | 0,00 | 3 498,19 | 3 498,19 | 0,00 | 0,00 | 193 746,81 | 193 746,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 746,81 | 197 245,00 | |||||||||
52 | 0611184 | 1184 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту забезпечення якісної, сучасної та доступної загальнохї середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 96 932,67 | 96 932,67 | 0,00 | 0,00 | 1 678 267,33 | 1 678 267,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 267,33 | 1 775 200,00 | -65 453,00 | -65 453,00 | 65 453,00 | 65 453,00 | 65 453,00 | 0,00 | 31 479,67 | 31 479,67 | 0,00 | 0,00 | 1 743 720,33 | 1 743 720,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 720,33 | 1 775 200,00 | |||||||||
53 | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 327 500,00 | 327 500,00 | 268 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 327 500,00 | 327 500,00 | 268 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 500,00 | |||||||||||||||
55 | 0611241 | 1241 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 578,00 | 2 406 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 578,00 | 2 406 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 578,00 | 2 406 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 578,00 | 2 406 578,00 | |||||||||||
56 | 0611242 | 1242 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 659 200,00 | 21 659 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 659 200,00 | 21 659 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 659 200,00 | 21 659 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 659 200,00 | 21 659 200,00 | |||||||||||
57 | 061275 | 1275 | 1090 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного фонду) на створення сучасного освітнього простору | 88 246,00 | 88 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 186 246,00 | -37 572,40 | -37 572,40 | 37 572,40 | 37 572,40 | 37 572,40 | 0,00 | 50 673,60 | 50 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 572,40 | 135 572,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 572,40 | 186 246,00 | |||||||
58 | 0611276 | 1276 | 1090 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного фонду) на створення сучасного освітнього простору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 214,00 | 0,00 | 794 214,00 | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 | 1 676 214,00 | 0,00 | -338 151,60 | 338 151,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 214,00 | 0,00 | 456 062,40 | 0,00 | 0,00 | 1 220 151,60 | 1 676 214,00 | |||||||||
59 | 0611279 | 1279 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | |||||||||||
60 | 0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 4 102,52 | 4 102,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 922,64 | 36 922,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 922,64 | 41 025,16 | 0,00 | 0,00 | 4 102,52 | 4 102,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 922,64 | 36 922,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 922,64 | 41 025,16 | |||||||||||
61 | 0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 226,40 | 0,00 | 36 922,64 | 0,00 | 0,00 | 332 303,76 | 369 226,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 226,40 | 0,00 | 36 922,64 | 0,00 | 0,00 | 332 303,76 | 369 226,40 | |||||||||||
62 | 0611300 | 1300 | 0990 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 070,00 | 479 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 070,00 | 479 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 070,00 | 479 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 070,00 | 479 070,00 | |||||||||||
63 | 0611310 | 1310 | 0990 | Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | 1 300 485,00 | 1 300 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 485,00 | 1 300 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 485,00 | |||||||||||
64 | 0611403 | 1403 | 1090 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | |||||||||||
65 | 0611501 | 1501 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 246 500,00 | 0,00 | 246 500,00 | 202 050,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 | 0,00 | 246 500,00 | 202 050,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 | ||||||||||||||||||||
66 | 0611600 | 1600 | 1090 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 814 900,00 | 4 814 900,00 | 3 948 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 900,00 | 6 396 500,00 | 6 396 500,00 | 5 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 396 500,00 | 11 211 400,00 | 11 211 400,00 | 9 191 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 211 400,00 | |||
67 | 0611700 | 1700 | 1090 | Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 500,00 | 0,00 | 2 049 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 500,00 | 300 900,00 | 300 900,00 | 300 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 400,00 | 0,00 | 2 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 400,00 | ||||||||||
68 | 0615031 | 5031 | 0810 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами | 8 568 630,00 | 8 568 630,00 | 4 569 520,00 | 1 332 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 568 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 568 630,00 | 8 568 630,00 | 4 569 520,00 | 1 332 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 568 630,00 | |||||||
69 | 0618724 | 8724 | 0990 | Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |||||||||||
70 | 0700000 | Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради | 39 388 632,00 | 39 388 632,00 | 1 196 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 39 538 632,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 39 404 632,00 | 39 404 632,00 | 1 196 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 39 554 632,00 | |||
71 | 0710000 | Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради | 39 388 632,00 | 39 388 632,00 | 1 196 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 39 538 632,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 39 404 632,00 | 39 404 632,00 | 1 196 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 39 554 632,00 | |||
72 | 0710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 547 450,00 | 1 547 450,00 | 1 196 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 547 450,00 | 1 547 450,00 | 1 196 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 450,00 | ||||||||||
73 | 0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 26 577 668,00 | 26 577 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 577 668,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0 | 0,00 | 16 000,00 | 26 593 668,00 | 26 593 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 593 668,00 | ||||||||
74 | 0712020 | 2020 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |||||||||||
75 | 0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 2 969 573,00 | 2 969 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 3 119 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 573,00 | 2 969 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 3 119 573,00 | ||||||||||
76 | 0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 551 815,00 | 2 551 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 815,00 | 2 551 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 815,00 | ||||||||
78 | 0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 4 555 970,00 | 4 555 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 555 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 555 970,00 | 4 555 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 555 970,00 | |||||
