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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | N_F24_LTAIPEC_Art74FrXXIV | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2021 | 1/7/2021 | 30/9/2021 | 2017 | 2017 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 188-DS-GF | Auditoria Superior de la Federacion | AEGF/2963/2018 | DGARFT "B"/3246/2018 | no aplica | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa U006 2017, afin de que cumplan con el convenio celebrado y demás disposiciones juridicas aplicables | Subsidios Federales para Organismos Descentralizados | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | OFICIO DARFT B.3-0139-2018 | https://drive.google.com/open?id=1coWgfxKHPfXa7i9_cF9ndR2SEnlvxDYE | 6 Observaciones | https://drive.google.com/file/d/1LbwxFugii53ef9Tgkq5WgzpiaTpkY4nJ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/172h7LhRU0-SAuzgD3-33itmTb1aFWV2m/view?usp=sharing | Inicio de Expediente de presunta responsabilidad Administrativa: 2017-4-99013-15-0188-15-001-EPRA/0124/2019 | Órgano Interno de Control | 1 | https://drive.google.com/open?id=1eaipLm20ydhvdHxkFDoJ3_8XDFP4KiNB | 1 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 11/10/2021 | 30/9/2021 | En espera de resolución |
9 | 2021 | 1/7/2021 | 30/9/2021 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | Auditoria de cumplimiento | 606-DE-GF | SECONT- ASF | AEGF/0673/2019 | SC/DGAG/EASF/2019-00169 | SC/DGAG/0808/2019 | Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de Participaciones Federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable | transferencias del subsidio estatal del las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018 | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | OFICIO SC/DGAG/1169/2019 | https://drive.google.com/open?id=1Ac6GjsRJRBjpOlLZ2bx8hjrYEzB9Os_y | una solicitud de aclaración | https://drive.google.com/open?id=183m3bmHD9wzbyLY_q-fl1AuM9yhXiErG | https://drive.google.com/open?id=1NmyQi0Dc5mKYxRhZYe70af-qketjogQ5 | solicitud de aclaración | Órgano Interno de Control | 1 | https://drive.google.com/open?id=1wKpnqxbQr9oBuyle91gOsXBWQwNSKRi- | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 11/10/2021 | 30/9/2021 | En proceso de solventación |
10 | 2021 | 1/7/2021 | 30/9/2021 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 146-DS-GF | Auditoria Superior de la Federacion | AEGF/2201/2019 | DGARFT "B"/1265/2019 | no aplica | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa U006 2018, afin de que cumplan con el convenio celebrado y demás disposiciones juridicas aplicables | Subsidios Federales para Organismos Descentralizados | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | OFICIO DARFT B.2/383/2019 | https://drive.google.com/file/d/1LgUB-LGLa5DkFcG7t8vni-4Q_Hqe6Ugg/view?usp=sharing | 11 Observaciones | https://drive.google.com/file/d/1gdwZ38MDQ-taSzAME_BDNgkn2JCFOR3v/view | https://drive.google.com/open?id=1gdwZ38MDQ-taSzAME_BDNgkn2JCFOR3v | una solicitud de aclaración, 2 pliegos de observaciones | Órgano Interno de Control | 3 | https://drive.google.com/file/d/1anB_U6lR5N5UyTj9_YBBkoCHwSWN9Y3_/view?usp=sharing | 3 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 11/10/2021 | 30/9/2021 | En proceso de solventación |
11 | 2021 | 1/7/2021 | 30/9/2021 | 2020 | 2020 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 574-DS-GF | SECONT- ASF | AEGF/0456/2021 | SC/DGAG/0213/2021 | no aplica | Fiscalizar la gestión de Recursos Federales transferidos a la entidad federativa correspondiente al fondo de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019. | transferidos a la entidad federativa correspondiente al Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2019, así como de los Remanentes FAM 2019. | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | EN PROCESO | en proceso | en proceso | Órgano Interno de Control | 0 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611045&fecha=08/02/2021 | Órgano Interno de Control | 11/10/2021 | 30/9/2021 | En desarrollo | |||||
