| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Наказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 22.12.2022 | № | 32од | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1. | 1200000 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 37503713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2. | 1210000 | Управлiння розвитку мiського господарства та капiтального будiвництва Бахмутської мiської ради | 37503713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3. | 1216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 05511000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 27 306 430,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 26 090 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | спеціального фонду- | 1 216 430,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - Конституція України від 28.06.1996 №254/96 зі змінами; - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами; - Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX.; - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами; - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; - Рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 №7/17-509 "Про бюджет Бахмутської міської територіальної громади на 2022 рік"; - Програма економічного і соціального розвиткуБахмутської міської територіальної громади на 2022 рік від 22.12.2021 № 7/17-507; - Програма реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, від 23.12.2020 № 7/3-64, зі змінами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | Забезпечення відкритості, безпеки життєстійкості та екологічної стійкості міста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаціонного господарства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | Фінансова підтримка КП «БАХМУТ-ВОДА» на виплату заробітної плати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | Встановлення внутришньобудинкових лічильників води | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 3 | Розробка та коригування ПКД на об`єкти водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 4 | Придбання комунальної техніки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 5 | Фінансова підтримка для безперебійної роботи КП "БАХМУТ-ВОДА" та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | Фінансова підтримка КП «БАХМУТ-ВОДА» на виплату заробітної плати | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | Встановлення внутришньобудинкових лічильників води | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | Розробка та коригування ПКД на об`єкти водопостачання та водовідведення | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4 | Придбання комунальної техніки | 0,00 | 796 430,00 | 796 430,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 5 | Фінансова підтримка для безперебійної роботи КП "БАХМУТ-ВОДА" та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | 20 090 000,00 | 0,00 | 20 090 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | УСЬОГО | 26 090 000,00 | 1 216 430,00 | 27 306 430,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | Програма реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | 26 090 000,00 | 1 216 430,00 | 27 306 430,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Усього | 26 090 000,00 | 1 216 430,00 | 27 306 430,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0 | Фінансова підтримка КП «БАХМУТ-ВОДА» на виплату заробітної плати | грн. | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | Обсяг видатків на забезпечення заходу | грн. | кошторис | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | Встановлення внутрішньобудинкових лічильників води | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | Обсяг видатків на забезпечення заходів | грн. | довідка про зміни до кошторису | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 0 | Розробка та коригування ПКД на об`єкти водопостачання та водовідведення | грн. | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 3 | Обсяг видатків на забезпечення заходу | грн. | довідка про зміни до кошторису | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0 | Придбання комунальної техніки | грн. | 0,00 | 796 430,00 | 796 430,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 4 | Обсяг видатків на забезпечення заходу | грн. | довідка про зміни до кошторису | 0,00 | 796 430,00 | 796 430,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 0 | Фінансова підтримка для безперебійної роботи КП "БАХМУТ-ВОДА" та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | грн. | 20 090 000,00 | 0,00 | 20 090 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 5 | Обсяг видатків на забезпечення заходу | грн. | кошторис | 20 090 000,00 | 0,00 | 20 090 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 0 | Фінансова підтримка КП «БАХМУТ-ВОДА» на виплату заробітної плати | грн. | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | Обсяг видатків на виплату заробітної плати | грн. | розрахунок | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 0 | Встановлення внутрішньобудинкових лічильників води | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 2 | Кількість лічильників, які планується встановити | од. | договір | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 0 | Розробка та коригування ПКД на об`єкти водопостачання та водовідведення | од. | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 3 | Кількість ПКД, які плануеться розробити або коригувати | од. | договір | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 0 | Придбання комунальної техніки | од. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 4 | Кількість комунальної техніки, яку планується придбати | од. | договір | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 0 | Фінансова підтримка для безперебійної роботи КП "БАХМУТ-ВОДА" та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | грн. | 20 090 000,00 | 0,00 | 20 090 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 5 | Обсяг видатків на виплату заробітної плати та сплату комунальних послуг | грн. | розрахунок | 20 090 000,00 | 0,00 | 20 090 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 0 | Фінансова підтримка КП «БАХМУТ-ВОДА» на виплату заробітної плати | грн. | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | Обсяг видатків на виплату заробітної плати | грн. | розрахунок | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 0 | Встановлення внутрішньобудинкових лічильників води | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | Середні витрати на встановлення 1 од. лічильника | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | Розробка та коригування ПКД на об`єкти водопостачання та водовідведення | грн. | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 3 | Середній обсяг витрат на розробку (коригування ) 1 одиниці ПКД | грн. | розрахунок | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 0 | Придбання комунальної техніки | грн. | 0,00 | 796 430,00 | 796 430,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 4 | Обсяги видатків на придбання однієї одиниці комунальної техніки | грн. | розрахунок | 0,00 | 796 430,00 | 796 430,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 0 | Фінансова підтримка для безперебійної роботи КП "БАХМУТ-ВОДА" та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | грн. | 20 090 000,00 | 0,00 | 20 090 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 5 | Обсяг видатків на виплату заробітної плати та сплату комунальних послуг | грн. | розрахунок | 20 090 000,00 | 0,00 | 20 090 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 0 | Фінансова підтримка КП «БАХМУТ-ВОДА» на виплату заробітної плати | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||