| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 30 มกราคม 2568 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | |||||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | |||||||||||||||||||||
6 | (1) | (2) | =(1)-(2) | |||||||||||||||||||||||
7 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,575,000.00 | 4,287,400.00 | 2,997,044.00 | 2,997,044.00 | 1,290,356.00 | 69.90 | 69.90 | ||||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 3,550,700.00 | 2,487,760.00 | 2,487,760.00 | 1,062,940.00 | 70.06 | 70.06 | |||||||||||||||||
9 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012688555300000) | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 3,550,700.00 | 2,487,760.00 | 2,487,760.00 | 1,062,940.00 | 70.06 | 70.06 | |||||||||||||||||
10 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,473,500.00 | 736,700.00 | 509,284.00 | 509,284.00 | 227,416.00 | 69.13 | 69.13 | |||||||||||||||||
11 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 234,100.00 | 117,000.00 | 69,984.00 | 69,984.00 | 47,016.00 | 59.82 | 59.82 | |||||||||||||||||
12 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 11,800.00 | 5,900.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | (100.00) | 101.69 | 101.69 | |||||||||||||||||
13 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (07012688555300000) | งบดำเนินงาน | 1,227,600.00 | 613,800.00 | 433,300.00 | 433,300.00 | 180,500.00 | 70.59 | 70.59 | |||||||||||||||||
14 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 2,637,960.00 | 2,248,830.00 | 1,171,445.27 | 1,140,245.27 | 1,076,004.73 | 52.09 | 50.70 | |||||||||||||||||
15 | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | - | 175,000.00 | 90.14 | - | ||||||||||||||||||
16 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012680178000000) | งบดำเนินงาน | 2,522,980.00 | 2,149,790.00 | 1,128,325.27 | 1,098,325.27 | 1,020,084.73 | 52.49 | 51.09 | |||||||||||||||||
18 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012300001003210001) (07012680178000000) | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | - | 175,000.00 | 90.14 | - | |||||||||||||||||
19 | - งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | - | 175,000.00 | 90.14 | - | |||||||||||||||||
20 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,522,980.00 | 2,148,410.00 | 1,128,325.27 | 1,098,325.27 | 1,020,084.73 | 52.52 | 51.12 | |||||||||||||||||
21 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 1,760,010.00 | 1,013,743.02 | 983,743.02 | 746,266.98 | 66.32 | 55.89 | |||||||||||||||||
22 | 2.1.1.1 งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 1,341,710.00 | 889,801.00 | 859,801.00 | 451,909.00 | 99.52 | 64.08 | |||||||||||||||||
23 | (1) งบอำนวยการจังหวัด (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 148,000.00 | 148,000.00 | 147,295.00 | 147,295.00 | 705.00 | 99.52 | 99.52 | |||||||||||||||||
24 | (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน) | งบดำเนินงาน | - | 5,310.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
25 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | - | 100.00 | 66.67 | |||||||||||||||||
26 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 108,000.00 | 71,700.00 | 71,700.00 | 36,300.00 | 66.39 | 66.39 | |||||||||||||||||
27 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 136,800.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 45,600.00 | 66.67 | 66.67 | |||||||||||||||||
28 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 462,000.00 | 307,633.00 | 307,633.00 | 154,367.00 | 66.59 | 66.59 | |||||||||||||||||
29 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 391,600.00 | 391,600.00 | 176,663.00 | 176,663.00 | 214,937.00 | 45.11 | 45.11 | |||||||||||||||||
30 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์-รถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 67,000.00 | 69,000.00 | 8,470.00 | 8,470.00 | 60,530.00 | 12.28 | 12.28 | |||||||||||||||||
31 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทั่วไป | งบดำเนินงาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 13,880.00 | 7.47 | 7.47 | |||||||||||||||||
32 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 40,000.00 | 38,000.00 | 23,148.00 | 23,148.00 | 14,852.00 | 60.92 | 60.92 | |||||||||||||||||
33 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 130,100.00 | 65,852.00 | 65,852.00 | 64,248.00 | 50.62 | 50.62 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 101,400.00 | 63,658.00 | 63,658.00 | 37,742.00 | 62.78 | 62.78 | |||||||||||||||||
35 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,342.00 | 6,342.00 | 1,758.00 | 78.30 | 78.30 | |||||||||||||||||
36 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,073.00 | 8,073.00 | 21,927.00 | 26.91 | 26.91 | |||||||||||||||||
38 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | - | 418,300.00 | 123,942.02 | 123,942.02 | 294,357.98 | 29.63 | 29.63 | |||||||||||||||||
