ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเพ็ญ
2
ประจำปีงบประมาณ 2568 ( ร้อยละ 50 )
3
ข้อมูล ณ 31 ม.ค.2568
4
ที่ชื่อโครงการ/ผลการดำเนินการ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค/
5
กิจกรรมแนวทางแก้ไข
6
1ค่าตอบแทน ชมส.
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 50
34,000.00 17,000.00 50ไม่มี
7
2ค่าตอบแทนพยาน
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 14.21
40,100.00 5,700.00 14.21
8
3
ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
300.00
9
4
ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 23.81
8,400.00 2,000.00 23.81
10
5
ค่าตอบแทน จพง.ชันสูตร
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 18.93
50,700.00 9,600.00 18.93
11
พลิกศพ
12
6
ค่าตอบแทนอาสาตำรวจ
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 50
8,000.00 4,000.00 50
13
บ้าน
14
7
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 93.06
269,600.00 250,880.00 93.06
15
8
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13,800.00 13,800.00 100
16
9
ค่าจ้างเหมาบริการ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
30,500.00 30,500.00 100
17
ทำความสะอาด
18
10
ค่าใช้จ่ายส่งหมายเรียก
2,200.00
19
พยาน
20
11
ค่านำมันเชื้อเพลิง
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 49.54
936,300.00 463,800.00 49.54
21
12
ค่าวัสดุสำนักงาน
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5,300.00 5,300.00 100
22
ยอดยกไป 1,399,200.00 802,580.00
23
24
25
ที่ชื่อโครงการ/ผลการดำเนินการ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค/
26
กิจกรรมแนวทางแก้ไข
27
ยอดยกมา 1,399,200.00 802,580.00
28
13ค่าวัสดุจราจร
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3,800.00 3,800.00 100
29
14
ค่าอาหารผู้ต้องหา
21,600.00
30
15ค่าสาธารณูปโภค
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
39,200.00 39,200.00 100
ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้าที่ทำ
31
16
โครงการปฏิรูประบบงาน
36,700.00 การ) ไม่เพียงพอ
32
ตำรวจ
33
17
ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18,500.00 18,500.00 100
34
งานนอกเวลาราขการ
35
สำหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ
36
ระบบกล้องอ่านแผ่นป้าย
37
ทะเบียนอัตโนมัติ
38
( License Plate )
39
18
โครงการตำรวจประสาน
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1,660.00 1,660.00 100
40
โรงเรียน
41
19
โครงการบริหารเพื่อสกัดกั้น
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,000.00 9,000.00 100
42
ยาเสพติดตามชายแดนฯ
43
20
โครงการสลายเครือข่ายผู้มี
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8,000.00 800.00 100
44
อิทธิพลและกลุ่มชาติพันธ์ที่
45
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
46
21OT
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 44.78
356,800.00 159,780.00 44.78
47
22
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
69,500.00 36,700.00
48
งานป้องกันปราบปรามฯ
49
50
รวมทั้งสิ้น 1,537,660.00 875,540.00
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100