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1 | MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO PÓLIZAS DE CHEQUES/TRANSFERENCIAS FEBRERO 2023 | |||||||||||||||||||||||||
2 | FECHA | CHEQUE/ TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN | MONTO | CUENTA BANCARIA | ||||||||||||||||||||
3 | 1/2/2023 | 18096 | ARMANDO GAETA LOERA | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO | $13.186,30 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
4 | 1/2/2023 | 18097 | DENISSE ESBEIDY MONTES DENA | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE VARIOS PAGOS REVOLVENTES | $49.307,63 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
5 | 1/2/2023 | 18098 | LUIS ARMANDO QUIÑONES RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, VESTIDORES Y ANDADORES EN UNIDAD DEPORTIVA SUR SEM. 5 PERIODO 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2023 | $18.600,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
6 | 1/2/2023 | 18099 | LUIS ARMANDO QUIÑONES RUELAS | PAGO DE NOMINA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERIA EN ARROYO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE SEM. 5 PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2023 | $12.900,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
7 | 1/2/2023 | TRANSFERENCIA | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR SA DE CV | PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA TIPO TRACOR BULLDOZER PARA LA OBRA: APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN SEBASTIÁN - EL PUERTECITO- EL TESORERO, SEGUNDA ETAPA | $816.129,60 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
8 | 1/2/2023 | TRANSFERENCIA | DGR EQUIPOS SA DE CV | PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA TIPO TRACTOR BULLDOZER PARA LA OBRA: APERTURA DE CAMINO, TRAMO TIERRAS COLORADAS - ACATITA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACATITA | $816.129,60 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
9 | 1/2/2023 | TRANSFERENCIA | PEDRO ANTONO CASTAÑEDA ARROYO | PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMOS INTERMITENTES EN CAMINO CRUCERO MATAMOROS - EL CARRIZAL, EM LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL | $345.046,71 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
10 | 1/2/2023 | 1 | YANET CECILIA CORONA LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y UNIFORME PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $16.615,74 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
11 | 2/2/2023 | TRANSFERENCIA | CECILIA ROBLES REYES | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA FIFERENTES COMISIONES Y CAFETERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO | $48.923,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
12 | 2/2/2023 | TRANSFERENCIA | SERVICIO LAMAS SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO | $180.000,01 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
13 | 2/2/2023 | TRANSFERENCIA | JUAN MANUEL ALVAREZ DUARTE | PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, Y BOTIQUIN | $7.239,50 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
14 | 2/2/2023 | TRANSFERENCIA | VIVIAN MADERA BARAJAS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFIFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | $21.619,00 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
15 | 2/2/2023 | TRANSFERENCIA | FLAVIO VARGAS JARA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICLOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | $81.920,00 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
16 | 2/2/2023 | TRANSFERENCIA | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | $10.208,00 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
17 | 2/2/2023 | TRANSFERENCIA | GRACIELA MUÑIZ PEREZ | PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | $37.680,00 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
18 | 2/2/2023 | TRANSFERENCIA | ALEJANDDRO GONZALEZ HERRERA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | $8.290,00 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
19 | 2/2/2023 | TRANSFERENCIA | CECILIA ROBLES REYES | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA | $53.066,00 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
20 | 2/2/2023 | TRANSFERENCIA | SERVICIO LAMAS SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | $147.140,00 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
21 | 3/2/2023 | 18100 | DENISSE ESBEIDY MONTES DENA | PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL WIXARIKA CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES | $87.319,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
22 | 3/2/2023 | 18101 | DENISSE ESBEIDY MONTES DENA | REPOSICION DE CAJA CHICA | $53.557,42 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
23 | 3/2/2023 | 18104 | OMAR CARRILLO REZA | APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE PUEBLA PARA CULMINAR LOS ESTUDIOS, | $5.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
24 | 3/2/2023 | TRANSFERENCIA | DESARROLLADORA INNOVACION Y OBRA TRAVAIL | PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA TIPO TRACTOR BULLDOZER PARA LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN ANDRES - LOS ARCOS, SEGUNDA ETAPA | $801.290,88 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
