| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | งบรายจ่าย | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว (รวม PO) | เบิกจ่ายแล้ว (ไม่รวม PO) | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย (ไม่รวม PO) | |||||||||||||||||
5 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 5,402,800.00 | 5,382,800.00 | 3,622,884.00 | 3,622,884.00 | 1,759,916.00 | 67.30 | 67.30 | ||||||||||||||||||
6 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 4,536,400.00 | 4,536,400.00 | 3,022,150.00 | 3,022,150.00 | 1,514,250.00 | 66.62 | 66.62 | |||||||||||||||||
7 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 07012140002701000000 - 07012668555300000 | งบบุคลากร | 4,536,400.00 | 4,536,400.00 | 3,022,150.00 | 3,022,150.00 | 1,514,250.00 | 66.62 | 66.62 | |||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 866,400.00 | 846,400.00 | 600,734.00 | 600,734.00 | 245,666.00 | 70.98 | 70.98 | |||||||||||||||||
9 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน 07012140002702000000 - 07012668555300000 | งบดำเนินงาน | 148,300.00 | 148,300.00 | 98,810.00 | 98,810.00 | 49,490.00 | 66.63 | 66.63 | |||||||||||||||||
10 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน 07012140002702000000 - 07012668555300000 | งบดำเนินงาน | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
11 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 07012140002702000000 - 07012668555300000 | งบดำเนินงาน | 712,300.00 | 692,300.00 | 496,124.00 | 496,124.00 | 196,176.00 | 71.66 | 71.66 | |||||||||||||||||
12 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รหัสงบ 07012280001702000000 | 2,141,380.00 | 2,141,380.00 | 1,435,981.31 | 1,314,181.31 | 705,398.69 | 67.06 | 61.37 | ||||||||||||||||||
13 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,141,380.00 | 2,141,380.00 | 1,435,981.31 | 1,314,181.31 | 827,198.69 | 67.06 | 61.37 | |||||||||||||||||
14 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660178000000 | งบลงทุน | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
15 | 2.1 ) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบอำนวยการ) | งบดำเนินงาน | 2,101,950.00 | 2,101,950.00 | 1,418,351.31 | 1,296,551.31 | 805,398.69 | 67.48 | 61.68 | |||||||||||||||||
16 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค) | 1,827,050.00 | 1,827,050.00 | 1,248,183.46 | 1,126,383.46 | 700,666.54 | 68.32 | 61.65 | ||||||||||||||||||
17 | 1) งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 1,070,063.35 | 948,263.35 | 491,736.65 | 74.31 | 65.85 | |||||||||||||||||
18 | (1) งานอำนวยการจังหวัด | งบดำเนินงาน | 141,300.00 | 141,300.00 | 78,279.00 | 78,279.00 | 63,021.00 | 55.40 | 55.40 | |||||||||||||||||
19 | (2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 120,000.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | 75,000.00 | 45,000.00 | 75.00 | 62.50 | |||||||||||||||||
20 | (3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 144,000.00 | 144,000.00 | 108,000.00 | 90,000.00 | 54,000.00 | 75.00 | 62.50 | |||||||||||||||||
21 | (4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 182,400.00 | 182,400.00 | 136,800.00 | 114,000.00 | 68,400.00 | 75.00 | 62.50 | |||||||||||||||||
22 | (5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 6 อัตรา | งบดำเนินงาน | 528,000.00 | 528,000.00 | 394,899.00 | 328,899.00 | 199,101.00 | 74.79 | 62.29 | |||||||||||||||||
23 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 324,300.00 | 324,300.00 | 262,085.35 | 262,085.35 | 62,214.65 | 80.82 | 80.82 | |||||||||||||||||
24 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 39,800.00 | 39,800.00 | 33,920.00 | 33,920.00 | 5,880.00 | 85.23 | 85.23 | |||||||||||||||||
25 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ | งบดำเนินงาน | 32,880.00 | 32,880.00 | 32,880.00 | 32,880.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
26 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 35,000.00 | 35,000.00 | 25,030.00 | 25,030.00 | 9,970.00 | 71.51 | 71.51 | |||||||||||||||||
27 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด) | งบดำเนินงาน | 97,500.00 | 97,500.00 | 76,320.00 | 76,320.00 | 21,180.00 | 78.28 | 78.28 | |||||||||||||||||
28 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 91,800.00 | 91,800.00 | 72,714.35 | 72,714.35 | 19,085.65 | 79.21 | 79.21 | |||||||||||||||||
29 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,987.00 | 6,987.00 | 1,113.00 | 86.26 | 86.26 | |||||||||||||||||
30 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 19,220.00 | 19,220.00 | 14,234.00 | 14,234.00 | 4,986.00 | 74.06 | 74.06 | |||||||||||||||||
32 | 2) งบส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 387,050.00 | 387,050.00 | 178,120.11 | 178,120.11 | 208,929.89 | 46.02 | 46.02 | |||||||||||||||||
