ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานีตำรวจเมืองแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
2
3
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการ.......(ระบุชื่อโครงการ).........
7
2กิจกรรม.......(ระบุชื่อกิจกรรม).........
8
3ค่า OTเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 1,176,000.00 1,176,740.00 100.06ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9
4ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 69,600.00 2,416.00 3.47ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 22,400.00 25,600.00 114.29ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
11
6ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 49,700.00 40,000.00 80.48ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
12
7วัสดุสำนักงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 8,700.00 8,700.00 100.00ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
13
8น้ำมันรถยนต์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 517,500.00 349,600.00 67.56ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
14
9น้ำมันจักรยานยนต์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 897,000.00 897,000.00 100.00ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
15
10วัสดุจราจรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 6,200.00 0.00ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
16
11วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 10,300.00 2,325.00 22.57ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
17
12รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2,757,400.00 0.00ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
18
13ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 64,600.00 0.00ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
19
14อื่น ๆ
20
รวม 5,579,400.00 2,502,381.00 44.85
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100