ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรทากาศ
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1,2
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
4
5
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
6
1โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมาย868,800 820,800 94.48ไม่มีปัญหา/อุปสรรคขัดข้อง แต่อย่างใด
7
ค่า OT.254,400 254,400 100.00
8
ค่าตอบแทนพยาน20,000 600 3.00
9
ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน100 - 0.00
10
ค่าตอบแทนนักจิตฯ4,200 - 0.00
11
ค่าตอบแทน จพง.ชันสูตรพลิกศพ25,300 12,000 47.43
12
ค่าตอบแทนส่งหมายเรียกฯ1,100 1,100 100.00
13
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ51,600 51,600 100.00
14
ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ6,800 - 0.00
15
ค่าจ้างเหมาบริการ+สะอาด15,100 15,100 100.00
16
ค่าสาธารณูปโภค19,500 19,500 100.00
17
วัสดุจราจร1,900 1,900 100.00
18
วัสดุสำนักงาน2,600 2,600 100.00
19
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง430,500 430,500 100.00
20
วัสดุอาหารผู้ต้องหา6,300 2,100 33.33
21
วัสดุงานสอบสวน13,10013,100100.00
22
งานป้องกันปราบปราม16,300 16,300 100.00
23
2กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด เป็นไปตามเป้าหมาย 11,850 11,850 100ไม่มีปัญหา/อุปสรรคขัดข้อง แต่อย่างใด
24
ชายแดนพักคอย Heart Land 7,950 7,950 100
25
ผู้มีอิทธิพลฯ กลุ่มชาติพันธุ์ 3,900 3,900 100
26
รวม 880,650 832,650 94.55
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100