дс74+16.03.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
на 1 января 2016 годадс74
2
Наименование показателяПФХДПод-разделЦелевая статьяВид расходовКОСГУВсего очередной годВ том числе1 год планового периода2 год планового периода
3
По лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учрежденийПо счетам, открытым в кредитных организацияхПо лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учрежденийПо лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
4
Остаток средств на начало планируемого года
297 564,41297 564,41
5
возврат остатков средств субсидий на СГЗ
6
возврат остатков средств целевых субсидий12090,000,00
7
Поступления, всего: в том числе:71 750 800,0071 750 800,0078 374 200,0085 741 035,00
8
субсидии на выполнение государственного задания110013070 280 100,0070 280 100,0076 782 800,0084 022 500,00
9
целевые субсидии12001800,000,000,0017 235,00
10
Бюджетные инвестиции0,000,00
11
Поступление от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе.15001300,000,000,000,00
12
Поступления от родительской платы15011301 470 700,001 470 700,001 591 400,001 701 300,00
13
Поступлений от иной приносящей доход деятельности16001800,000,00
14
Поступления от сдачи в аренду имущества17021200,000,000,000,00
15
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия17031400,000,00
16
Поступления от выбытий материальных запасов17044400,000,00
17
Расходы (выплаты), всего: в том числе:72 048 364,4172 048 364,4178 374 200,0085 741 035,00
18
Оплата труда11000701021002001061121139 779 000,0039 779 000,0042 842 000,0046 023 800,00
19
Прочие выплаты1100070102100200106112124 200,004 200,004 200,004 200,00
20
Начисления на оплату труда11000701021002001061121311 933 700,0011 933 700,0012 852 600,0015 648 100,00
21
Услуги связи110007010210020010611221143 200,00143 200,00154 900,00165 600,00
22
Транспортные услуги1100070102100200106112220,000,000,000,00
23
Коммунальные услуги1100070102100200106112233 206 200,003 206 200,003 368 500,003 591 900,00
24
Услуги по содержанию имущества1100070102100200106112251 383 800,001 383 800,001 510 600,001 621 800,00
25
Прочие услуги110007010210020010611226204 100,00204 100,00220 800,00236 000,00
26
Прочие расходы1100070102100200106112905 000,005 000,005 000,005 000,00
27
Увеличение стоимости основных средств1100070102100200106113100,000,000,000,00
28
Увеличение стоимости материальных запасов11000701021002001061134012 773 500,0012 773 500,0014 907 200,0015 745 700,00
29
Субсидии бюджетным учреждениям-дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государсвенного задания 1100021002001069 432 700,0069 432 700,0075 865 800,0083 042 100,00
30
Оплата труда1100070102120016112110,000,00
31
Прочие выплаты1100070102120016112120,000,00
32
Начисления на оплату труда1100070102120016112132 617,522 617,52
33
Услуги связи1100070102120016112210,000,00
34
Транспортные услуги1100070102120016112220,000,00
35
Коммунальные услуги1100070102120016112230,000,00
36
Услуги по содержанию имущества1100070102120016112250,000,00
37
Прочие услуги1100070102120016112260,000,00
38
Прочие расходы1100070102120016112900,000,00
39
Увеличение стоимости основных средств1100070102120016113100,000,00
40
Увеличение стоимости материальных запасов1100070102120016113400,000,00
41
Субсидии бюджетным учреждениям- общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государсвенного задания110002120012 617,522 617,52
42
Увеличение стоимости материальных запасов110010040330040990611340847 400,00847 400,00917 000,00980 400,00
43
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образованияитого0330040990847 400,00847 400,00917 000,00980 400,00
44
Целевые субсидии:0,000,000,0017 235,00
45
Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования1200070902620496122250,000,00
46
Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Мариинском театре"1200070902620596122260,000,00
47
Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Мариинском театре"1200070902600205906122260,000,00
48
Расходы на приобретение учебных изданий для комплектования библиотек образовательных учреждений1200070202200200906123100,000,000,000,00
49
Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений общего образования1200070202200207506123100,000,00
50
Расходы на оплату пособий по соц.помощи населению1200070203300410106122620,000,000,000,00
51
Увеличение стоимости материальных запасов1200070203300410106123400,000,000,000,00
52
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах120003300410100,000,000,000,00
53
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в школах-интернатах1200070203300410306122620,000,000,000,00
54
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров1200070502600206206122260,000,000,0017 235,00
55
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров1200070502620626122260,000,00
56
Расходы на оплату пособий по соц.помощи населению1200070702520376122620,000,00
57
Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга120002520370,000,00
58
Прочие выплаты1200070903140246122120,000,00
59
Начисления на оплату труда1200070903140246122130,000,00
60
Расходы на оплату пособий по соц.помощи населению1200070903140246122620,000,00
61
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений120003140240,000,00
62
Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов1200070902200201006123100,000,00
63
Расходы на капитальный ремонт учреждений образования1200070902600209406122250,000,00
64
Услуги по содержанию имущества1200070906200900806122250,000,000,000,00
65
Увеличение стоимости основных средств1200070906200900806123100,000,000,000,00
66
Увеличение стоимости материальных запасов1200070906200900806123400,000,000,000,00
67
Расходы на организацию материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений в целях обучения детей правилам дорожного движения и приобретению навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП120006200900800,000,000,000,00
68
Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования1200070915100960506123100,000,00
69
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы"1200110504145056122130,000,00
70
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы"1200110504100450506122130,000,00
71
Расходы на реализацию регионального спортивного проекта «Самбо – в школы Санкт-Петербурга» в бюджетных учреждениях, осуществляющих работу с детьми и молодежью по месту жительства1200110504145076123100,000,00
72
Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения1200110504100450606123100,000,00
73
Расходы на организацию посещения обучающимися первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ1200100617300786506122260,000,000,000,00
74
Оплата труда12092110,000,00
75
Прочие выплаты12092120,000,00
76
Начисления на оплату труда12092130,000,00
77
Услуги связи12092210,000,00
78
Транспортные услуги12092220,000,00
79
Коммунальные услуги12092230,000,00
80
Услуги по содержанию имущества12092250,000,00
81
Прочие услуги12092260,000,00
82
Прочие расходы12092900,000,00
83
Увеличение стоимости основных средств12093100,000,00
84
Увеличение стоимости материальных запасов12093400,000,00
85
Взвраты в бюджет Санкт-Петербурга12090,000,00
86
Иные выплаты:1 765 646,891 765 646,891 591 400,001 701 300,00
87
Расходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе: 15001300,000,000,000,000
88
Оплата труда15002110,000,000,000,00
89
Начисления на оплату труда15002130,000,000,000,00
90
Услуги связи15002210,000,000,000,00
91
Коммунальные услуги15002230,000,000,000,000
92
Услуги по содержанию имущества15002250,000,000,000,000
93
Прочие услуги15002260,000,000,000,00
94
Прочие расходы15002900,000,000,000,00
95
Увеличение стоимости основных средств15003100,000,000,000,000
96
Увеличение стоимости материальных запасов15003400,000,000,000,000
97
Поступления от родительской платы15011 552 878,621 552 878,621 591 400,001 701 300,00
98
Оплата труда15012110,000,000,000,00
99
Начисления на оплату труда15012130,000,000,000,00
100
Услуги связи15012210,000,000,000,00
Loading...