A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | RELATÓRIO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES | |||||||||||||||||||||||||
2 | IFPE CAMPUS PAULISTA | |||||||||||||||||||||||||
3 | Orgão | UASG | Ano do Plano | Nº Item | Tipo do item | Subitem | Decrição | Unidade de fornecimento | Quantidade estimada | Elemento de despesas | Renovação de contrato | Grau de prioridade | Data desejada | Nome do grupo | Situação do Item | Unidade Responsável | ||||||||||
4 | 026418 | 155217 | 2020 | 1 | Material | CONSUMO | ESCOVA LIMPEZA GERAL | UNIDADE | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/05/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS/DAP | ||||||||||
5 | 026418 | 155217 | 2020 | 2 | Serviço | PRAZO INDETERMINADO | Energia Elétrica - Fornecimento | SERVIÇO | 1 | Custeio | SIM | Alta | 01/01/2020 | SERVIÇOS CONTINUADOS | Enviado para o ME após a data limite | CMPS/DAP | ||||||||||
6 | 026418 | 155217 | 2020 | 3 | Serviço | CONTINUADO | Publicação Livro / Matéria - Periódica / Oficial | SERVIÇO | 245 | Custeio | SIM | Alta | 01/01/2020 | SERVIÇOS CONTINUADOS | Enviado para o ME após a data limite | GABINETE DG | ||||||||||
7 | 026418 | 155217 | 2020 | 4 | Serviço | CONTINUADO | Embalagem / Etiquetagem / Postagem - Encomenda | SERVIÇO | 1 | Custeio | SIM | Média | 01/01/2020 | SERVIÇOS CONTINUADOS | Enviado para o ME após a data limite | GABINETE DG | ||||||||||
8 | 026418 | 155217 | 2020 | 5 | Material | CONSUMO | ESPONJA LIMPEZA | EMBALAGEM 00000008,00 UN | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/05/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS/DAP | ||||||||||
9 | 026418 | 155217 | 2020 | 7 | Material | PERMANENTE | APARELHO AR CONDICIONADO | UNIDADE | 108 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | Enviado para o ME | CMPS/DAP | |||||||||||
10 | 026418 | 155217 | 2020 | 8 | Serviço | CONTINUADO | PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | UN | 2 | Custeio | SIM | Média | 01/01/2020 | SERVIÇOS CONTINUADOS | Enviado para o ME após a data limite | CPLT-CMPS | ||||||||||
11 | 026418 | 155217 | 2020 | 9 | Serviço | CONTINUADO | CORRETAGEM - SEGURO | UN | 12 | Custeio | SIM | Média | 14/09/2020 | SERVIÇOS CONTINUADOS | Enviado para o ME | CPLT-DEN | ||||||||||
12 | 026418 | 155217 | 2020 | 10 | Material | CONSUMO | ESPONJA LIMPEZA | CAIXA 00000025,00 UN | 200 | Custeio | NÃO | Alta | 01/05/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
13 | 026418 | 155217 | 2020 | 11 | Serviço | CONTINUADO | INFORMATICA - INTERNET | UN | 12 | Custeio | SIM | Alta | 01/01/2020 | SERVIÇOS CONTINUADOS | Enviado para o ME após a data limite | CPLT-CTIC | ||||||||||
14 | 026418 | 155217 | 2020 | 12 | Material | CONSUMO | RODO | CAIXA 00000012,00 UN | 50 | Custeio | NÃO | Média | 30/12/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CPLT-CMPS | ||||||||||
15 | 026418 | 155217 | 2020 | 14 | Material | CONSUMO | SABÃO PÓ | SACO 00000005,00 KG | 150 | Custeio | NÃO | Média | 30/12/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CPLT-CMPS | ||||||||||
16 | 026418 | 155217 | 2020 | 15 | Material | CONSUMO | RODO | UNIDADE | 20 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
17 | 026418 | 155217 | 2020 | 16 | Material | CONSUMO | RODO | UNIDADE | 20 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
18 | 026418 | 155217 | 2020 | 17 | Material | CONSUMO | SABÃO PÓ | SACO 00000005,00 KG | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
19 | 026418 | 155217 | 2020 | 18 | Material | CONSUMO | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 00000100,00 UN | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
20 | 026418 | 155217 | 2020 | 19 | Material | CONSUMO | VASSOURA | UNIDADE | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
21 | 026418 | 155217 | 2020 | 20 | Material | CONSUMO | PANO LIMPEZA | ROLO 00000300,00 M | 5 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
22 | 026418 | 155217 | 2020 | 22 | Material | CONSUMO | PANO LIMPEZA | UNIDADE | 150 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
23 | 026418 | 155217 | 2020 | 23 | Material | CONSUMO | TOALHA DE PAPEL | BOBINA 00000200,00 M | 1000 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
