ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567
4
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค
5
แนวทางการแก้ไข
6
1งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน
7
- ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงในประเทศ
8
- กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปราถนา
9
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 74,700.00 73,632.00 98.57%ไม่มี
10
1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
- ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
16,700.00 15,632.00 94%ไม่มี
11
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
เจ้าหน้าที่ในภารกิจ ดังต่อไปนี้
21,000.00 21,000.00 100%ไม่มี
12
1.1.3 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลฯ
1) ตรวจสอบ คัดกรอง สกัดกั้น บุคคล
37,000.00 37,000.00 100%ไม่มี
13
ต้องห้าม มิให้เข้ามาในราชอาณาจักร
14
2) ตรวจสอบคนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ใน
15
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
16
3) ให้บริการคนต่างด้าว ในการขออยู่ต่อ
17
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
18
4) ป้องกันปราบปรามคนต่างด้าว
19
ที่กระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร
20
5) ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกไป
21
นอกราชอาณาจักร
22
6) เป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
23
และสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
24
7) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
25
ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
26
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,600.00 6,270.67 95.01%ไม่มี
27
1.2.1 ค่าไฟฟ้า
- กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน
- -0%ไม่มี
28
1.2.2 ค่าน้ำประปา 2,174.00 1,477.67 68%ไม่มี
29
1.2.3 ค่าไปรษณีย์ 2,500.00 2,867.00 115%ไม่มี
30
1.2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,926.00 1,926.00 100%ไม่มี
31
2 - แผนงาน บุคคลากรภาครัฐ
32
- กิจกรรม ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
33
1.3 ค่าเช่าบ้าน 164,000.00 103,000.00 62.80%ไม่มี
34
- กำหนดมาตรการในการจัดการสวัสดิการ
35
บ้านพักอย่างมีประสิทธิภาพ
36
- เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้ข้าราชการตำรวจ
37
ตามสิทธิ์
38
3งบประมาณค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขยายใช้ถึง 30 ก.ย.67
39
3.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,022,273.00 573,512.00 56.10%ไม่มี
40
3.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
- ใช้ในการสนับสนุนภารกิจ ดังต่อไปนี้
50,000.00 46,282.00 93%ไม่มี
41
3.1.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
1) ตรวจสอบ คัดกรอง สกัดกั้น บุคคล
30,000.00 17,280.00 58%ไม่มี
42
3.1.3 ค่าใช้สอยอื่นๆ
ต้องห้าม มิให้เข้ามาในราชอาณาจักร
106,273.00 125,900.00 118%ไม่มี
43
3.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
2) ตรวจสอบคนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ใน
25,000.00 20,000.00 80%ไม่มี
44
3.1.5 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลฯราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 296,000.00 148,000.00 50%ไม่มี
45
3.1.6 ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด 3) ให้บริการคนต่างด้าว ในการขออยู่ต่อ 210,000.00 84,000.00 40%ไม่มี
46
3.1.7 วัสดุน้ำดื่มในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 30,000.00 22,500.00 75%ไม่มี
47
3.1.8 วัสดุสำนักงาน 4) ป้องกันปราบปรามคนต่างด้าว 40,000.00 -0%ไม่มี
48
3.1.9 วัสดุงานบ้านงานครัวที่กระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร 30,000.00 -0%ไม่มี
49
3.1.10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5) ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกไปนอก 15,000.00 14,550.00 97%ไม่มี
50
3.1.11 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราชอาณาจักร 190,000.00 95,000.00 50%ไม่มี
51
6) เป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
52
และสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
53
7) ใช้ในการซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย
54
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสวัสดิการ
55
8) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็น
56
ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
57
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 198,473.28 124,483.85 62.72%ไม่มี
58
3.2.1 ค่าไฟฟ้า - กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน 171,843.00 117,052.60 68%ไม่มี
59
3.2.2 ค่าน้ำประปา 9,000.28 1,792.25 20%ไม่มี
60
3.2.3 ค่าไปรษณีย์ 8,000.00 2,750.00 34%ไม่มี
61
3.2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,630.00 2,889.00 30%ไม่มี
62
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปช่วยราชการ บก.ตม.2 40,232.00 40,232.00 100%ไม่มี
63
รวม 1,506,278.28 921,130.52 61.15%
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100