ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ІНФОРМАЦІЯ про видатки і кредитування бюджету Миролюбненської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області за сім місяців 2024 року порівняно з аналогічними показниками попереднього 2023 року станом на 01 серпня 2024 року
2
3
4
5
Загальний фонд
6
КодПоказникВиконано станом на 01.08.2024Виконано станом на 01.08.2023Динаміка зростання/зниження (грн) (к.3-к.4)Динаміка зростання/зниження (%)
7
123456
8
0100Державне управління6 180 670,495 537 416,44643 254,0589,59
9
0150Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад5 378 901,524 902 426,95476 474,5791,14
10
0160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах388 588,71429 210,96-40 622,25110,45
11
0180Інша діяльність у сфері державного управління413 180,26205 778,53207 401,7349,80
12
1000Освіта15 450 474,8914 717 604,20732 870,6995,26
13
1010Надання дошкільної освіти3 466 430,452 883 176,13583 254,3283,17
14
1021Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету4 491 164,855 040 211,89-549 047,04112,23
15
1031Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції7 485 310,596 770 596,18714 714,4190,45
16
1142Інші програми та заходи у сфері освіти0,0023 620,00-23 620,000,00
17
1200Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами6 342,000,006 342,000,00
18
1210Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду1 227,000,001 227,000,00
19
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення857 439,44734 776,91122 662,5385,69
20
3140Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)7 700,000,007 700,000,00
21
3160Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги79 680,1695 421,92-15 741,76119,76
22
3230Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану0,00132 825,60-132 825,600,00
23
3241Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення542 313,30396 379,64145 933,6673,09
24
3242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення227 745,98110 149,75117 596,2348,37
25
4000Культура i мистецтво1 422 134,821 197 238,70224 896,1284,19
26
4030Забезпечення діяльності бібліотек498 044,74446 477,5951 567,1589,65
27
4060Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів924 090,08750 761,11173 328,9781,24
28
5000Фiзична культура i спорт31 183,200,0031 183,200,00
29
5049Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`31 183,200,0031 183,200,00
30
6000Житлово-комунальне господарство1 074 779,511 326 028,56-251 249,05123,38
31
6013Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства702 903,53922 753,21-219 849,68131,28
32
6030Організація благоустрою населених пунктів371 875,98403 275,35-31 399,37108,44
33
7000Економічна діяльність89 242,00321 269,86-232 027,86360,00
34
7130Здійснення заходів із землеустрою7 000,000,007 000,000,00
35
7461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету82 242,00321 269,86-239 027,86390,64
36
8000Інша діяльність612 632,91466 918,44145 714,4776,22
37
8110Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха0,0045 700,00-45 700,000,00
38
8120Заходи з організації рятування на водах5 670,945 670,940,00
39
8130Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони606 961,97421 218,44185 743,5369,40
40
9000Міжбюджетні трансферти840 000,00458 419,88381 580,1254,57
41
9770Інші субвенції з місцевого бюджету200 000,00128 419,8871 580,1264,21
42
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів640 000,00330 000,00310 000,0051,56
43
Всього по загальному фонду
26 558 557,2624 759 672,991 798 884,2793,23
44
Спеціальний фонд
45
КодПоказникВиконано станом на 01.08.2024Виконано станом на 01.08.2023Динаміка зростання/зниження (грн) (к.3-к.4)Динаміка зростання/зниження (%)
46
123456
47
0100Державне управління0,0090 923,00-90 923,000,00
48
0150Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад0,0090 923,00-90 923,000,00
49
1000Освіта152 145,053 567 430,65-3 415 285,602 344,76
50
1010Надання дошкільної освіти11 876,700,0011 876,700,00
51
1021Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету140 268,353 567 430,65-3 427 162,302 543,29
52
9000Міжбюджетні трансферти250 000,000,00250 000,000,00
53
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів250 000,000,00250 000,000,00
54
Всього по спеціальному фонду
402 145,053 658 353,65-3 256 208,60909,71
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100