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6 | COMPRAS MENORES A 3 UTM | |||||||||||||||||||||||||
7 | MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DEL AREA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||
8 | ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA | |||||||||||||||||||||||||
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10 | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Número de solicitud de Pedido Interna | |||||||||||
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12 | ORDEN DE COMPRA | SERVICIO ALIMENTACION PROGRAMA HABITABILIDAD | 3/12/2025 | 00000645 | IRIS BELLO VEGA | 008768739-2 | NO APLICA | FONDOS EXTRAPRESUPESTARIOS, PROGRAMA HABITABILIDAD, CUENTA CONTABLE N° 214.05.99.241, ITEM : GASTOS OPERACIONALES, SUB ITEM: COLACIONES PARA USUARIOS, MONTO $200.000.- | 200.000 | OC-645.pdf | 00000782 | |||||||||||||||
13 | ORDEN DE COMPRA | COLACIONES PARA 20 USUARIOS MONTO $200.000 FECHA 12/12/2025 | 3/12/2025 | 00000646 | GRUPO FRAGARIA SPA | 078128131-k | NO APLICA | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS ITEM 1.2.2.8 COLACIONES PARA USUARIOS. CTA. CONTABLE 214-05-99-181 | 199.920 | OC-646.pdf | 00000778 | |||||||||||||||
14 | ORDEN DE COMPRA | MATERIALES DE OFICINA | 3/12/2025 | 00000647 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | FONDO PRESUPUESTARIO: EXTRAPRESUPUESTARIO MONTO: $42.700 CTA CTE: 214.05.991.98 | 42.700 | OC-647.pdf | 00000774 | |||||||||||||||
15 | ORDEN DE COMPRA | $207290- PRESUPUESTO MUNICIPAL | 3/12/2025 | 00000648 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | NO APLICA | INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE MUNICIPAL, PPU BPZT-51 | 207.290 | OC-648.pdf | 00000777 | |||||||||||||||
16 | ORDEN DE COMPRA | ARTICULOS DE LIBRERIA | 3/12/2025 | 00000649 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | FONDO PRESUPUESTARIO: EXTRAPRESUPUESTARIO MONTO: $197.000 CTA CTE: 214.05.99.194 ITEM: GASTOS OPERACIONALES | 197.000 | OC-649.pdf | 00000772 | |||||||||||||||
17 | ORDEN DE COMPRA | 4/12/2025 | 00000650 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA REALIZAR JORNADA DE DEPORTE Y PREVENCIÓN, FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 214-05-99-228 | 105.000 | OC-650.pdf | 00000796 | ||||||||||||||||
18 | ORDEN DE COMPRA | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $107.092.- CTA.CTE.214.05.99.165 ITEM: GASTOS GENERALES PROFESIONAL ENCARGADO: DENISS GIACOMOZZI APOYO ADM. PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 9/12/2025 | 00000660 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 107.092 | 00000794 | ||||||||||||||||
19 | ORDEN DE COMPRA | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS PROGRAMA VINCULOS VERSION 18.2.CTA. CONTABLE 214-05-99-218. ITEM, COMUNICACION Y DIFUSION. MONO $93.060. TODOS LOS PRODUCTOS CON LOGOS. | 9/12/2025 | 00000661 | COMERCIAL LA GANGA LIMITADA | 076380650-2 | NO APLICA | DESTINADO PARA CIERRE PROGRAMA VINCULOS (EGRESO VERSION 18). SOUVENIR DE RECONOCIMIENTOS. PARA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025. | 93.060 | OC-661.pdf | 00000797 | |||||||||||||||
20 | ORDEN DE COMPRA | FONDO ADULTO MAYOR. CONCURSO VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 8% DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, MUNICIPALIDADES, AÑO 2025", PROYECTO: "SALUD INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES EN PUREN. (PRIORIDAD 1). ID:27858. CUENTA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL N°115.13.03.99 "DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS". MONTO $250.000 (GASTO INVERSION). | 10/12/2025 | 00000663 | INGENIERIA Y SERVICIOS BFK LTDA | 077322317-3 | NO APLICA | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES. GRUPO VULNERABLE AL AISLAMIENTO Y EL ESTRÉS. SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE OFRECER SERVICIOS DE CUIDADO ESENCIALES (PODOLOGÍA, ESTÉTICA) Y HERRAMIENTAS DE AUTOCUIDADO (TALLERES DE MEDICINA HERBARIA Y COSMÉTICA NATURAL), MITIGANDO LOS EFECTOS DE LA SOLEDAD Y LA ENFERMEDAD. | 137.800 | OC-663.pdf | 00000762 | |||||||||||||||
