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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/12/2021 al 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | BENEFICIARIO/CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D00446 | 06/12/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION DE IPEJAL) | $444.608,40 | |||||||||||||||||||||
10 | D00596 | 06/12/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $34.132,94 | |||||||||||||||||||||
11 | D00594 | 22/12/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION DE IPEJAL) | $275.717,91 | |||||||||||||||||||||
12 | D00595 | 23/12/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION DE IPEJAL) | $672.787,99 | |||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | BAJIO SP 2021 cta 031009111 | |||||||||||||||||||||||||
15 | D00447 | 06/12/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $4.754,21 | |||||||||||||||||||||
16 | D00448 | 06/12/2021 | Transferencia | SEDAR (SEDAR) | $23.166,65 | |||||||||||||||||||||
17 | C00016 | 06/12/2021 | Transferencia | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | GP Folio: 11 (IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 11) | $110.408,40 | ||||||||||||||||||||
18 | D00450 | 08/12/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE NOVIEMBRE) | $4.348,00 | |||||||||||||||||||||
19 | E00252 | 08/12/2021 | Cheque | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA (PAGO DE AGUINALDO) | $19.635,60 | ||||||||||||||||||||
20 | D00535 | 08/12/2021 | Transferencia | PAGO PROVICIONAL DE NOVIEMBRE 2021 (PAGO PROVISIONAL DE NOVIMEBRE DEL 2021) | $396.183,00 | |||||||||||||||||||||
21 | D00456 | 09/12/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021) | $636.350,80 | |||||||||||||||||||||
22 | C00017 | 09/12/2021 | Transferencia | DISPERSION DE AGUINALDO | GP Folio: 12 (AGUINALDO JULIO 2021. GP Folio: 12) | $2.753.850,20 | ||||||||||||||||||||
23 | D00458 | 10/12/2021 | Transferencia | REINTEGRO DE RECURSOS (REITREGO DE RECURSOS) | $600.000,00 | |||||||||||||||||||||
24 | E00251 | 15/12/2021 | Cheque | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA | SOTO LOMELY SANDARA FABIOLA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021) | $3.618,80 | ||||||||||||||||||||
25 | D00492 | 20/12/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DICIEMBRE DEL 2021) | $768.917,40 | |||||||||||||||||||||
26 | D00536 | 20/12/2021 | Transferencia | PAGO PROVISIONAL DE AGUINALDO (PAGO PROVISIONAL DE DICIEMBRE DEL 2021) | $1.045.280,00 | |||||||||||||||||||||
27 | E00253 | 21/12/2021 | Cheque | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA (PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021) | $4.171,40 | ||||||||||||||||||||
28 | E00254 | 21/12/2021 | Cheque | MORALES ABARCA CARLOS | MORALES ABARCA CARLOS (PAGO DE FINIQUITO) | $5.610,40 | ||||||||||||||||||||
29 | E00255 | 21/12/2021 | Cheque | HERNADEZ HERNANDEZ ENRIQUE | HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE (PAGO DE FINIQUITO) | $4.835,80 | ||||||||||||||||||||
30 | E00256 | 21/12/2021 | Cheque | RODRIGUEZ MOSQUEDA RODRIGO | RODRIGO MOSQUEDA RODRIGO (PAGO DE FINIQUITO) | $3.257,00 | ||||||||||||||||||||
31 | D00537 | 21/12/2021 | Transferencia | PAGO DE IMSS DE DICIEMBRE (PAGO DE IMSS DE DICIEMBRE DEL 2021) | $115.027,78 | |||||||||||||||||||||
32 | D00503 | 22/12/2021 | Transferencia | IPEJAL (PAGO DE IPEJAL) | $472.668,61 | |||||||||||||||||||||
33 | D00508 | 22/12/2021 | Transferencia | SEDAR (SEDAR) | $23.047,36 | |||||||||||||||||||||
34 | D00511 | 22/12/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE DICIEMBRE DEL 2021) | $124.837,54 | |||||||||||||||||||||
35 | D00514 | 22/12/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $475.837,29 | |||||||||||||||||||||
36 | D00606 | 22/12/2021 | Transferencia | SEDAR (SEDAR) | $23.166,65 | |||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | BANBAJIO SEGURIDAD 0330069330101 | |||||||||||||||||||||||||