39 | 1. อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ | งบดำเนินงาน | 182,180.00 | 53,012.02 | 53,012.02 | 129,167.98 | 29.10 | 29.10 | ||||||||||||||||||
40 | 2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | - | 236,120.00 | 70,930.00 | 70,930.00 | 165,190.00 | 30.04 | 30.04 | |||||||||||||||||
41 | 2.1 เบี้ยเลี้ยง | งบดำเนินงาน | - | 83,520.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | 52,920.00 | 36.64 | 36.64 | |||||||||||||||||
42 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 14,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 9,000.00 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||||||||||
43 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 10,080.00 | 41.67 | 41.67 | ||||||||||||||||||
44 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 10,800.00 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||||||||||
45 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 11,160.00 | 35.42 | 35.42 | ||||||||||||||||||
46 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 11,880.00 | 31.25 | 31.25 | ||||||||||||||||||
47 | 2.2 น้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | - | 152,600.00 | 40,330.00 | 40,330.00 | 112,270.00 | 26.43 | 26.43 | |||||||||||||||||
48 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 19,600.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 14,100.00 | 28.06 | 28.06 | ||||||||||||||||||
49 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 37,800.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 26,100.00 | 30.95 | 30.95 | ||||||||||||||||||
50 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 25,200.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 18,200.00 | 27.78 | 27.78 | ||||||||||||||||||
51 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 28,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||
52 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 42,000.00 | 9,130.00 | 9,130.00 | 32,870.00 | 21.74 | 21.74 | ||||||||||||||||||
53 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 358,400.00 | 114,582.25 | 114,582.25 | 243,817.75 | 31.97 | 31.97 | |||||||||||||||||
54 | 2.1.2.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 334,400.00 | 112,080.43 | 112,080.43 | 222,319.57 | 33.52 | 33.52 | |||||||||||||||||
55 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 216,800.00 | 216,800.00 | 65,560.99 | 65,560.99 | 151,239.01 | 30.24 | 30.24 | |||||||||||||||||
56 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 27,600.00 | 27,600.00 | 7,843.25 | 7,843.25 | 19,756.75 | 28.42 | 28.42 | |||||||||||||||||
57 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 60,000.00 | 60,000.00 | 25,617.19 | 25,617.19 | 34,382.81 | 42.70 | 42.70 | |||||||||||||||||
58 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,059.00 | 13,059.00 | 16,941.00 | 43.53 | 43.53 | |||||||||||||||||
59 | 2.1.2.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 2,501.82 | 2,501.82 | 21,498.18 | 10.42 | 10.42 | |||||||||||||||||
60 | - สหกรณ์จังหวัด (AIS) | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 2,501.82 | 2,501.82 | 21,498.18 | 10.42 | 10.42 | |||||||||||||||||
61 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
62 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
63 | - จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการภายใต้มาตรการรักษา เสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ระดับจังหวัดปีการผลิต 2567/68 ของส่วนภูมิภาค | งบดำเนินงาน | 2,100.00 | 2,100.00 | ||||||||||||||||||||||
64 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ (07012302001002000000 - 07012680003200000) | งบดำเนินงาน | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | - | ||||||||||||||||||||
65 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์" รุ่นที่ 1 | งบดำเนินงาน | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | - | ||||||||||||||||||||
66 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(07012302001002000000) (07012680007600000) | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 95,560.00 | 43,120.00 | 41,920.00 | 52,440.00 | 45.12 | 43.87 | |||||||||||||||||
67 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 95,560.00 | 43,120.00 | 41,920.00 | 52,440.00 | 45.12 | 43.87 | |||||||||||||||||
68 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ (6)-(7) ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 95,560.00 | 43,120.00 | 41,920.00 | 52,440.00 | 45.12 | 43.87 | |||||||||||||||||
69 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
70 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 34,800.00 | 25,163.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 19,163.00 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||
71 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | 28,800.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||||||||||