33 | 1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 (เบี้ยเลี้ยง กสส.1-5 , น้ำมันเชื้อเพลิง กสส.2,5 พานพุ่ม ฯลฯ, กจส.) ถัวจ่ายได้ | งบดำเนินงาน | 315,500.00 | 315,500.00 | 141,375.11 | 141,375.11 | 174,124.89 | 44.81 | 44.81 | |||||||||||||||||
34 | 2. ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 71,550.00 | 71,550.00 | 36,745.00 | 36,745.00 | 34,805.00 | 51.36 | 51.36 | |||||||||||||||||
35 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
36 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 36,000.00 | 36,000.00 | 26,365.00 | 26,365.00 | 9,635.00 | 73.24 | 73.24 | |||||||||||||||||
37 | (3) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 10,100.00 | 10,100.00 | 900.00 | 900.00 | 9,200.00 | 8.91 | 8.91 | |||||||||||||||||
38 | (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง | งบดำเนินงาน | 2,900.00 | 2,900.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,220.00 | 57.93 | 57.93 | |||||||||||||||||
39 | (5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 8,550.00 | 8,550.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 5,750.00 | 32.75 | 32.75 | |||||||||||||||||
40 | (6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 274,900.00 | 274,900.00 | 170,167.85 | 170,167.85 | 104,732.15 | 61.90 | 61.90 | |||||||||||||||||
49 | (1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 52,000.00 | 52,000.00 | 29,314.20 | 29,314.20 | 22,685.80 | 56.37 | 56.37 | |||||||||||||||||
50 | - สหกรณ์จังหวัด | งบดำเนินงาน | 16,000.00 | 16,000.00 | 9,737.00 | 9,737.00 | 6,263.00 | 60.86 | 60.86 | |||||||||||||||||
51 | - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 36,000.00 | 36,000.00 | 19,577.20 | 19,577.20 | 16,422.80 | 54.38 | 54.38 | |||||||||||||||||
52 | (2) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 222,900.00 | 222,900.00 | 140,853.65 | 140,853.65 | 82,046.35 | 63.19 | 63.19 | |||||||||||||||||
53 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 138,100.00 | 138,100.00 | 89,769.06 | 89,769.06 | 48,330.94 | 65.00 | 65.00 | |||||||||||||||||
54 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 11,247.25 | 11,247.25 | 12,752.75 | 46.86 | 46.86 | |||||||||||||||||
55 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 40,800.00 | 40,800.00 | 25,384.34 | 25,384.34 | 15,415.66 | 62.22 | 62.22 | |||||||||||||||||
56 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,453.00 | 14,453.00 | 5,547.00 | 72.27 | 72.27 | |||||||||||||||||
103 | 2.2) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 6,040.00 | 22.56 | 22.56 | |||||||||||||||||
104 | 2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สำรวจจัดทำฐานข้อมูลและแนะนำส่งเสริม (ถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม) | งบดำเนินงาน | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 6,040.00 | 57.20 | 57.20 | |||||||||||||||||
105 | (1) ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับจังหวัด | งบดำเนินงาน | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
106 | (2) สำรวจ จัดทำฐานข้อมูล แนะนำส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมฯ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 360.00 | 360.00 | 4,640.00 | 7.20 | 7.20 | |||||||||||||||||
107 | 2.3) โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกร 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 6,630.00 | 6,630.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | 1,320.00 | 80.09 | 80.09 | |||||||||||||||||
108 | เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด 1 ครั้ง | งบดำเนินงาน | 6,630.00 | 6,630.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | 1,320.00 | 80.09 | 80.09 | |||||||||||||||||
109 | 2.4) โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 6,920.00 | 13.50 | 13.50 | |||||||||||||||||
110 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 6,920.00 | 13.50 | 13.50 | |||||||||||||||||
111 | 2.5) งบดำเนินงาน จากศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม รายการค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่นๆ 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
112 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกับกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านน้ำเที่ยงพัฒนาก้าวหน้า | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
113 | 2.6) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปี การผลิต 2566/67 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,100.00 | 32.00 | 32.00 | |||||||||||||||||
114 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,100.00 | 32.00 | 32.00 | |||||||||||||||||
115 | 2.7) โครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบ 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,420.00 | 46.22 | 46.22 | |||||||||||||||||
