ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
2
Renja Kecamatan Pinoh Utara
3
Periode Pelaksanaan s/d Triwulan 2 (dua) Tahun 2022
4
5
NoSasaranProgram/KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang DievaluasiRealisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang DievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun...(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun...)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ... (%)Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6
IIIIIIIV
7
12345678910111213=6+1214=13/5x100%15
8
K Rp KRpKRpK Rp K Rp KRpKRpKRpKRpKRp
9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11,464,852,564 2,578,587,324 330,427,744 514,225,987 844,653,731 844,653,731 0.07
10
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah100% 165,788,162 20,000,000 - - - - 0.00
11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahPersentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD100 %20,000,000 - - - -
12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah100% 9,061,205,691 1,759,771,912 249,531,877 432,796,972 682,328,849 682,328,849 0.08
13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNPersentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD1,759,771,912 249,531,877 432,796,972 682,328,849 682,328,849
14
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah100% 65,556,582 120,000,000 650,000 3,289,400 3,939,400 3,939,400 0.06
15
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPDBarang Milik Daerah SKPD Persentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
Persentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
120,000,000 650,000 3,289,400 3,939,400 3,939,400
16
Administrasi Umum Perangkat Daerah100% 542,798,685 165,000,000 8,396,000 14,246,000 22,642,000 22,642,000 0.04
17
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPersentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD15,000,000 896,000 896,000 1,792,000 1,792,000
18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDPersentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD150,000,000 7,500,000 13,350,000 20,850,000 20,850,000
19
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah100% 1,625,339,794 498,815,412 71,849,867 63,893,615 135,743,482 135,743,482 0.08
20
Penyediaan Jasa Surat MenyuratPersentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD68,815,412 529,200 529,200 1,058,400 1,058,400
21
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPersentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD30,000,000 - - - -
22
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorPersentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD400,000,000 71,320,667 63,364,415 134,685,082 134,685,082
23
Penataan Organisasi100% 4,163,650 15,000,000 - - - - 0.00
24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah DaerahPersentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD15,000,000 - - - -
25
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK100% 57,244,442 10,000,000 - - - - 0.00
26
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan100% 57,244,442 10,000,000 - - - - 0.00
27
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KecamatanTerlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan10,000,000 - - - -
28
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN100% 63,958,955 28,000,000 12,290,250 - 12,290,250 12,290,250 0.19
29
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa100% 63,958,955 28,000,000 12,290,250 - 12,290,250 12,290,250 0.19
30
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di DesaTerlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan28,000,000 12,290,250 - 12,290,250 12,290,250
31
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM100% 545,893,062 30,000,000 - - - - 0.00
32
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah100% 545,893,062 30,000,000 - - - - 0.00
33
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan NasionalTerlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan30,000,000 - - - -
34
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA100% 79,711,949 20,000,000 - - - - 0.00
35
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa100% 79,711,949 20,000,000 - - - - 0.00
36
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
20,000,000 - - - -
37
Rata-rata capaian kinerja (%)
38
Predikat kinerja
39
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
40
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
41
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :
42
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya *):
43
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
44
Nanga Pinoh, 2022
45
Kepala OPD..........
46
47
Ttd
48
49
...........................................
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100