72 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
73 | (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | - | - | |||||||||||||||||||
74 | (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 20,900.00 | 15,860.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 10,460.00 | 34.05 | 34.05 | |||||||||||||||||
75 | - เบี้ยเลี้ยง | 17,280.00 | 5,400.00 | |||||||||||||||||||||||
76 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 3,620.00 | ||||||||||||||||||||||||
77 | (5) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,300.00 | 4,022.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 1,982.00 | 50.72 | 50.72 | |||||||||||||||||
78 | - เบี้ยเลี้ยง | 2,880.00 | 2,040.00 | |||||||||||||||||||||||
79 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 2,420.00 | ||||||||||||||||||||||||
80 | (6) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 8,652.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,652.00 | 34.67 | 34.67 | |||||||||||||||||
81 | (7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 13,500.00 | 10,246.00 | 10,246.00 | 10,246.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
82 | (8) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 9,867.00 | 3,254.00 | 3,254.00 | 6,613.00 | 32.98 | 32.98 | |||||||||||||||||
83 | (9) ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ การอบรมโครงการ "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (ระดับปฏิบัติการ : จนท.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์) รุ่นที่ 5 | งบดำเนินงาน | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
84 | (10) ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีเพิ่มเติม กับกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวสันตุ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
85 | (11) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วนสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้เข้าทันการเปลี่ยนแปลง" (ผอ.กจส/ผอ. กสส. รวม 2 คน) | 1,880.00 | 900.00 | 900.00 | 980.00 | 47.87 | 47.87 | |||||||||||||||||||
86 | (12) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ โครงการโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 2 / 2568" | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||
87 | 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | งบดำเนินงาน | 18,880.00 | 35,800.00 | 7,640.00 | 7,640.00 | 26,860.00 | 21.34 | 21.34 | |||||||||||||||||
88 | 3.1) โครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน (07012422047002000000 - 07012680009700000) | งบดำเนินงาน | 17,600.00 | 8,800.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 1,400.00 | 84.09 | 84.09 | |||||||||||||||||
89 | 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์จัดประชุม) | งบดำเนินงาน | 17,600.00 | 8,800.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 1,400.00 | 84.09 | 84.09 | |||||||||||||||||
90 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีชองสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
91 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาและแผนพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | 8,800.00 | 8,800.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 1,400.00 | 84.09 | 84.09 | |||||||||||||||||
92 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | 8,800.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
93 | 3.2) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก (07012422037002000000 - 07012680007500000) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 240.00 | 240.00 | 1,040.00 | 18.75 | 18.75 | |||||||||||||||||
94 | 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 240.00 | 240.00 | 1,040.00 | 18.75 | 18.75 | |||||||||||||||||
95 | - ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 240.00 | 240.00 | 1,040.00 | 18.75 | 18.75 | |||||||||||||||||
96 | 3.3) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (07012422031002000000 - 07012680009900000) | งบดำเนินงาน | 25,720.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 24,420.00 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||||||||
97 | - เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
98 | - ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกัน วินัยทางการเงิน และร่วมกันจัดทำแผนส่งเสริมอาชีพ | งบดำเนินงาน | 24,420.00 | 24,420.00 | ||||||||||||||||||||||
99 | 4. แผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม | งบดำเนินงาน | 45,700.00 | 40,850.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 4,850.00 | 88.13 | 88.13 | |||||||||||||||||
100 | 4.1) โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (07012382010002000000 - 07012680178900000) | งบดำเนินงาน | 45,700.00 | 40,850.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 4,850.00 | 88.13 | 88.13 | |||||||||||||||||
101 | 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (งบประมาณกิจกรรม 5) | งบดำเนินงาน | 7,800.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | - | - | |||||||||||||||||||