39 | E00266 | 07/12/2021 | Cheque | MARTINEZ CASTRO MARIA DEL ROSARIO | MARTINEZ CASTRO MARIA DEL ROSARIO (PAGO DE FINIQUITO) | $4.470,80 | ||||||||||||||||||||
40 | D00454 | 09/12/2021 | Transferencia | TRASPASO DE RECURSO (TRASPADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS) | $600.000,00 | |||||||||||||||||||||
41 | D00456 | 09/12/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021) | $165.266,80 | |||||||||||||||||||||
42 | C00017 | 09/12/2021 | Transferencia | DISPERSION DE AGUINALDO | S/C (AGUINALDO JULIO 2021. GP Folio: 12) | $215.624,40 | ||||||||||||||||||||
43 | D00492 | 20/12/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DICIEMBRE DEL 2021) | $186.513,20 | |||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | BAJIO 031009103 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
46 | D00444 | 01/12/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE CV (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $611.466,89 | |||||||||||||||||||||
47 | D00445 | 01/12/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
48 | E00257 | 06/12/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $21.896,47 | ||||||||||||||||||||
49 | D00609 | 07/12/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS (PAGO DE LUZ) | $1.884,00 | |||||||||||||||||||||
50 | D00609 | 07/12/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS (PAGO DE LUZ) | $63.570,00 | |||||||||||||||||||||
51 | D00609 | 07/12/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS (PAGO DE LUZ) | $6.843,00 | |||||||||||||||||||||
52 | D00609 | 07/12/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS (PAGO DE LUZ) | $9.462,00 | |||||||||||||||||||||
53 | D00609 | 07/12/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS (PAGO DE LUZ) | $4.582,00 | |||||||||||||||||||||
54 | D00609 | 07/12/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS (PAGO DE LUZ) | $3.088,00 | |||||||||||||||||||||
55 | D00609 | 07/12/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS (PAGO DE LUZ) | $2.972,00 | |||||||||||||||||||||
56 | D00609 | 07/12/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS (PAGO DE LUZ) | $1.824,00 | |||||||||||||||||||||
57 | D00609 | 07/12/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS (PAGO DE LUZ) | $1.335,00 | |||||||||||||||||||||
58 | D00450 | 08/12/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE NOVIEMBRE) | $100,87 | |||||||||||||||||||||
59 | D00459 | 10/12/2021 | Transferencia | GRUPO BARRU SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS) | $37.152,53 | |||||||||||||||||||||
60 | E00258 | 10/12/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $39.703,17 | ||||||||||||||||||||
61 | E00260 | 10/12/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (PAGO DE RECIBOS DE CFE) | $8.160,30 | ||||||||||||||||||||
62 | D00610 | 10/12/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (LIMPIEZA DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
63 | E00262 | 16/12/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $38.040,06 | ||||||||||||||||||||
64 | D00469 | 17/12/2021 | Transferencia | RAMON CONTRERAS MACIAS (PEGAMARMOL) | $3.735,49 | |||||||||||||||||||||
65 | D00470 | 17/12/2021 | Transferencia | F. DOMENE Y SOCIOS A DE CV (COMPRA DE PAPELERIA) | $8.210,85 | |||||||||||||||||||||
66 | D00471 | 17/12/2021 | Transferencia | GELIMEX SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | $17.690,12 | |||||||||||||||||||||
67 | D00472 | 17/12/2021 | Transferencia | TOKA INTERANCIONAL SAPI SA DE CV (TARJESTAS PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO) | $90,48 | |||||||||||||||||||||
68 | D00473 | 17/12/2021 | Transferencia | MARTIN CONTRERAS MARTINEZ (IMPRESION DE CALCAMONIAS) | $1.241,20 | |||||||||||||||||||||
69 | D00474 | 17/12/2021 | Transferencia | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS (CERTIFICACIONES DE NOMBRAMIENTO) | $4.350,00 | |||||||||||||||||||||
70 | D00475 | 17/12/2021 | Transferencia | ALFONSO NUÑEZ DE LA O (ALIMENTO PARA AVES PAA) | $13.950,00 | |||||||||||||||||||||