79 | 0713193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 326 156,00 | 326 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 156,00 | 0,00 | 0,00 | 326 156,00 | 326 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 156,00 | |||||||||||
80 | 0713210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||
81 | 0800000 | Управління соціальної та ветеранської політики Охтирської міської ради | 53 284 829,00 | 53 284 829,00 | 25 602 430,00 | 1 294 960,00 | 0,00 | 3 558 069,93 | 3 480 669,93 | 77 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 3 480 669,93 | 56 842 898,93 | 193 642,00 | 193 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 642,00 | 53 478 471,00 | 53 478 471,00 | 25 602 430,00 | 1 294 960,00 | 0,00 | 3 558 069,93 | 3 480 669,93 | 77 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 3 480 669,93 | 57 036 540,93 | |||
82 | 0810000 | Управління соціальної та ветеранської політики Охтирської міської ради | 53 284 829,00 | 53 284 829,00 | 25 602 430,00 | 1 294 960,00 | 0,00 | 3 558 069,93 | 3 480 669,93 | 77 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 3 480 669,93 | 56 842 898,93 | 193 642,00 | 193 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 642,00 | 53 478 471,00 | 53 478 471,00 | 25 602 430,00 | 1 294 960,00 | 0,00 | 3 558 069,93 | 3 480 669,93 | 77 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 3 480 669,93 | 57 036 540,93 | |||
83 | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 22 842 250,00 | 22 842 250,00 | 17 692 310,00 | 698 360,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 859 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 842 250,00 | 22 842 250,00 | 17 692 310,00 | 698 360,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 859 250,00 | ||||||||||
84 | 0810180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||
86 | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | |||||
87 | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3 343 620,00 | 3 343 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343 620,00 | 3 343 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343 620,00 | |||||
88 | 0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | |||||
89 | 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 353 900,00 | 353 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 900,00 | 353 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 900,00 | |||||
90 | 0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | |||||
91 | 0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2 299 700,00 | 2 299 700,00 | 1 627 240,00 | 131 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 700,00 | 2 299 700,00 | 1 627 240,00 | 131 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 700,00 | |||||
92 | 0813121 | 3121 | 1040 | Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних жтттєвих обставинах | 8 332 000,00 | 8 332 000,00 | 6 046 640,00 | 465 290,00 | 0,00 | 60 400,00 | 0,00 | 60 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 8 392 400,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 8 527 000,00 | 8 527 000,00 | 6 046 640,00 | 465 290,00 | 0,00 | 60 400,00 | 0,00 | 60 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 8 587 400,00 | |||||||||
93 | 0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | |||||||||||||
94 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000,00 | |||||
95 | 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 22 015,00 | 22 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 015,00 | -1 358,00 | -1 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 358,00 | 20 657,00 | 20 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 657,00 | |||
96 | 0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 451 260,00 | 451 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 260,00 | 451 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 260,00 | |||||
97 | 0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 1 004 720,00 | 1 004 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 720,00 | 1 004 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 720,00 | |||||
98 | 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
99 | 0813193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 288 264,00 | 288 264,00 | 236 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 264,00 | 288 264,00 | 236 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 264,00 | ||||||
100 | 0813225 | 3225 | 1060 | Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати гошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, виначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здвйснення заходів із забезпечення національної безпекиі оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 669,93 | 3 480 669,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 669,93 | 3 480 669,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 669,93 | 3 480 669,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 669,93 | 3 480 669,93 | |||||||||||
101 | 0813230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам та /або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||
105 | 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 11 358 700,00 | 11 358 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 358 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 358 700,00 | 11 358 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 358 700,00 | |||||
106 | 0900000 | Служба у справах дітей Охтирської міської ради | 2 217 680,00 | 2 217 680,00 | 1 715 040,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 680,00 | 2 217 680,00 | 1 715 040,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 680,00 | |||
107 | 0910000 | Служба у справах дітей Охтирської міської ради | 2 217 680,00 | 2 217 680,00 | 1 715 040,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 680,00 | 2 217 680,00 | 1 715 040,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 680,00 | |||
108 | 0910160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 200 900,00 | 2 200 900,00 | 1 715 040,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 900,00 | 0,00 | 2 200 900,00 | 2 200 900,00 | 1 715 040,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 900,00 | ||||||||||||
109 | 0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 16 780,00 | 16 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 780,00 | 0,00 | 16 780,00 | 16 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 780,00 | ||||||||||||||||||||||
110 | 1000000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | 28 556 070,00 | 28 556 070,00 | 17 995 740,00 | 3 288 310,00 | 0,00 | 1 021 020,00 | 49 000,00 | 957 020,00 | 686 302,00 | 4 542,00 | 64 000,00 | 29 577 090,00 | 124 950,00 | 124 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 950,00 | 28 681 020,00 | 28 681 020,00 | 17 995 740,00 | 3 288 310,00 | 0,00 | 1 021 020,00 | 49 000,00 | 957 020,00 | 686 302,00 | 4 542,00 | 64 000,00 | 29 702 040,00 | |||
111 | 1010000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | 28 556 070,00 | 28 556 070,00 | 17 995 740,00 | 3 288 310,00 | 0,00 | 1 021 020,00 | 49 000,00 | 957 020,00 | 686 302,00 | 4 542,00 | 64 000,00 | 29 577 090,00 | 124 950,00 | 124 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 950,00 | 28 681 020,00 | 28 681 020,00 | 17 995 740,00 | 3 288 310,00 | 0,00 | 1 021 020,00 | 49 000,00 | 957 020,00 | 686 302,00 | 4 542,00 | 64 000,00 | 29 702 040,00 | |||
112 | 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 203 870,00 | 2 203 870,00 | 1 672 060,00 | 88 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 870,00 | 2 203 870,00 | 1 672 060,00 | 88 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 870,00 | |||||