25 | 3/2/2023 | TRANSFERENCIA | DESARROLLADORA INNOVACION Y OBRA TRAVAIL | PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA TIPO TRACTOR BULLDOZER PARA LA OBRA: APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO UEVA COLONIA - EL LLANITO- LA CEJA - PEDERNALES, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITIC | $1.119.752,64 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
26 | 7/2/2023 | TRANSFERENCIA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | $274.340,00 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
27 | 8/2/2023 | 18111 | LUIS ARMANDO QUIÑONES RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, VESTIDORES Y ANADORES EN UNIDAD DEPORTIVA SUR SEM. 7 (NO.7) DEL 12-18 DE FEBRERO DEL 2023 | $18.600,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
28 | 8/2/2023 | 18112 | LUIS ARMANDO QUIÑONES RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE VADO DE MAMPOSTERIA EN ARROYO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRTE SEM. 6 (NO.6) DEL 05-11 DE FEBRERO DEL 2023 | $3.600,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
29 | 8/2/2023 | 18113 | REYNALDO RIVERA MEDINA | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO, COLONOSCOPIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS | $6.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
30 | 8/2/2023 | 1 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN SEBASTIAN - EL PUERTECITO - EL TESORERO SEGUNDA ETAPA SEM. 1 DEL 01-07 DE ENERO 2023 | $1.400,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
31 | 8/2/2023 | 2 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN SEBASTIAN - EL PUERTECITO - EL TESORERO SEGUNDA ETAPA SEM. 2 DEL 08-14 DE ENERO 2023 | $2.100,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
32 | 8/2/2023 | 3 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN SEBASTIAN - EL PUERTECITO - EL TESORERO SEGUNDA ETAPA SEM. 3 DEL 15-21 DE ENERO 2023 | $2.100,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
33 | 8/2/2023 | 4 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN SEBASTIAN - EL PUERTECITO - EL TESORERO SEGUNDA ETAPA SEM. 4 DEL 22-28 DE ENERO 2023 | $2.100,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
34 | 8/2/2023 | 5 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN ANDRES - LOS ARCOS SEGUNDA ETAPA SEM. 1 DEL 01-07 DE ENERO 2023 | $1.400,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
35 | 8/2/2023 | 6 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN ANDRES - LOS ARCOS SEGUNDA ETAPA SEM. 2 DEL 08-14 DE ENERO 2023 | $2.100,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
36 | 8/2/2023 | 7 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN ANDRES - LOS ARCOS SEGUNDA ETAPA SEM. 3 DEL 15-21 DE ENERO 2023 | $2.450,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
37 | 8/2/2023 | 8 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN ANDRES - LOS ARCOS SEGUNDA ETAPA SEM. 4 DEL 22-28 DE ENERO 2023 | $1.610,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
38 | 8/2/2023 | 9 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO TRAMO TIERRAS COLORADAS - ACATITA SEGUNDA ETAPA SEM. 1 DEL 01-07 DE ENERO 2023 | $1.400,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
39 | 8/2/2023 | 10 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO TRAMO TIERRAS COLORADAS - ACATITA SEGUNDA ETAPA SEM. 2 DEL 08-14 DE ENERO 2023 | $2.485,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
40 | 8/2/2023 | 11 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO TRAMO TIERRAS COLORADAS - ACATITA SEGUNDA ETAPA SEM. 3 DEL 15-21 DE ENERO 2023 | $2.240,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
41 | 8/2/2023 | 12 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO TRAMO TIERRAS COLORADAS - ACATITA SEGUNDA ETAPA SEM. 4 DEL22-28 DE ENERO 2023 | $1.575,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
42 | 8/2/2023 | 13 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO NUEVA COLONIA - EL LLANITO - LA CEJA - PEDERNALES SEGUNDA ETAPA SEM. 2 DEL 08-14 DE ENERO 2023 | $1.050,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
43 | 8/2/2023 | 14 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO NUEVA COLONIA - EL LLANITO - LA CEJA - PEDERNALES SEGUNDA ETAPA SEM. 2 DEL 15-21 DE ENERO 2023 | $2.205,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
44 | 8/2/2023 | 15 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO NUEVA COLONIA - EL LLANITO - LA CEJA - PEDERNALES SEGUNDA ETAPA DEL 01-07 DE ENERO 2023 | $2.100,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
45 | 8/2/2023 | 16 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO NUEVA COLONIA - EL LLANITO - LA CEJA - PEDERNALES SEGUNDA ETAPA DEL 22-28 DE ENERO 2022 | $2.275,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
46 | 9/2/2023 | TRANSFERENCIA | JORGE HUMBERTO SERRANO CARABEZ | PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE SOFBOLL FEMENIL PARA EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE MEZQUITIC | $26.830,80 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
47 | 9/2/2023 | TRANSFERENCIA | JORGE HUMBERTO SERRANO CARABE | PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE SOFBOLL FEMENIL PARA EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE MEZQUITIC | $28.744,80 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
48 | 9/2/2023 | TRANSFERENCIA | IVIDELISA REYES HERNANDEZ | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE ASEO PUBLICO DE OCOTA DE LA SIERRA CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023 | $5.880,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