24 | 026418 | 155217 | 2020 | 24 | Material | CONSUMO | PULVERIZADOR PORTÁTIL | UNIDADE | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
25 | 026418 | 155217 | 2020 | 25 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | MICROCOMPUTADOR | UNIDADE | 300 | Investimento | NÃO | Alta | 06/07/2020 | Equipamentos | Enviado para o ME após a data limite | CTIC | ||||||||||
26 | 026418 | 155217 | 2020 | 26 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | TESTADOR | UNIDADE | 1 | Custeio | NÃO | Média | 01/03/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
27 | 026418 | 155217 | 2020 | 27 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | MULTÍMETRO | UNIDADE | 1 | Custeio | NÃO | Média | 01/03/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
28 | 026418 | 155217 | 2020 | 28 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | NOTEBOOK | UNIDADE | 15 | Investimento | NÃO | Alta | 06/07/2020 | Equipamentos | Enviado para o ME após a data limite | CTIC | ||||||||||
29 | 026418 | 155217 | 2020 | 30 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | ´SERVIDOR DE REDE´ | UNIDADE | 2 | Investimento | NÃO | Alta | 06/07/2020 | Equipamentos | Enviado para o ME após a data limite | CTIC | ||||||||||
30 | 026418 | 155217 | 2020 | 31 | Material | CONSUMO | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 20 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
31 | 026418 | 155217 | 2020 | 32 | Material | CONSUMO | CESTO LIXO | UNIDADE | 200 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
32 | 026418 | 155217 | 2020 | 33 | Material | CONSUMO | LUVA BORRACHA | PAR | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
33 | 026418 | 155217 | 2020 | 34 | Material | CONSUMO | TAMPA VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
34 | 026418 | 155217 | 2020 | 35 | Material | CONSUMO | VASSOURA | UNIDADE | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
35 | 026418 | 155217 | 2020 | 36 | Material | CONSUMO | PAPEL HIGIÊNICO | FARDO 00000008,00 RO | 1000 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
36 | 026418 | 155217 | 2020 | 37 | Material | CONSUMO | BALDE | UNIDADE | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
37 | 026418 | 155217 | 2020 | 38 | Material | CONSUMO | SABONETE LÍQUIDO | BOLSA 00000800,00 ML | 1000 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
38 | 026418 | 155217 | 2020 | 39 | Material | CONSUMO | LIMPA-VIDRO | BOMBONA 00000005,00 L | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
39 | 026418 | 155217 | 2020 | 40 | Material | CONSUMO | BALDE | UNIDADE | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
40 | 026418 | 155217 | 2020 | 41 | Material | CONSUMO | PANO PRATO | UNIDADE | 200 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
41 | 026418 | 155217 | 2020 | 42 | Material | CONSUMO | PANO LIMPEZA | UNIDADE | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
42 | 026418 | 155217 | 2020 | 43 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | CAIXA 00000001,00 UN | 8 | Custeio | NÃO | Média | 01/03/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
43 | 026418 | 155217 | 2020 | 44 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | CAIXA 00000001,00 UN | 6 | Custeio | NÃO | Média | 01/03/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
44 | 026418 | 155217 | 2020 | 45 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | CAIXA 00000001,00 UN | 6 | Custeio | NÃO | Média | 01/03/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
45 | 026418 | 155217 | 2020 | 46 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | CAIXA 00000001,00 UN | 6 | Custeio | NÃO | Média | 01/03/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
46 | 026418 | 155217 | 2020 | 47 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | CAIXA 00000001,00 UN | 3 | Custeio | NÃO | Alta | 02/01/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
47 | 026418 | 155217 | 2020 | 48 | Serviço | CONTINUADO | CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS | UN | 12 | Custeio | SIM | Alta | 01/01/2020 | SERVIÇOS CONTINUADOS | Enviado para o ME após a data limite | PLT-CMPS | ||||||||||
48 | 026418 | 155217 | 2020 | 49 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | ESTANTE RACK | UNIDADE | 5 | Investimento | NÃO | Alta | 06/07/2020 | Equipamentos | Enviado para o ME após a data limite | CTIC | ||||||||||
