ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БИБЛИОТЕКЕ БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ ЗА 2025 ГОДИНУ
2
планиранапланиранаУкупно
3
позиција
контоОПИС ПОЗИЦИЈЕсредствасопственапотребна
4
из буџетасредствасредства
5
ПРИХОДИ
6
742300Приходи остварени делатношћу 800,000 800,000
7
742Приходи остварени делатношћу 800,000 800,000
8
823100Примања од продаје робе 2.000,000 2.000,000
9
Примања од продаје робе /књижара/ 2.000,000 2.000,000
10
791100Приходи из буџета 32.114,000 32.114,000
11
791Приходи из буџета 32.114,000 32.114,000
12
УКУПНО ПРИХОДА: 32.114,000 2.800,000 34.914,000
13
РАСХОДИ
14
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
15
ПА 0001-Функц. локалних установа културе
16
411100Плате и додаци запослених 16.224,000 16.224,000
17
411Плате и додатци запослених 16.224,000 16.224,000
18
412100Допринос ПИО 1.623,000 1.623,000
19
412200Допринос за здравствено о 833,000 833,000
20
412Социјални доприноси 2.456,000 2.456,000
21
413100Превоз на посао и са посла 140,000 20,000 160,000
22
413Превоз на посао и са посла /месечне/ 140,000 20,000 160,000
23
414300Отпремнина и помоћи 180,000 180,000
24
414400Помоћ медицинском лечењу 140,000 140,000
25
414Социјална давања запослен 320,000 - 320,000
26
415100Накнада превоз на посао 400,000 30,000 430,000
27
415Накнаде за запослене 400,000 30,000 430,000
28
416100Награде 1.100,000 1.100,000
29
416416Награде, бонуси и остали 1.100,000 1.100,000
30
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
31
421100Трошкови платни промет 30,000 60,000 90,000
32
421200Енергетске услуге 980,000 980,000
33
421300Комуналне услуге 90,000 40,000 130,000
34
421400Услуге комуникација 120,000 70,000 190,000
35
421500Трошкови осигурања 50,000 10,000 60,000
36
421Стални трошкови 1.270,000 180,000 1.450,000
37
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
38
422100Трошкови дневница 40,000 40,000 80,000
39
422200Дневнице сл.пут иностранс
40
422300Превоз средствима јавног превоза 20,000 20,000
41
422Трошкови путовања 40,000 60,000 100,000
42
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
43
423100Административне услуге 10,000 10,000
44
423200Компјутерске услуге 280,000 20,000 300,000
45
423300Услуге усавршавања запослених 20,000 20,000
46
423400Услуге информисања 150,000 70,000 220,000
47
423500Стручне услуге
48
423600Услуге за домаћинство и угоститељство 20,000 50,000 70,000
49
423700Репрезентација 40,000 40,000 80,000
50
423900Остале опште услуге /пп и пут 7.960.000 / 8.157,000 300,000 8.457,000
51
423Услуге по уговору 8.647,000 510,000 9.157,000
52
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА
53
425100Текуће поправке зграде
54
425200Поправке админист опреме 20,000 20,000 40,000
55
425Текуће поправке и одржава 20,000 20,000 40,000
56
МАТЕРИЈАЛ
57
426100Канцеларијски материјал 200,000 70,000 270,000
58
426300Стручна литература за запос
59
426400Издаци за гориво 30,000 20,000 50,000
60
426600Материјал за културу
61
426800Хигијенски производи 30,000 30,000
62
426900Материјал посебне намене 50,000 40,000 90,000
63
426Материјал 280,000 160,000 440,000
64
ПОРЕЗИ И ТАКСЕ
65
482200Обавезне таксе 10,000 10,000
66
482Порези, таксе и казне 10,000 10,000
67
НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ
68
512200Административна опрема 150,000 50,000 200,000
69
512Машине и опрема 150,000 50,000 200,000
70
515100Књиге библиотека 900,000 500,000 1.400,000
71
515Нематеријална имовина 900,000 500,000 1.400,000
72
КЊИЖАРА
73
523100Трошкови набавке књига у књижари 1.200,000 1.200,000
74
523Трошкови набавке 1.200,000 1.200,000
75
Извори финансирања за ПА 1201-0001
76
1Приходи из буџета 31.947,000 31.947,000
77
4Сопствени приходи буџетских корисника 2.740,000 2.740,000
78
Свега за ПА 1201-0001: 31.947,000 2.740,000 34.687,000
79
Пројекат 1: Манифестација
80
"Дани Настасијевића"
81
423400Услуге информисања 37,000 37,000
82
423600Угоститељске услуге 30,000 30,000
83
423700Услуге репрезентације 20,000 20,000
84
423900Остале опште услуге 80,000 60,000 140,000
85
423Услуге по уговору 167,000 60,000 227,000
86
Извори финансирања за 1201-П1:
87
1Приходи из буџета 167,000 167,000
88
4Сопствени приходи буџетских корисника 60,000 60,000
89
Укупно за 1201-П1: 167,000 60,000 227,000
90
Извори финансирања за Програм 13:
91
1Приходи из буџета 32.114,000 32.114,000
92
4Сопствени приходи буџетских корисника 2.800,000 2.800,000
93
94
Укупно за Програм 13: 32.114,000 2.800,000 34.914,000
95
УКУПНО ПЛАНИРАНО СРЕДСТАВА БИ 32.114,000 2.800,000 34.914,000
96
97
98
99
100