49 | 9/2/2023 | TRANSFERENCIA | ANA MARIA HARO DELGADO | PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA: CONSERVACION Y EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMOS INTERMITENTES DEL CAMINO SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN- OCOTA DE LOS LLANOS,EN LA LOC DE OCOTA DE LOS LLANOS F:24 07/02/2023 | $489.380,58 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
50 | 9/2/2023 | TRANSFERENCIA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN SEBASTIAN | $74.831,00 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
51 | 9/2/2023 | TRANSFERENCIA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANDRES | $109.620,00 | 119622500 | ||||||||||||||||||||
52 | 10/2/2023 | TRANSFERENCIA | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATORS DE RL DE CV | PAGO CORRESPONDIENTEAL ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PUNTOS INTERMITENTES DEL CAMINO PUEBLO NUEVO-MATAMOROS-POCHOTITA EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA, F:A20D713A8A87 | $514.845,34 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
53 | 10/2/2023 | TRANSFERENCIA | AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS SA DE CV | PAGO CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDADRO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL,F:071C30658F65 | $398.292,32 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
54 | 13/2/2023 | TRANSFERENCIA | ELEAZAR MADERA CANALES | PAGO POR LA COMPRA DE ACELERANTE PARA CONCRETO DARACCEL EN CUBETA DE 19 LTS Y FIBRA PARA CONCRETO, BOLSA DE 600 GRAMOS MARCA F-MAX PARA LA OBRA: REHABILITACION DE VADO DE MAMPOSTERIA EN ARROYO "SAN JUAN" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE | $2.380,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
55 | 13/2/2023 | TRANSFERENCIA | ELEAZAR MADERA CANALES | PAGO POR LA COMPRA DE PANNEL W DE 2", IMPERMEHABILIZANTE ELASTOMERICO PARA LA OBRA: MANTENIMINETO DE VIVIENDA PARA SEGURIDAD PUBLICA | $16.210,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
56 | 13/2/2023 | TRANSFERENCIA | ELEAZAR MADERA CANALES | PAGO POR LA COMPRA DE SIERRA COLADORA MARCA TRUPER Y TRIPLAY DE 12 MM EN SECCION DE 2.44 DE ALTO PARA LA OBRA: REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | $8.030,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
57 | 13/2/2023 | 18116 | CESAR ROLANDO DE LA TORRE MARTINEZ | PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMISIONES | $33.164,41 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
58 | 14/2/2023 | NOMINA | NOMINA | $5.557,22 | 1170504742 | |||||||||||||||||||||
59 | 14/2/2023 | 18117 | LUIS ARMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, VESTIDORES Y ANADORES EN UNIDAD DEPORTIVA SUR SEM. 7 (NO.7) DEL 12-18 DE FEBRERO DEL 2023 | $18.600,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
60 | 14/2/2023 | 18118 | LUIS ARMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, VESTIDORES Y ANADORES EN UNIDAD DEPORTIVA SUR SEM. 7 (NO.7) DEL 12-18 DE FEBRERO DEL 2023 | $12.900,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
61 | 14/2/2023 | 17 | LUIS RMANDO QUIÑONEZ RUELAS | PAGO DE NOMINA DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO UEVA COLONIA- EL LLANITO - LA CEJA - PEDERNALES SEM.5 DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2023 | $1.435,00 | 119622330 | ||||||||||||||||||||
62 | 14/2/2023 | NOMINA | NOMINA | $19.002,83 | 119622500 | |||||||||||||||||||||
63 | 15/2/2023 | NOMINA | NOMINA | NOMINA | $1.133.006,50 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
64 | 15/2/2023 | TRANSFERENCIA | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | $1.000.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
65 | 15/2/2023 | NOMINA | NOMINA | $66.022,55 | 119622500 | |||||||||||||||||||||
66 | 15/2/2023 | NOMINA | NOMINA | $4.684,52 | 119622500 | |||||||||||||||||||||
67 | 16/2/2023 | TRANSFERENCIA | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023 | $324.260,85 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
68 | 16/2/2023 | TRANSFERENCIA | SERVICIO LAMAS SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO | $142.720,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
69 | 16/2/2023 | TRANSFERENCIA | SERVICIO LAMAS SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO | $133.880,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
70 | 16/2/2023 | TRANSFERENCIA | SERVICIO LAMAS SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO 3 | $138.394,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
71 | 16/2/2023 | TRANSFERENCIA | GRACIELAMUÑIZ PEREZ | PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO | $104.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
72 | 16/2/2023 | TRANSFERENCIA | JOSE MANUEL LOPEZ MONROY | PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO | $59.437,24 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
73 | 16/2/2023 | TRANSFERENCIA | JENARO ACUÑA NAVARRETE | PAGO POR TRABAJO DE SOLDADURA EN BASTIDOR CAJON Y TAPA | $7.888,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
74 | 16/2/2023 | TRANSFERENCIA | YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ | PAGO POR REFACCIONES DE MOTOCONFORMADORA 120H CAT DE MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO | $5.300,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
75 | 16/2/2023 | 18121 | MARIA ESPERANZA CAMPOS DENA | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL WIXARIKA Y AUTORIDADES | $21.564,40 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
