| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток № 3 до рішення сесії Миролюбненської сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2255900000 | Додаток 3 до рішення сесії сільської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | код бюджету | від від 15.12.2025 року № 04/38/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Розподіл видатків бюджету Миролюбненської сільської територіальної громади на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0100000 | Миролюбненська сільська рада (головний розпорядник) | 59 635 391,18 | 56 948 191,18 | 35 682 086,50 | 4 917 392,18 | 2 687 200,00 | 2 212 822,63 | 1 504 500,00 | 708 322,63 | 9 590,00 | 0,00 | 1 504 500,00 | 61 848 213,81 | 61848213,8 | |||||||||||||||||||||||
15 | 0110000 | Миролюбненська сільська рада (головний розпорядник) | 59 635 391,18 | 56 948 191,18 | 35 682 086,50 | 4 917 392,18 | 2 687 200,00 | 2 212 822,63 | 1 504 500,00 | 708 322,63 | 9 590,00 | 0,00 | 1 504 500,00 | 61 848 213,81 | 61848213,8 | |||||||||||||||||||||||
16 | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради | 13 984 030,00 | 13 984 030,00 | 10 448 913,00 | 577 500,00 | 0,00 | 13 984 030,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 786 036,00 | 786 036,00 | 786 036,00 | 0,00 | 786 036,00 | 30 532 748,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 7 002 321,00 | 7 002 321,00 | 4 484 683,00 | 978 425,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 7 062 321,00 | 18575132 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 0111020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 9 882 927,18 | 9 882 927,18 | 4 071 373,00 | 2 277 805,18 | 350 000,00 | 350 000,00 | 10 232 927,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 9 882 927,18 | 9 882 927,18 | 4 071 373,00 | 2 277 805,18 | 350 000,00 | 350 000,00 | 10 232 927,18 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 0111030 | 1030 | Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 13 540 500,00 | 13 540 500,00 | 11 163 670,00 | 0,00 | 13 540 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 13 540 500,00 | 13 540 500,00 | 11 163 670,00 | 0,00 | 13 540 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0111140 | 1140 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 0111142 | 1142 | 0990 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0111180 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 186 010,00 | 186 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 010,00 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0111183 | 1183 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 16 910,00 | 16 910,00 | 0,00 | 16 910,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0111184 | 1184 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 169 100,00 | 169 100,00 | 0,00 | 169 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0111200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 321,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 9 590,00 | 18 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 0111403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 210 800,00 | 210 800,00 | 210 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0111600 | 1600 | 0990 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 681 900,00 | 1 681 900,00 | 1 378 580,00 | 0,00 | 1 681 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0111702 | 1702 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 142 800,00 | 142 800,00 | 0,00 | 142 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0112000 | 2000 | Охорона здоров'я | 0,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0112020 | 2020 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 0,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 0113030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв'язку , інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1 040 480,00 | 1 040 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 480,00 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 0113032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 0113121 | 3121 | 1040 | Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 1 040 480,00 | 1 040 480,00 | 834 792,00 | 0,00 | 1 040 480,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 0113193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 245 718,00 | 245 718,00 | 201 408,00 | 245 718,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0113230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | 0,00 | 69 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 0113240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 760 000,00 | |||||||||||||||||||||||
56 | 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 660 000,00 | 660 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 760 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 928 320,00 | 928 320,00 | 722 186,00 | 26 400,00 | 0,00 | 928 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1 965 214,00 | 1 965 214,00 | 1 365 100,50 | 164 800,00 | 0,00 | 1 965 214,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 0115040 | 5040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 118 096,00 | 118 096,00 | 96 800,00 | 118 096,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0115049 | 5049 | 0810 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" | 118 096,00 | 118 096,00 | 96 800,00 | 118 096,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 0116010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 1 937 200,00 | 0,00 | 1 937 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 937 200,00 | 0,00 | 1 937 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 322 237,00 | 322 237,00 | 25 000,00 | 21 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 237,00 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 0117100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0117460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 150 000,00 | 400 000,00 | 1 150 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 150 000,00 | 400 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0118100 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 1 227 837,00 | 1 227 837,00 | 884 260,00 | 15 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 837,00 | |||||||||||||||||||||||
76 | 0118120 | 8120 | 0320 | Заходи з організації рятування на водах | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 1 177 837,00 | 1 177 837,00 | 884 260,00 | 15 389,00 | 0,00 | 1 177 837,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 0118200 | 8200 | Громадський порядок та безпека | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 0118220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | 0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 75 822,63 | 75 822,63 | 75 822,63 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | 0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 030 765,00 | 1 030 765,00 | 0,00 | 1 030 765,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 985 200,00 | 985 200,00 | 1 380 400,00 | 1 380 400,00 | 1 380 400,00 | 2 365 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 3700000 | Фінансовий відділ сільської ради (головний розпорядник) | 1 221 000,00 | 1 121 000,00 | 866 000,00 | 27 830,00 | 2 455 655,00 | 2 455 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 655,00 | 3 676 655,00 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 3710000 | Фінансовий відділ сільської ради (відповідальний виконавець ) | 1 221 000,00 | 1 121 000,00 | 866 000,00 | 27 830,00 | 2 455 655,00 | 2 455 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 655,00 | 3 676 655,00 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | 866 000,00 | 27 830,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд сільського бюджету | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 2 455 655,00 | 2 455 655,00 | 2 455 655,00 | 2 455 655,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | Разом видатків | 60 856 391,18 | 58 069 191,18 | 36 548 086,50 | 4 945 222,18 | 2 687 200,00 | 4 668 477,63 | 3 960 155,00 | 708 322,63 | 9 590,00 | 0,00 | 3 960 155,00 | 65 524 868,81 | |||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Сільський голова ______________________ | Олег МОСКАЛЮК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | було | 60 417 391,18 | 57 630 191,18 | 36 204 686,50 | 4 947 392,18 | 2 687 200,00 | 4 606 777,63 | 3 910 155,00 | 696 622,63 | 3 910 155,00 | 64 881 368,81 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | зміни | 439 000,00 | 439 000,00 | 343 400,00 | -2 170,00 | 0,00 | 61 700,00 | 50 000,00 | 11 700,00 | 50 000,00 | 643 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | доходи з першого дод | 55 604 891,18 | 1 392 100,00 | 0,00 | 56 996 991,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | різниця між першим і третім дод | 5 251 500,00 | 3 276 377,63 | 8 527 877,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | з другого додатку перевірка | 0,00 | 276 622,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | -5 251 500,00 | -2 999 755,00 | -8 527 877,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||