12 | 2021 | 1/7/2021 | 30/9/2021 | 2020 | 2020 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 164-DS | Auditoria Superior de la Federacion | AEGF/1610/2021 | AEGF/1610/2021 | no aplica | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa U006 2020, afin de que cumplan con el convenio celebrado y demás disposiciones juridicas aplicables | Subsidios Federales para Organismos Descentralizados | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | OFICIO NUM DARF"B.3"/1042/2021 | https://drive.google.com/file/d/1SjQO6qO50G64y5lBriHbRL7UFukfry9u/view?usp=sharing | 4 observaciones | https://drive.google.com/file/d/1GAmK-aNAvVfch0ngxiWicv73vBYAaMGH/view?usp=sharing | en proceso | Órgano Interno de Control | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 11/10/2021 | 30/9/2021 | En desarrollo | |||
13 | 2021 | 1/7/2021 | 30/9/2021 | 2020 | 2020 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | ASE/DAC/200/2021 | ASECAM | ASE/DAC/200/2021 | Requerimiento de información y documentación para la fiscalizacion superior número 01, 02 | Requerimiento de información y documentación para la fiscalizacion superior número 03 | Fiscalizar las acciones del Estado y sus municipios en material en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, en lo que repecta a: Ingresos locales y participaciones Federales, previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2019. | Ingresos locales y participaciones Federales, previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2019. | Constitución Politica de los Estado Unidos Mexicanos, Artículo 01, 14 segundo parrrafo, 16 parrafo primero y antepenúltimo, 40, 41 parrafo primero, 42 fracciones I, II y IV , 43, 45, 48, 49, 108 primer y cuarto parrafo, 109, parrafo primero fraccion III, 116 parrafo pr8imero y segundo fracció II, 121 fracción I, 124 y 134 primer parrafo, Ley general de Responsabilidades Administrativas Artículo 1,2 fraccoiones de la I a la IV, 3 fraccion XII, 8 y 9 fracción III, Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 68, parrafo segundo y tercero, 70 parrafo primero, en sus fracciones I y V, 82, 84 y 85. Constitucion Pólica de Estado de Campeche, Artículo 1, 2, 3, 4, 23, 26, 28, 29, 54, fracciones XXI yXXII, 72, 89, 89 bis, 98, 102 primer parrafo fraccciones I, a la V. y 108 bis. Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Campeche Artículo 2 en su parrafo segundo Fraccion II, 28, Fraccion I y 131. | ASE/DAC/236/2021 | https://drive.google.com/file/d/16eOJAEmK9VyEBjWFeT3NVcQ_hiizCVMJ/view?usp=sharing | 1 Recomendación | https://drive.google.com/file/d/1bsJYt0hrEedFIFyfd0FD8Ze-4c-eHt9v/view?usp=sharing | Calendarización de implementación de los procesos de acumulación, integración y facturación global de los ingresos que se generen | Órgano Interno de Control | 1 | https://drive.google.com/file/d/1RZ84Bd0wsoc5z_kJNQcoNcx4BYWF-elH/view?usp=sharing | 0 | https://asecam.gob.mx/pagina/Planea/PG05_Programa_Anual_de_Auditorias_CP2020V4.pdf | Órgano Interno de Control | 11/10/2021 | 30/9/2021 | En análisis de la recomendación y en espera de Dictamen por el Órgano fiscalizador, la cual se tiene programada como plazo máximo para entrega el dia 30 de Octubre del Presente año. | |
14 | 2021 | 1/7/2021 | 30/9/2021 | 2020 | 2020 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 571-DE-GF | SECONT- ASF | AEGF/1646/2021 | AEGF/1646/2021 | EN PROCESO | Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de Participaciones Federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable | transferencias del subsidio estatal del las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2020 | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | EN PROCESO | en proceso | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | en proceso | Órgano Interno de Control | 0 | Órgano Interno de Control | 11/10/2021 | 30/9/2021 | En desarrollo | |||||
15 | 2021 | 1/7/2021 | 30/9/2021 | 2020 | 2020 | Auditoría externa | Matricula | AMOCVIES/145/2021 | Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. | en proceso | AMOCVIES/145/2020 | no aplica | Proporcionar una seguridad razonable de la información inherente a la matrícula reportada a la DGESU-SEP y Cámara de Diputados | Matrícula Universitaria | Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, artículo 37, fracc. III | en proceso | en proceso | en proceso | Órgano Interno de Control | 0 | 0 | Órgano Interno de Control | 11/10/2021 | 30/9/2021 | En proceso de Auditoria | |||||
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