116 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการบริการจัดการนมทั้งระบบ | งบดำเนินงาน | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,420.00 | 46.22 | 46.22 | |||||||||||||||||
117 | 3.แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 07012360010702000000 | งบดำเนินงาน | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,385.00 | 4,385.00 | 165.00 | 96.37 | 96.37 | |||||||||||||||||
118 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,385.00 | 4,385.00 | 165.00 | 96.37 | 96.37 | ||||||||||||||||||
119 | กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 07012660178900000 | |||||||||||||||||||||||||
120 | - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ถัวจ่าย | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,385.00 | 4,385.00 | 165.00 | 96.37 | 96.37 | ||||||||||||||||||
121 | 4.แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | งบดำเนินงาน | 109,860.00 | 109,860.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 25,860.00 | 76.46 | 76.46 | |||||||||||||||||
122 | 4.1 โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รหัสงบ 07012150026702000000 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
123 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006200000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
125 | 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
126 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) | 14,950.00 | 14,950.00 | 14,950.00 | 14,950.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
127 | 2.1 จัดประชุมทบทวนการจัดทำแผนการตลาดฯ 1 ครั้ง | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
128 | 2.2 จัดประชุมถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นฯ 1 ครั้ง | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
129 | 4.2 โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร รหัสงบ 07012150024702000000 | 80,000.00 | 80,000.00 | 55,920.00 | 55,920.00 | 24,080.00 | 69.90 | 69.90 | ||||||||||||||||||
130 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660005900000 | |||||||||||||||||||||||||
131 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 80,000.00 | 80,000.00 | 55,920.00 | 55,920.00 | 24,080.00 | 69.90 | 69.90 | ||||||||||||||||||
132 | 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) | 42,400.00 | 42,400.00 | 18,320.00 | 18,320.00 | 24,080.00 | 43.21 | 43.21 | ||||||||||||||||||
133 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
134 | 2.1 จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 1 ครั้ง (4 สถาบันๆ ละ 20 ราย แห่งละ 9,400 บาท) | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
135 | 4.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร รหัสงบ 07012150025702000000 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
136 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006000000 | |||||||||||||||||||||||||
137 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
138 | 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
139 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
140 | (ประชุมเพื่อจัดทำแผน/ขับเคลื่อน/ติดตามการยกระดับความเข้มแข็ง แห่งละ 11,800 บาท) | |||||||||||||||||||||||||
141 | 4.4 โครงการ ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร รหัสงบ 07012150027702000000 | 3,160.00 | 3,160.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,780.00 | 43.67 | 43.67 | ||||||||||||||||||
142 | กิจกรรมหลัก ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006100000 | |||||||||||||||||||||||||
143 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,160.00 | 3,160.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,780.00 | 43.67 | 43.67 | ||||||||||||||||||
144 | 1) ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลฯ" | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
145 | 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||
147 | 5.แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | งบดำเนินงาน | 7,120.00 | 7,120.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,520.00 | 50.56 | 50.56 | |||||||||||||||||
148 | 5.1 โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชืกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ รหัสงบ 07012440031702000000 | 7,120.00 | 7,120.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,520.00 | 50.56 | 50.56 | ||||||||||||||||||
149 | กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006800000 | |||||||||||||||||||||||||
150 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,120.00 | 7,120.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,520.00 | 50.56 | 50.56 | ||||||||||||||||||
151 | 1) ค่าพาหนะในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัยหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
152 | 2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล ภายใต้โครงการฯ | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||