ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasResultados de auditorías realizadasLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de actualizaciónNota
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20251/7/202530/9/20252024
Sep 2024 - Marzo 2025
Auditoría interna
Auditoría de Cumplimiento y Desempeño
CMM/AI/01/2025CONTRALORÍA MUNICIPALCMM/114/04/2025CMM/114/04/2025
Verificar que la Unidad Administrativa que representa, haya cumplido cabalmente con las responsabilidades y atribuciones que le fueron conferidas
CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LEGAL
Artículo 79, fracciones III, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo
Lic. Hugo Vega FuerteHombreContraloria Municipal4/10/2025
EN EL MES DE MAYO INICIARON LAS REVISIONES A LAS DISTINTAS UNIDADES RESPONSABLES, AL CIERRE DE ESTE INFORME, AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO ESTA AUDITORIA, ES POR ELLO QUE ALGUNAS COLUMNAS SE ENCUENTRAN SIN INFORMACIÓN
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20251/7/202530/9/20252024Enero-DiciembreAuditoría externa
Auditoría de Cumplimiento Financiero
ASM/1031/2025
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
ASM/1031/2025ASM/1031/2025
Evaluar si los Estados Financieros y la Información financiera contenida en la Cuenta Pública, cumple con las disposiciones de transparencia, legales y normativas aplicables.
Revisión de ingresos y egresos, disponibilidad de deuda, así como los registros contables y presupuestales
Artículos 1, 2, 10 fracciones IX y XII, 11 C, fracciones I, II y IV, 14, 16, fracciones I, II, III, IV, VI, XI, XIII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 48, 48 Bis, 48 BIS (SIC), 48 Ter, 48 Quater, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; 1 2, 6, 8, fracciones I, IV, VI, VIII y IX, 9 fracciones XV y XIX, 14, fracción I y XV, fracciones I y XIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán y Decreto Legislativo 609
Lic. Hugo Vega FuerteHombreContraloria Municipal4/10/2025
EL ACTA DE INICIO SE REALIZO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2025, POR LO QUE EN ESE FECHA INICIARON LOS TRABAJOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA 2024, ES POR ELLO QUE ALGUNAS COLUMNAS SE ENCUENTRAN SIN INFORMACIÓN
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20251/7/202530/9/20252024Enero-DiciembreAuditoría externa
Auditoría de Obra
ASM/1100/2025
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
ASM/1100/2025ASM/1100/2025
Realizar la revisión legal, ocular, paramétrica, de congruencia y contable de obras.
Cumplimiento de los planes anuales, procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicacion, contratación, enajenación, correcta aplicación del presupuesto, destino de las obras y demás inversiónes públicas
Artículos 1, 2, 10 fracciones IX y XII, 11 C, fracciones I, II y IV, 14, 16, fracciones I, II, III, IV, VI, XI, XIII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 48, 48 Bis, 48 BIS (SIC), 48 Ter, 48 Quater, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; 1 2, 6, 8, fracciones I, IV, VI, VIII y IX, 9 fracciones XV y XIX, 14, fracción I y XV, fracciones I y XIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán y Decreto Legislativo 609
Lic. Hugo Vega FuerteHombreContraloria Municipal4/10/2025
EL ACTA DE INICIO SE REALIZO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2025, POR LO QUE EN ESE FECHA INICIARON LOS TRABAJOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA 2024, ES POR ELLO QUE ALGUNAS COLUMNAS SE ENCUENTRAN SIN INFORMACIÓN
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20251/7/202530/9/20252024Enero-DiciembreAuditoría externa
Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
AEGF/5166/2025AEGF/5166/2025
Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Gasto Federalizado, incluyendo las Participaciones Federales, se realizarón de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, la normativa local aplicable en la materia y en observancia a las demás disposiciones jurídicas.
Participaciones Federales a Municipios (Ramo 28); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
Artículos 4, fracciones IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracciones XII, XXI, XXVII y XXVIII, 17 Bis, primer párrafo, 23, 25, 28, 47, 48, 50, 52, 53 y 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 5, fracciones XXIII, XXIV y 21, fracciones V, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación
Lic. Hugo Vega FuerteHombreContraloria Municipal4/10/2025
EL ACTA DE INICIO SE FIRMARA EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025, ES POR ELLO QUE EXISTEN COLUMNAS SIN INFORMACIÓN
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