21 | ORDEN DE COMPRA | FONDO ADULTO MAYOR. CONCURSO VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 8% DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, MUNICIPALIDADES, AÑO 2025", PROYECTO: "SALUD INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES EN PUREN. (PRIORIDAD 1). ID:27858. CUENTA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL N°115.13.03.99 "DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS". MONTO $350.000 (GASTO OPERACIONAL). | 10/12/2025 | 00000665 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES. GRUPO VULNERABLE AL AISLAMIENTO Y EL ESTRÉS. SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE OFRECER SERVICIOS DE CUIDADO ESENCIALES (PODOLOGÍA, ESTÉTICA) Y HERRAMIENTAS DE AUTOCUIDADO (TALLERES DE MEDICINA HERBARIA Y COSMÉTICA NATURAL), MITIGANDO LOS EFECTOS DE LA SOLEDAD Y LA ENFERMEDAD. | 203.999 | OC-665.pdf | 00000756 | |||||||||||||||
22 | ORDEN DE COMPRA | FONDOS MUNICIPALES | 11/12/2025 | 00000674 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | SOLICITA COMPRA DE MATERIALES PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025 | 164.210 | OC-674.pdf | 00000802 | |||||||||||||||
23 | ORDEN DE COMPRA | FONDO MUNICIPAL | 11/12/2025 | 00000675 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | SOLICITUD DE MATERIALES PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025 | 124.780 | OC-675.pdf | 00000804 | |||||||||||||||
24 | ORDEN DE COMPRA | DESTINADO PARA MATERIAL DE OFICINA DEPENDENCIAS PROGRAMA VINCULOS. | 12/12/2025 | 00000676 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS PROGRAMA VINCULOS VERSION 19.1. CTA. CONTABLE 214-05-99-239. ITEM OTROS GASTOS, MONTO $174.700 | 174.700 | OC-676.pdf | 00000822 | |||||||||||||||
25 | ORDEN DE COMPRA | 17/12/2025 | 00000687 | MIRIAM CASTILLO VIDAL | 011988173-0 | NO APLICA | COMPRA DE COFFE PARA 25 PERSONAS PARA REALIZAR CIERRE DE AÑO DE LA BRIGADA ESCOLAR A REALIZARSE EL DIA 15-12-2025, COMPRA CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 214-05-99-228 DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES | 200.000 | OC-687.pdf | 00000814 | ||||||||||||||||
26 | ORDEN DE COMPRA | 17/12/2025 | 00000688 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | NO APLICA | DIDECO PROGRAMA VINCULOS FONDO EXTRA PRESUPUESTARIO N CTA: 214-05-99-239 MONTO A FINANCIAR: 189,988 ITEM: COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOUVENIR ACTIVIDAD GRUPAL Nº 6 VERSION 19" VALORACION GRUPAL", ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 29 DE DICIEMBRE DESDE LAS 10:30 HRS, EN EL SALON PARROQUIAL CON LA TOTALIDAD DE 30 USUARIOS + INVITADOS | 189.988 | OC-688.pdf | 00000815 | ||||||||||||||||
27 | ORDEN DE COMPRA | ALIMENTOS | 17/12/2025 | 00000689 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | FONDO: EXTRAPRESUPUESTARIO CTA CTE: 214.05.99.162 MONTO: $205.780 ACTIVIDAD: MESA DE CORDINACION | 205.780 | OC-689.pdf | 00000826 | |||||||||||||||
28 | ORDEN DE COMPRA | ALIMENTOS | 17/12/2025 | 00000690 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | ACTIVIDAD: MESA DE CORDINACION FONDO: EXTRAPRESUPUESTARIO CTA CTA: 214.05.99.162 MONTO : $162.278 | 164.278 | OC-690.pdf | 00000827 | |||||||||||||||
29 | ORDEN DE COMPRA | FONDOS MUNICIPALES, MONTO $200.000.- | 17/12/2025 | 00000691 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | CELEBRACION NAVIDAD PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA | 200.000 | OC-691.pdf | 00000836 | |||||||||||||||
