ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
2
ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
3
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
4
ที่ประมาณการงบประมาณผลการเบิกจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละเป็นไปตามเป้าหมาย/ต่ำกว่าเป้าหมาย
5
แผนงานยุทธศาสตร์ รักษาความสงบภายในประเทศ
6
โครงการ: บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
7
กิจกรรม: การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
8
1งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ733,800100%ตามเป้าหมาย
9
2ค่าสาธารณูปโภค38,100100%ตามเป้าหมาย
10
3ค่าตอบแทน 4 ประเภท (ค่าตอบแทนพยาน,ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ,ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียก

22,100100%ตามเป้าหมาย
11
4
ค่าตอบแทนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์และอาสาสมัครตำรวจบ้าน
29,000100%ตามเป้าหมาย
12
5เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์---
13
6
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจ่ายในราชการประจำรถยนต์เช่า
46,800100%ตามเป้าหมาย
14
7โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่,เทศกาลสงกรานต์)36,960100%ตามเป้าหมาย
15
8ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล---
16
กิจกรรม: การรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว
17
1ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง2,815100%ตามเป้าหมาย
18
19
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
20
โครงการ: สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
21
1
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
4,480100%ตามเป้าหมาย
22
2
ศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ารายการ ค่าใช้จ่ายโครงการ
23
3โครงการชุมชนยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ47,000100%ตามเป้าหมาย
24
4โครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษาฯ25,425100%ตามเป้าหมาย
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100