ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรสว่างวีระวงศ์
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2 รวม 8 เดือน
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
4
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคงเหลือผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
5
6
7
1โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวนความยุติธรรมและบริการประชาชน 761,504.00 614,020.22 147,483.78 80.63
8
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 761,504.00 614,020.22 147,483.78 80.63ไม่มี
9
1.ค่า OT,ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง 279,400.00 228,780.00 50,620.00 81.88
10
2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเบิกจ่ายตามระเบียบ 12,700.00 12,700.00 - 100.00
11
3.ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดยังไม่มีการจ้างเหมา 6,800.00 0 6,800.00 0.00
12
4.วัสดุสำนักงานเบิกจ่ายตามระเบียบ 4,900.00 4,900.00 - 100.00
13
5.วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (รถยนต์,รถจักรยานยนต์,รถเช่า)จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามระเบียบ 381,104.00 285,829.69 95,274.31 75.00
14
6.วัสดุจราจรเบิกจ่ายตามระเบียบ 3,500.00 3,500.00 - 100.00
15
7.วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)จัดจ้างอาหารสำหรับผู้ต้องหา 15,500.00 4,175.00 11,325.00 26.94
16
8.รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุเบิกจ่ายระเบียบ 712,104.00 30719.53 681,384.47 4.31
17
9.ค่าสาธารณูปโภคเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่เพียงพอ 36,600.00 53,135.53 - 16,535.53 145.18งบประมาณไม่เพียงพอ
18
2โครงการรณรงค์ป้ปงกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลปีใหม่)เบิกจ่ายตามระเบียบ 21,000.00 21,000.00 - 100.00
19
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สภ.สว่างวีระวงศ์ (เป็นไปตามเป้าหมาย) รวม 761,504.00 614,020.22 147,483.78 80.63
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100