| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Приложение 1 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 | Заполнение форм начинается с указания периода, за который оформляется отчетность. Для этого, в ячейку слева, окрашенную в желтый цвет, введите дату начала отчетного периода, за который заполняется баланс. | |||||||||||||||||||||||||
4 | Форма | ||||||||||||||||||||||||||
5 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | 1/1/2021 | |||||||||||||||||||||||||
6 | на | 31 декабря 2023 года | 6/30/2021 | В ячейку слева, окрашенную в бледно-зеленый цвет, введите дату окончания отчетного периода, за который заполняется баланс. | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Организация | ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" | 01 | 30 | |||||||||||||||||||||||
9 | Учетный номер плательщика | 700036448 | 01 | 06 | январь | июнь | |||||||||||||||||||||
10 | Вид экономической деятельности | Производство хлебобулочной и кондитерской продукции | 2021 | 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | Организационно-правовая форма | Акционерное общество | |||||||||||||||||||||||||
12 | Орган управления | Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома | |||||||||||||||||||||||||
13 | Единица измерения | тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||
14 | Адрес | 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 39а | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Дата утверждения | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Дата отправки | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Дата принятия | ||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Активы | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2022г. | |||||||||||||||||||||
21 | 2023г. | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
23 | I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Основные средства | 110 | 32 231 | 32 144 | 01 ,02 | ||||||||||||||||||||||
25 | Нематериальные активы | 120 | 6 | 6 | 04, 05 | ||||||||||||||||||||||
26 | Доходные вложения в материальные активы | 130 | 03, 02 | ||||||||||||||||||||||||
27 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | инвестиционная недвижимость | 131 | |||||||||||||||||||||||||
29 | предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | |||||||||||||||||||||||||
30 | прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Вложения в долгосрочные активы | 140 | 621 | 294 | 08, 07 | ||||||||||||||||||||||
32 | Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 7 | 7 | 06 | ||||||||||||||||||||||
33 | Отложенные налоговые активы | 160 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 60, 62, 76 | 63 | |||||||||||||||||||||||
35 | Прочие долгосрочные активы | 180 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ИТОГО по разделу I | 190 | 32 865 | 32 451 | |||||||||||||||||||||||
37 | II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Запасы | 210 | 6 456 | 7 344 | |||||||||||||||||||||||
39 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
40 | материалы | 211 | 5 408 | 5 646 | 10, 15, 16 | ||||||||||||||||||||||
41 | животные на выращивании и откорме | 212 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
42 | незавершенное производство | 213 | 20, 21, 23, 29 | ||||||||||||||||||||||||
43 | готовая продукция и товары | 214 | 1 048 | 1 698 | 43, 41, 44 | 42 | |||||||||||||||||||||
44 | товары отгруженные | 215 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
45 | прочие запасы | 216 | |||||||||||||||||||||||||
46 | Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | 464 | 471 | 47 | ||||||||||||||||||||||
47 | Расходы будущих периодов | 230 | 16 368 | 16 033 | 97 | ||||||||||||||||||||||
48 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 123 | 123 | 18 | ||||||||||||||||||||||
49 | Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 8 135 | 7 457 | 60, 62, 76 | 63 | |||||||||||||||||||||
50 | Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 58, 06 | 59 | |||||||||||||||||||||||
51 | Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 154 | 256 | 50, 51, 52, 55, 57, 58 | ||||||||||||||||||||||
52 | Прочие краткосрочные активы | 280 | 2 946 | 3 727 | 94 | ||||||||||||||||||||||
53 | ИТОГО по разделу II | 290 | 34 646 | 35 411 | |||||||||||||||||||||||
54 | БАЛАНС | 300 | 67 511 | 67 862 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Собственный капитал и обязательства | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2022г. | |||||||||||||||||||||
58 | 2023г. | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
60 | III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Уставный капитал | 410 | 17 568 | 17 568 | 80 | ||||||||||||||||||||||
62 | Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | 75 (75-1) | ||||||||||||||||||||||||
63 | Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Резервный капитал | 440 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Добавочный капитал | 450 | 16 151 | 15 684 | 83 | ||||||||||||||||||||||
66 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 2 035 | 2 159 | 84 | ||||||||||||||||||||||
67 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Целевое финансирование | 480 | 4 | 86 | |||||||||||||||||||||||
69 | ИТОГО по разделу III | 490 | 35 754 | 35 415 | |||||||||||||||||||||||
70 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 2 292 | 2 550 | 67 | ||||||||||||||||||||||
72 | Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 4 | 47 | 76 | ||||||||||||||||||||||
73 | Отложенные налоговые обязательства | 530 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
74 | Доходы будущих периодов | 540 | 234 | 554 | 98 | ||||||||||||||||||||||
75 | Резервы предстоящих платежей | 550 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
76 | Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 685 | 670 | |||||||||||||||||||||||
77 | ИТОГО по разделу IV | 590 | 3 215 | 3 821 | |||||||||||||||||||||||
78 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 14 356 | 13 781 | 66 | ||||||||||||||||||||||
80 | Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 2 854 | 1 062 | |||||||||||||||||||||||
81 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 9 837 | 11 907 | |||||||||||||||||||||||
82 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
83 | поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 7 182 | 9 201 | 60 | ||||||||||||||||||||||
84 | по авансам полученным | 632 | 251 | 326 | 62 | ||||||||||||||||||||||
85 | по налогам и сборам | 633 | 304 | 465 | 68 | ||||||||||||||||||||||
86 | по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 442 | 345 | 69 | ||||||||||||||||||||||
87 | по оплате труда | 635 | 1 369 | 1 186 | 70, 76 | ||||||||||||||||||||||
88 | по лизинговым платежам | 636 | 157 | 199 | 76 | ||||||||||||||||||||||
89 | собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 70, 75 | ||||||||||||||||||||||||
90 | прочим кредиторам | 638 | 132 | 185 | 71, 73 | ||||||||||||||||||||||
91 | Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
92 | Доходы будущих периодов | 650 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
93 | Резервы предстоящих платежей | 660 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
94 | Прочие краткосрочные обязательства | 670 | 1 495 | 1 876 | |||||||||||||||||||||||
95 | ИТОГО по разделу V | 690 | 28 542 | 28 626 | |||||||||||||||||||||||
96 | БАЛАНС | 700 | 67 511 | 67 862 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | Генеральный директор | О.С. Тимофеенко | |||||||||||||||||||||||||
99 | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||
100 | Главный бухгалтер | И.А. Маркина | |||||||||||||||||||||||||