71 | D00476 | 17/12/2021 | Transferencia | EMMANUEL GONZALEZ PADILLA (LLANTAS PARA CARRITOS DE GOLF) | $38.000,21 | |||||||||||||||||||||
72 | D00477 | 17/12/2021 | Transferencia | MARIA DE JESUS LOPEZ OCHOA (TONER PARA IMPRESORAS FAC. 6065) | $74.521,88 | |||||||||||||||||||||
73 | D00478 | 17/12/2021 | Transferencia | ALEJANDRA SIERRA MARTINEZ (MADERA PARA JARDIN JAPONES) | $24.418,80 | |||||||||||||||||||||
74 | D00484 | 17/12/2021 | Transferencia | MAURICIO RICARDO GUTIERREZ JIMENEZ (IMPRESION DE PLACAS Y BORDADOS UNIFORMES) | $16.292,20 | |||||||||||||||||||||
75 | D00485 | 17/12/2021 | Transferencia | CARROS DE GOLF Y ELECTRICOS MX (CARGADOR PARA CARRITO DE GOLF) | $18.200,00 | |||||||||||||||||||||
76 | D00486 | 17/12/2021 | Transferencia | MADERAS DE ANDA SA DE CV (MADERA PARA EL TAPANCO) | $11.774,00 | |||||||||||||||||||||
77 | D00487 | 17/12/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
78 | D00488 | 17/12/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA) | $525.160,23 | |||||||||||||||||||||
79 | D00489 | 17/12/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (LIMPIEZA DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
80 | D00490 | 17/12/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS) | $917,00 | |||||||||||||||||||||
81 | D00490 | 17/12/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS) | $399,00 | |||||||||||||||||||||
82 | D00490 | 17/12/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS) | $399,00 | |||||||||||||||||||||
83 | D00490 | 17/12/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS) | $514,00 | |||||||||||||||||||||
84 | D00490 | 17/12/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS) | $2.347,00 | |||||||||||||||||||||
85 | D00611 | 17/12/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL (MANTENIMIENTO DE INFRACTRUTURA) | $399.529,11 | |||||||||||||||||||||
86 | D00612 | 17/12/2021 | Transferencia | DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO (MATERIAL ELECTRICO) | $49.425,22 | |||||||||||||||||||||
87 | D00613 | 17/12/2021 | Transferencia | RAQUEL LARA CAPETILLO (IMPRESION DE RECIBOS) | $1.972,00 | |||||||||||||||||||||
88 | D00617 | 17/12/2021 | Transferencia | RAMON CONTRERAS MACIAS (PEGAMARMOL) | $3.735,49 | |||||||||||||||||||||
89 | D00497 | 20/12/2021 | Transferencia | CARLOS VELAZQUEZ AGUILA (CONSERVACION DE TALUD) | $16.262,81 | |||||||||||||||||||||
90 | D00497 | 20/12/2021 | Transferencia | CARLOS VELAZQUEZ AGUILA (CONSERVACION DE TALUD) | $22.274,69 | |||||||||||||||||||||
91 | D00498 | 20/12/2021 | Transferencia | LUIS GUILLERMO HERNANDEZ MARQUEZ (ADECUACION Y CANALIZACION) | $25.619,76 | |||||||||||||||||||||
92 | E00263 | 22/12/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (PAGO DE RECIBOS DE CFE) | $23.154,00 | ||||||||||||||||||||
93 | E00264 | 22/12/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $30.614,79 | ||||||||||||||||||||
94 | D00504 | 22/12/2021 | Transferencia | COMUNICACION INTEGRALES JIFA (TIEMPO AIRE PARA CELULARES) | $8.000,00 | |||||||||||||||||||||
95 | D00505 | 22/12/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE CV (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $321.926,36 | |||||||||||||||||||||
96 | D00506 | 22/12/2021 | Transferencia | GRUPO BARRU SA DE CV (TRABAJOS HIDRAULICOS) | $22.661,57 | |||||||||||||||||||||
97 | D00511 | 22/12/2021 | Transferencia | TOKA INTERANCIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE DICIEMBRE DEL 2021) | $2.896,23 | |||||||||||||||||||||
98 | D00512 | 22/12/2021 | Transferencia | TECNOLOGIA EN LLAVES Y CERRADURAS (COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS) | $31.853,08 | |||||||||||||||||||||
99 | D00513 | 22/12/2021 | Transferencia | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE (COMPRA DE CASCOS) | $3.750,72 | |||||||||||||||||||||
100 | D00515 | 22/12/2021 | Transferencia | CALZADO DE TRABAJO SA DE CV (COMPRA DE GUANTES) | $2.331,80 | |||||||||||||||||||||