ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU PENDANAAN KELURAHAN TAHAP I
3
TAHUN ANGGARAN 2023
4
KOTA YOGYAKARTA
5
6
NOURAIANBAGIAN DAU PENDANAAN KELURAHANKET
7
ANGGARANREALISASISISAVOLUME
8
OUTPUTSATUAN
9
1
Program Pembangunan
10
1.Jaringan air minumUnit
11
2.Drainase dan selokanUnit
12
3.Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampahUnit
13
4.Sumur resapanUnit
14
5.Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukimanUnit
15
6.Alat pemadam api ringanUnit
16
7.Pompa kebakaran portabelUnit
17
8.Penerangan lingkungan pemukiman 264.322.750 217.566.400 46.756.350 2.630 Unit -
18
9.Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya 858.081.020 23.335.700 834.745.320 2 Unit -
19
10.Jalan pemukiman 6.000.000 6.000.000 Meter -
20
11.Jalan poros KelurahanMeter
21
12.Sarana prasarana transportasi lainnya 12.500.000 12.500.000 Unit -
22
13.Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal 26.500.000 26.500.000 Unit -
23
14.Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpaduUnit
24
15.Sarana prasarana kesehatan lainnyaUnit
25
16.Taman bacaan masyarakatUnit
26
17.Bangunan pendidikan anak usia diniUnit
27
18.Wahana permainan anak di pendidikan anak usia diniUnit
28
19.Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnyaUnit
29
2
Program Pemberdayaan
30
1.Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat 402.747.700 325.773.625 76.974.075 534 Pokmas
/Ormas
-
31
2.Keluarga berencana 70.549.000 36.950.000 33.599.000 133 Pokmas
/Ormas
-
32
3.Pelatihan kader kesehatan masyarakat 90.359.000 30.618.000 59.741.000 95 Pokmas
/Ormas
-
33
4.Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya 164.675.000 83.871.000 80.804.000 692 Pokmas
/Ormas
-
34
5.Penyelenggaraan pelatihan kerja 10.404.000 6.930.000 3.474.000 51 Pokmas
/Ormas
-
35
6.Penyelenggaraan kursus seni budaya 224.031.200 77.700.000 146.331.200 170 Pokmas
/Ormas
-
36
7.Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya 1.314.205.650 500.501.000 813.704.650 2.569 Pokmas
/Ormas
-
37
8.Penyelenggaraan pelatihan usaha 1.093.602.455 509.318.375 584.284.080 504 Pokmas
/Ormas
-
38
9.Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya 338.667.425 79.930.000 258.737.425 194 Pokmas
/Ormas
-
39
10.Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 1.224.001.300 649.292.000 574.709.300 2.344 Pokmas
/Ormas
-
40
11.Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya 2.706.855.300 1.233.917.200 1.472.938.100 2.948 Pokmas
/Ormas
-
41
12.Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan KelurahanPokmas
/Ormas
42
13.Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan 7.615.000 7.615.000 Pokmas
/Ormas
-
43
14.Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya 60.330.700 24.347.000 35.983.700 109 Pokmas
/Ormas
-
44
15.Penyediaan layanan informasi tentang bencana 5.301.000 4.101.000 1.200.000 40 Pokmas
/Ormas
-
45
16.Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 68.897.500 11.355.000 57.542.500 86 Pokmas
/Ormas
-
46
17.Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana 15.441.000 3.981.000 11.460.000 5 Pokmas
/Ormas
-
47
18.Edukasi manajemen proteksi kebakaranPokmas
/Ormas
48
19.Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya 34.913.000 14.678.000 20.235.000 65 Pokmas
/Ormas
-
49
Total DAU Pendanaan Kelurahan 9.000.000.000 3.834.165.300 5.165.834.700
50
51
52
53
Bagian DAU Pendanaan Kelurahan yang diterima RKUD pada Tahap 1 4.500.000.000
54
Persentase Penyerapan Anggaran85,20
55
56
57
Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menganggarkan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran DAU pendanaan kelurahan
58
dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan/ atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
59
Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
60
61
62
63
Yogyakarta,
64
Disetujui oleh
65
Sekretaris Daerah
66
67
68
69
70
71
Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M
72
NIP. 196512131992031006
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100