49 | 026418 | 155217 | 2020 | 50 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | ESTANTE RACK | UNIDADE | 1 | Investimento | NÃO | Média | 06/07/2020 | Equipamentos | Enviado para o ME após a data limite | CTIC | ||||||||||
50 | 026418 | 155217 | 2020 | 51 | Serviço | NÃO CONTINUADO | TREINAMENTO NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA | UN | 1 | Custeio | NÃO | Média | 01/03/2020 | SELEÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | Enviado para o ME | CGPE | ||||||||||
51 | 026418 | 155217 | 2020 | 52 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA | UNIDADE | 6 | Custeio | NÃO | Média | 01/03/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
52 | 026418 | 155217 | 2020 | 53 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CABO REDE COMPUTADOR | UNIDADE | 20 | Custeio | NÃO | Alta | 02/01/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
53 | 026418 | 155217 | 2020 | 54 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CABO REDE COMPUTADOR | UNIDADE | 120 | Custeio | NÃO | Alta | 02/01/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
54 | 026418 | 155217 | 2020 | 55 | Material | CONSUMO | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | LITRO | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
55 | 026418 | 155217 | 2020 | 56 | Material | CONSUMO | PAPEL HIGIÊNICO | PACOTE 00000004,00 UN | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
56 | 026418 | 155217 | 2020 | 57 | Material | CONSUMO | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 00000100,00 UN | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
57 | 026418 | 155217 | 2020 | 58 | Material | CONSUMO | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 00000100,00 UN | 200 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
58 | 026418 | 155217 | 2020 | 59 | Material | CONSUMO | ESPANADOR | UNIDADE | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
59 | 026418 | 155217 | 2020 | 60 | Material | CONSUMO | BALDE | UNIDADE | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
60 | 026418 | 155217 | 2020 | 61 | Material | CONSUMO | LIXEIRA | UNIDADE | 10 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
61 | 026418 | 155217 | 2020 | 62 | Material | CONSUMO | TAPETE | UNIDADE | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
62 | 026418 | 155217 | 2020 | 64 | Material | CONSUMO | VASSOURA JARDINAGEM | UNIDADE | 20 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
63 | 026418 | 155217 | 2020 | 65 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CABO LÓGICO BLINDADO | CAIXA 00000001,00 UN | 14 | Custeio | NÃO | Alta | 02/01/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
64 | 026418 | 155217 | 2020 | 66 | Material | CONSUMO | PANO LIMPEZA | UNIDADE | 300 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
65 | 026418 | 155217 | 2020 | 67 | Material | CONSUMO | CESTO LIXO | UNIDADE | 200 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
66 | 026418 | 155217 | 2020 | 68 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CABO REDE COMPUTADOR | CAIXA 00000305,00 M | 14 | Custeio | NÃO | Alta | 02/01/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
67 | 026418 | 155217 | 2020 | 69 | Material | CONSUMO | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 10 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
68 | 026418 | 155217 | 2020 | 70 | Material | CONSUMO | CESTO LIXO | UNIDADE | 200 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
69 | 026418 | 155217 | 2020 | 71 | Material | CONSUMO | VASSOURA | UNIDADE | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
70 | 026418 | 155217 | 2020 | 72 | Material | CONSUMO | LUVA BORRACHA | PAR | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
71 | 026418 | 155217 | 2020 | 73 | Material | CONSUMO | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
72 | 026418 | 155217 | 2020 | 74 | Material | CONSUMO | TOALHA ROSTO | UNIDADE | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
73 | 026418 | 155217 | 2020 | 75 | Material | CONSUMO | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO | UNIDADE | 200 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
74 | 026418 | 155217 | 2020 | 76 | Material | CONSUMO | DISPENSER HIGIENIZADOR | UNIDADE | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