30 | ORDEN DE COMPRA | FONDOS FNDR | 18/12/2025 | 00000705 | COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD | 076587287-1 | NO APLICA | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE COMPOSTAJE DEL PROYECTO FNDR VERDE SEGURO PUREN LO HACEMOS TODOS | 180.000 | OC-705.pdf | 00000849 | |||||||||||||||
31 | ORDEN DE COMPRA | SERVICIO DE ALIMENTACION CEREMONIA CIERRE DE PROGRAMA 4/7 | 18/12/2025 | 00000706 | IRIS BELLO VEGA | 008768739-2 | NO APLICA | FONDO PRESUPUESTARIO: MUNICIPAL MONTO: $ 200.000 ITEM: ALIMENTACION | 200.000 | OC-706.pdf | 00000745 | |||||||||||||||
32 | ORDEN DE COMPRA | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 19/12/2025 | 00000707 | CONFECCIONES MARGARITA SPA | 078021561-5 | NO APLICA | MANTELES PARA ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECION DE RECURSOS HUMANOS | 190.400 | OC-707.pdf | 00000834 | |||||||||||||||
33 | ORDEN DE COMPRA | FONDOS MUNICIPALES | 19/12/2025 | 00000708 | SALINAS Y FABRES S.A | 091502000-3 | NO APLICA | SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS MECANICOS PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA | 130.047 | OC-708.pdf | 00000853 | |||||||||||||||
34 | ORDEN DE COMPRA | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 26/12/2025 | 00000710 | SOCIEDAD IMPRESORA SAN FRANCISCO LTDA | 078552890-5 | NO APLICA | ADQUISICION DE TALONARIOS PARA LA UNIDAD DE FISCALIZACION | 39.270 | OC-710.pdf | 00000839 | |||||||||||||||
35 | ORDEN DE COMPRA | PREMIACION DE LOS CAMPEONATOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS(BASQUETBOL, FUTBOL, FUTSAL, ENTRE OTROS). ACTIVIDADES INSERTAS EN EL PLAN COMUNAL DE DEPORTE Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PUREN. | 30/12/2025 | 00000724 | COMERCIAL BASTIDAS LTDA | 077337610-7 | NO APLICA | FONDO DEPORTE. CONCURSO VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 8% DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, MUNICIPALIDADES, AÑO 2025", PROYECTO: EL DEPORTE DE COMPETENCIA EN PURÉN LO HACEMOS TODOS PRIMERA PRIORIDAD. ID: 29675. Cuenta de Presupuesto Municipal N°115.13.03.99 "De Otras Entidades Públicas". MONTO $174.000.- | 174.000 | OC-724.pdf | 00000751 | |||||||||||||||
36 | ORDEN DE COMPRA | 30/12/2025 | 00000725 | INGENIERIA Y SERVICIOS BFK LTDA | 077322317-3 | NO APLICA | PROEYCTO: FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN PURÉN IMPULSANDO LA AUTONOMÍA ECONOMICA DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, CODIGO 28284, ITEM INVERSIÓN, MONTO $64.990.- | 64.990 | OC-725.pdf | 00000817 | ||||||||||||||||
37 | ORDEN DE COMPRA | DIFUSION DE LOS CAMPEONATOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS(BASQUETBOL, FUTBOL, FUTSAL, ENTRE OTROS). ACTIVIDADES INSERTAS EN EL PLAN COMUNAL DE DEPORTE Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PUREN. | 30/12/2025 | 00000726 | NAHUELBUTA COMUNICACIONES SPA | 076848383-3 | NO APLICA | FONDO DEPORTE. CONCURSO VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 8% DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, MUNICIPALIDADES, AÑO 2025", PROYECTO: EL DEPORTE DE COMPETENCIA EN PURÉN LO HACEMOS TODOS PRIMERA PRIORIDAD. ID: 29675. Cuenta de Presupuesto Municipal N°115.13.03.99 "De Otras Entidades Públicas". MONTO $120.000.- | 120.000 | OC-726.pdf | 00000752 | |||||||||||||||
38 | ORDEN DE COMPRA | INSUMOS VETERINARIOS | 30/12/2025 | 00000727 | AGROVETERINARIA SANTA LUCIA SPA | 077582278-3 | NO APLICA | FONDO: MUNICIPAL MONTO: $187.672 ACTIVIDAD: CAPACITACION EN MANEJO VETERINARIO EN CERDOS | 187.672 | OC-727.pdf | 00000828 | |||||||||||||||
39 | ORDEN DE COMPRA | ALIMENTOS | 30/12/2025 | 00000728 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | NO APLICA | ACTIVIDAD: CAPACITACION EN PRODUCCION Y ELABORACION FERTILIZANTES ORGANICOS FONDO: MUNICIPAL MONTO: $201.740 | 201.740 | OC-728.pdf | 00000831 | |||||||||||||||
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