76 | 16/2/2023 | NOMINA | NOMINA | $6.002,05 | 119622500 | |||||||||||||||||||||
77 | 16/2/2023 | NOMINA | NOMINA | $5.635,51 | 119622500 | |||||||||||||||||||||
78 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | JENARO ACUÑA NAVARRETE | PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA PESADA | $22.040,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
79 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ | PAGO POR REFACCIONES DE HD6 TRACTOR DE MAQUINARIA PESADA | $5.542,09 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
80 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | JOSE MANUEL LOPEZ MONROY | PAGO POR LA REPARACION DE TRANSMISION DE CAMION DINA 7M | $55.100,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
81 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ | PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA | $15.062,02 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
82 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ | PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA | $4.310,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
83 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | JENARO ACUÑA NAVARRETE | PAGO POR SOLDADURA EN CIRCULO COMPLETO DE GATO HIDRAULICO A MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA VOLVO YTRASLADO A PUEBLO NUEVO | $19.140,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
84 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO | PAGO POR LA RENTA DE CAMION 14M3 POR EL PERIODO DE UN MES DE TRABAJO EN LA OBRADE REHABILITACION DE CAMINO 4 CAMS-TAPIAS | $90.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
85 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | JOSE PEDRO RANGEL HERNANDEZ | PAGO POR LA RENTA DE CAMION 14M3 POR EL PERIODO DE UN MES DE TRABAJO EN LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO 4 CAMINOS-TAPIAS | $90.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
86 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO | PAGO POR LA RENTA DE CAMION 14M3 POR EL PERIODO DE UN MES DE TRABAJO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO 4 CAMINOS-TAPIAS | $90.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
87 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | JOSE MANUEL LOPEZ MONROY | PAGO POR REFACIONES Y COMPONENTES PARA TRANSMICION Y CONVERTIDOR PARA TRACTOR D6R | $130.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
88 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | JUAN CARLOS MADERA DE ROBLES | PAGO POR LA RENTA DE CAMION DE 14M3 POR EL PERIODO DE UN MES DE TRABAJO REHABILITACION DE CAMINO TAPIAS HUIZACHE | $90.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
89 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | MARIA LUISA HERRERA GARCIA | PAGO POR LA RENTA DE CAMION 7M3 POR EL PERIODO DE UN MES DE TRABAJO EN LA A REHABILITACION DE CAMINO PUEBLO NUEVO-POCHOTITA | $45.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
90 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | MYRNA YAZMIN LUCERO MICHEL | PAGO POR MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE SANITARIO, VESTIDORES, ANDADORESY CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA SUR, | $35.868,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
91 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | MYRNA YAZMIN LUCERO MICHEL | PAGO POR MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACIONN DE DE MAMPOSTERIA EN ARROYO SAN JUAN | $38.010,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
92 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | MYRNA YAZMIN LUCERO MICHEL | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA LA VIVIENDA DE SEGURIDAD | $19.179,98 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
93 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | SALVADOR ENRIQUE REYES RODRIGUEZ | PAGO POR LA ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 | $27.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
94 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | SALVADOR ENRIQUE REYES RODRIGUEZ | PAGO POR LA ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL2022 | $27.000,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
95 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | JESUS ACEVES GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y SECIONES DE CABILDO, | $15.112,13 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
96 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE DEPORTES. | $22.392,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
97 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | TERESITA DE JESUS SOLIS ROBLES | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS | $25.999,33 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
98 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | TERESITA DE JESUS SOLIS ROBLES | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | $12.318,48 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
99 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | TERESITA DE JESUS SOLIS ROBLES | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA DEPORTES 2 | $45.862,32 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||
100 | 17/2/2023 | TRANSFERENCIA | JUAN MANUEL ALVAREZ DUARTE | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | $9.392,00 | 1170504742 | ||||||||||||||||||||