75 | 026418 | 155217 | 2020 | 77 | Material | CONSUMO | BALDE | UNIDADE | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
76 | 026418 | 155217 | 2020 | 78 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CONECTOR CABO PAR TRANÇADO | UNIDADE | 1000 | Custeio | NÃO | Alta | 02/01/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
77 | 026418 | 155217 | 2020 | 79 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | CONECTOR CABO PAR TRANÇADO | UNIDADE | 1500 | Custeio | NÃO | Alta | 02/01/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
78 | 026418 | 155217 | 2020 | 80 | Solução de TIC | MATERIAIS DE TIC | LUZ EMERGÊNCIA | UNIDADE | 10 | Custeio | NÃO | Média | 01/03/2020 | Consumo | Enviado para o ME | CTIC | ||||||||||
79 | 026418 | 155217 | 2020 | 81 | Material | CONSUMO | DETERGENTE ÁCIDO | BOMBONA 00000020,00 L | 5 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
80 | 026418 | 155217 | 2020 | 82 | Material | CONSUMO | ÁGUA SANITÁRIA | GARRAFA 00000001,00 L | 250 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
81 | 026418 | 155217 | 2020 | 83 | Material | CONSUMO | LIMPADOR BASE ÁCIDA | FRASCO 00000001,00 L | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
82 | 026418 | 155217 | 2020 | 84 | Material | CONSUMO | TOALHA DE PAPEL | PACOTE 00001000,00 FL | 900 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
83 | 026418 | 155217 | 2020 | 85 | Material | CONSUMO | ESTOPA | SACO 00000500,00 G | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
84 | 026418 | 155217 | 2020 | 86 | Material | CONSUMO | DESODORIZADOR | FRASCO 00000360,00 ML | 200 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
85 | 026418 | 155217 | 2020 | 87 | Material | CONSUMO | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 600 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
86 | 026418 | 155217 | 2020 | 88 | Material | CONSUMO | CERA | EMBALAGEM 00000500,00 ML | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
87 | 026418 | 155217 | 2020 | 89 | Material | CONSUMO | BOMBA DE INSETICIDA | UNIDADE | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
88 | 026418 | 155217 | 2020 | 90 | Material | CONSUMO | LINHA NÁILON | UNIDADE | 30 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
89 | 026418 | 155217 | 2020 | 91 | Material | CONSUMO | MOP ÚMIDO | UNIDADE | 20 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
90 | 026418 | 155217 | 2020 | 92 | Material | CONSUMO | DESINCROSTANTE | BOMBONA 00000005,00 L | 20 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
91 | 026418 | 155217 | 2020 | 93 | Material | CONSUMO | SABAO LIQUIDO | FRASCO 00000750,00 ML | 10 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
92 | 026418 | 155217 | 2020 | 94 | Material | CONSUMO | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | BOMBONA 00000020,00 L | 5 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
93 | 026418 | 155217 | 2020 | 95 | Material | CONSUMO | SABÃO BARRA | EMBALAGEM 00000005,00 UN | 5 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
94 | 026418 | 155217 | 2020 | 96 | Material | CONSUMO | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | GALÃO 00000005,00 L | 20 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
95 | 026418 | 155217 | 2020 | 97 | Material | CONSUMO | DESINFETANTE | GALÃO 00000005,00 L | 20 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
96 | 026418 | 155217 | 2020 | 98 | Material | CONSUMO | DISPENSER PAPEL TOALHA | UNIDADE | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
97 | 026418 | 155217 | 2020 | 99 | Material | CONSUMO | SILICONE | LITRO | 50 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
98 | 026418 | 155217 | 2020 | 100 | Material | CONSUMO | POLIDOR DOMESTICO DE LOUCA | UNIDADE | 30 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
99 | 026418 | 155217 | 2020 | 101 | Material | CONSUMO | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 00000100,00 UN | 200 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS | ||||||||||
100 | 026418 | 155217 | 2020 | 102 | Material | CONSUMO | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 00000100,00 UN | 100 | Custeio | NÃO | Alta | 01/02/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA | Enviado para o ME | CMPS |