| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бюджет ТГ с.Пийтерфолво | ||||||||||||||||||||||||
2 | Виконання загального фонду видатків за січень-серпень 2024 року | ||||||||||||||||||||||||
3 | Загальний фонд | ||||||||||||||||||||||||
4 | (грн) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Всього профінансовано за вказаний період | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки за вказаний період | Залишки коштів на реєстраційних рахунках | Зареєстровані фінансові зобов'язання | Залишки асигнувань на вказаний період | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання на вказаний період | Залишки плану на рік відносно касових | Залишки плану на період відносно касових | % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) | |||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
7 | 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1 091 412,00 | 1 804 112,00 | 1 222 352,00 | 1 222 352,00 | 0,00 | 1 222 314,13 | 37,87 | 0,00 | 0,00 | 581 760,00 | 100,00 | 581 797,87 | 37,87 | 100,00 | |||||||||
8 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 15 990 758,00 | 22 087 008,00 | 15 600 706,00 | 14 398 002,00 | 0,00 | 13 880 870,91 | 517 131,09 | 0,00 | 1 202 704,00 | 7 689 006,00 | 92,29 | 8 206 137,09 | 1 719 835,09 | 88,98 | |||||||||
9 | 1010 | Надання дошкільної освіти | 18 258 905,00 | 23 287 185,00 | 15 825 520,00 | 14 014 200,00 | 0,00 | 13 498 677,68 | 515 522,32 | 0,00 | 1 811 320,00 | 9 272 985,00 | 88,55 | 9 788 507,32 | 2 326 842,32 | 85,30 | |||||||||
10 | 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 27 556 240,00 | 35 913 660,00 | 24 066 540,00 | 20 531 700,00 | 0,00 | 19 871 089,81 | 660 610,19 | 0,00 | 3 534 840,00 | 15 381 960,00 | 85,31 | 16 042 570,19 | 4 195 450,19 | 82,57 | |||||||||
11 | 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 55 198 800,00 | 55 198 800,00 | 35 644 500,00 | 35 644 500,00 | 0,00 | 34 917 561,91 | 726 938,09 | 0,00 | 0,00 | 19 554 300,00 | 100,00 | 20 281 238,09 | 726 938,09 | 97,96 | |||||||||
12 | 1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів Ук | 0,00 | 2 217,49 | 2 217,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217,49 | 2 217,49 | 0,00 | 2 217,49 | 2 217,49 | 0,00 | |||||||||
13 | 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 5 850 780,00 | 7 347 610,00 | 5 048 870,00 | 5 016 840,00 | 0,00 | 4 840 541,83 | 176 298,17 | 0,00 | 32 030,00 | 2 330 770,00 | 99,37 | 2 507 068,17 | 208 328,17 | 95,87 | |||||||||
14 | 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 9 050,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 1 810,00 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | 20,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | 20,00 | |||||||||
15 | 1210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 0,00 | 157 295,10 | 117 120,00 | 78 080,00 | 0,00 | 70 130,89 | 7 949,11 | 0,00 | 39 040,00 | 79 215,10 | 66,67 | 87 164,21 | 46 989,11 | 59,88 | |||||||||
16 | 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 500 000,00 | 500 000,00 | 370 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 306 073,44 | 43 926,56 | 0,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 94,59 | 193 926,56 | 63 926,56 | 82,72 | |||||||||
17 | 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 31 240,94 | 68 759,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 68 759,06 | 68 759,06 | 31,24 | |||||||||
18 | 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 230 000,00 | 230 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 162 288,80 | 27 711,20 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 | 67 711,20 | 27 711,20 | 85,42 | |||||||||
19 | 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 13 769,01 | 730,99 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 58,00 | 11 230,99 | 11 230,99 | 55,08 | |||||||||
20 | 3191 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 66 420,00 | 266 420,00 | 186 420,00 | 116 420,00 | 0,00 | 45 000,00 | 71 420,00 | 0,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 62,45 | 221 420,00 | 141 420,00 | 24,14 | |||||||||
21 | 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 250 000,00 | 850 000,00 | 540 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 480 000,00 | 68,52 | 485 000,00 | 175 000,00 | 67,59 | |||||||||
22 | 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 210 540,00 | 208 040,00 | 150 120,00 | 139 920,00 | 0,00 | 104 256,22 | 35 663,78 | 0,00 | 10 200,00 | 68 120,00 | 93,21 | 103 783,78 | 45 863,78 | 69,45 | |||||||||
23 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 018 300,00 | 1 268 200,00 | 927 860,00 | 829 050,00 | 0,00 | 791 654,72 | 37 395,28 | 0,00 | 98 810,00 | 439 150,00 | 89,35 | 476 545,28 | 136 205,28 | 85,32 | |||||||||
24 | 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 466 990,00 | 536 990,00 | 390 520,00 | 334 640,00 | 0,00 | 303 345,16 | 31 294,84 | 0,00 | 55 880,00 | 202 350,00 | 85,69 | 233 644,84 | 87 174,84 | 77,68 | |||||||||
25 | 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 32 305,00 | 82 305,00 | 72 305,00 | 22 305,00 | 0,00 | 20 152,97 | 2 152,03 | 0,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 30,85 | 62 152,03 | 52 152,03 | 27,87 | |||||||||
26 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 140 000,00 | 874 600,00 | 0,00 | 858 204,71 | 16 395,29 | 0,00 | 265 400,00 | 625 400,00 | 76,72 | 641 795,29 | 281 795,29 | 75,28 | |||||||||
27 | 6090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 29 814,00 | 20 186,00 | 0,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 55,56 | 70 186,00 | 60 186,00 | 33,13 | |||||||||
28 | 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
29 | 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |||||||||
30 | 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |||||||||
31 | 8130 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 1 876 200,00 | 2 336 400,00 | 1 605 690,00 | 1 442 176,00 | 0,00 | 1 415 205,37 | 26 970,63 | 0,00 | 163 514,00 | 894 224,00 | 89,82 | 921 194,63 | 190 484,63 | 88,14 | |||||||||
32 | 8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 100 000,00 | 100 000,00 | 37 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 380,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 37 380,00 | 0,00 | |||||||||
33 | 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |||||||||
34 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 500 000,00 | 849 925,00 | 685 925,00 | 429 925,00 | 0,00 | 429 925,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 420 000,00 | 62,68 | 420 000,00 | 256 000,00 | 62,68 | |||||||||
35 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 710 500,00 | 710 500,00 | 710 500,00 | 0,00 | 710 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
36 | Усього | 131 311 700,00 | 155 850 717,59 | 105 138 595,49 | 96 981 520,00 | 0,00 | 93 989 427,50 | 2 992 092,50 | 0,00 | 8 157 075,49 | 58 869 197,59 | 92,24 | 61 861 290,09 | 11 149 167,99 | 89,40 | ||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||